Постановление Администрации города Барнаула от 24.12.2014 N 2709 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2011 N 2996 "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 2709
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.10.2011 № 2996
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 25.03.2014 № 528)
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 07.11.2014 № 373 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.11.2013 № 214 "О бюджете города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. решения от 22.08.2014 № 347)" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 10.10.2011 № 2996 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановления от 25.03.2014 № 528) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела 1 "Паспорт муниципальной Программы города" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города.
Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2012 - 2014 годах составляет 138810,9 тыс. рублей, в том числе:
Всего:
2012
2013
2014
Городской бюджет
138810,9
10206,8
78577,9
50026,2
Краевой бюджет
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Средства внебюджетных источников
0
0
0
0
Итого:
138810,9
10206,8
78577,9
50026,2
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула";
1.2. В таблице Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы" раздела 3 "Основная цель и задачи Программы":
1.2.1. В графе 5 пункта 2 цифры "2003" заменить цифрами "2230";
1.2.2. В графе 5 пункта 3 цифры "2139" заменить цифрами "2580";
1.3. Пункты 2, 3 раздела 4 "Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации муниципальной Программы города" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. Пункты 2, 3 раздела 5 "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.5. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной Программы города" изложить в новой редакции (приложение 3);
1.6. В абзаце 8 раздела 8 "Система управления реализацией Программы" слова "долгосрочных" заменить словами "муниципальных программ".
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Алексеенко А.И.
Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 декабря 2014 г. № 2709
№ п/п
Наименование задачи
Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы)
Единица измерения
Значение целевых индикаторов по годам
Ожидаемый эффект от реализации задачи
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города
количество замененных светильников с начала реализации Программы
светильники
0
0
0
1000
2230
сокращение затрат по оплате за электроэнергию не менее чем на 3% ежегодно
3.
Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города
объем потребления электрической энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы
тыс. кВт. ч
44224
42897
41610
40362
39151
сокращение затрат по оплате за ЭР не менее чем на 3% ежегодно
объем потребления тепловой энергии учреждениями муниципальной бюджетной сферы
тыс. Гкал
270,5
262,4
254,5
246,9
239,5
объем потребления воды учреждениями муниципальной бюджетной сферы
тыс. куб. м
1563,0
1517,5
1445,2
1399,4
1357,4
количество деревянных оконных конструкций, замененных на пластиковые стеклопакеты с начала реализации Программы
оконные конструкции
0
0
4
1385
2580
реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта, ремонт системы отопления
объекты
0
0
1
6
10
реконструкция (ремонт) системы водоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления города с установкой экономичной водоразборной арматуры
объекты
0
0
0
0
6
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 декабря 2014 г. № 2709
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)
Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий
Ответственные исполнители
Объем финансирования (из средств городского бюджета), по годам
Всего:
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2. Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в муниципальном бюджетном секторе города
2.1.
Замена светильников уличного освещения города
2013 - 2014
замена не менее 2230 светильников
снижение потребления электрической энергии и повышение энергетической эффективности
КДХБТС
19360,0
0
0
0
9680,0
9680,0
СпТО
31,44
0
0
0
0
31,44
2.2.
Реконструкция системы освещения с заменой люминесцентных светильников на энергоэффективные
КК
659,5
0
0
0
147,0
512,5
АОР
38,44
0
0
0
38,44
0
АЦР
143,9
0
0
0
0
143,9
АЖР
229,7
0
0
0
0
229,7
реконструкция 7 объектов
КО
4230,1
0
0
0
4230,1
0
КФКС
1900,8
0
0
0
0
1900,8
СпТО
18,56
0
0
0
0
18,56
2.3.
Замена устаревшего технологического оборудования на оборудование не ниже класса энергоэффективности: А, В
2013
замена энергоемкого оборудования не менее чем в 2 учреждениях
КО
300,0
0
0
0
300,0
0
3. Сокращение объемов потребления ЭР в муниципальном бюджетном секторе города
3.1.
Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты
2012 - 2014
замена порядка 2580 оконных конструкций
сокращение затрат по оплате за тепловую энергию не менее чем на 3%
КО
48098,9
0
0
0
30612,5
17486,4
КФКС
556,2
0
0
0
0
556,2
КК
2449,9
0
0
0
980,0
1469,9
КСПН
304,0
0
0
84,0
220,0
0
АХУ
96,5
0
0
0
96,5
0
АОР
831,75
0
0
0
831,75
0
3.2.
Утепление ограждающих конструкций зданий муниципальной собственности
2012 - 2014
утепление ограждающих конструкций не менее 28 зданий
сокращение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 12% по отношению к 2009 году
КК
1840,0
0
0
0
1800,0
40,0
КО
36977,7
0
0
0
27676,8
9300,9
КФКС
4407,0
0
0
0
0
4407,0
КСПН
15,0
0
0
15,0
0
0
3.3.
Реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта, ремонт системы отопления
2012 - 2014
реконструкция (ремонт) 17 объектов
эффективное и рациональное использование тепловой энергии
КО
1470,0
0
0
0
1470,0
0
АОР
494,81
0
0
0
494,81
0
КФКС
2592,7
0
0
0
0
2592,7
КК
1118,2
0
0
0
0
1118,2
КСПН
99,9
0
0
99,9
0
0
3.4.
Реконструкция (ремонт) системы водоснабжения с применением экономичной водоразборной арматуры
2014
реконструкция (ремонт) 6 объектов
эффективное и рациональное использование воды
ЦМЗ
2,8
0
0
0
0
2,8
КК
212,0
0
0
0
0
212,0
КФКС
323,2
0
0
0
0
323,2
Принятые сокращения:
СпТО - муниципальное казенное учреждение "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города"
АЖР - администрация Железнодорожного района
АЦР - администрация Центрального района
АХУ - административно-хозяйственное управление
КО - комитет по образованию
КК - комитет по культуре
КДХБТС - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи
КСПН - комитет по социальной поддержке населения
ЦМЗ - муниципальное казенное учреждение "Центр муниципального заказа города Барнаула"
КФКС - комитет по физической культуре и спорту
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 24 декабря 2014 г. № 2709
6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
Источники и направления расходов
Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. рублей)
Примечание
Всего:
В том числе по годам
2012
2013
2014
Всего финансовых затрат,
138810,9
10206,8
78577,9
50026,2
в том числе:
из городского бюджета
138810,9
10206,8
78577,9
50026,2
из краевого бюджета
0
0
0
0
из федерального бюджета
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
Капитальные вложения,
0
0
0
0
в том числе:
из городского бюджета
0
0
0
0
из краевого бюджета
0
0
0
0
из федерального бюджета
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
Прочие расходы,
138810,9
10206,8
78577,9
50026,2
в том числе:
из городского бюджета
138810,9
10206,8
78577,9
50026,2
из краевого бюджета
0
0
0
0
из федерального бюджета
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
------------------------------------------------------------------