Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации города Барнаула от 24.12.2014 N 2707 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 05.09.2012 N 2508 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2014 г. № 2707

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 05.09.2012 № 2508
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 16.05.2014 № 1002)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 07.11.2014 № 373 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.11.2013 № 214 "О бюджете города на 2014 год и на период 2015 - 2016 годов" (в ред. решения от 22.08.2014 № 347)" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 05.09.2012 № 2508 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013 - 2017 годы" (в редакции постановления от 16.05.2014 № 1002) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт программы":
1.1.1. В строке "Основание для разработки Программы" слова "Решение Барнаульской городской Думы от 10.06.2010 № 305 "Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития города Барнаула до 2020 года";" заменить словами "Решение Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года";";
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
Реализация Программы является расходным обязательством муниципального образования городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объем финансирования Программы составляет 309210,4 тыс. рублей, из них:

Всего:
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
Городской бюджет
184210,4
29487,2
35295,6
37195,6
47651,9
34580,1
Внебюджетные средства
125000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Итого
309210,4
54487,2
60295,6
62195,6
72651,9
59580,1
Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета города, а также в случае привлечения средств из вышестоящих бюджетов";

1.2. Раздел 4 "Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. Раздел 5 "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.4. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы города" изложить в новой редакции (приложение 3);
1.5. В абзаце 3 раздела 8 "Описание системы управления реализацией программы" слово "долгосрочных" заменить словами "муниципальных программ".
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Воронкова А.Ф.

Глава администрации города
И.Г.САВИНЦЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 24 декабря 2014 г. № 2707

4. ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование задачи
Целевые индикаторы (в том числе ключевые)
Ед. изм.
Значение целевого индикатора
Ожидаемый эффект от реализации задачи
2011 г. (факт)
2012 г. (факт)
2013 г. (план)
2014 г. (план)
2015 г. (план)
2016 г. (план)
2017 г. (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и сохранение их эксплуатационных характеристик
Общее количество светофорных объектов
ед.
111
114
121
125
127
131
135
Увеличение светофорных объектов до 135 единиц
Количество установленных и замененных дорожных знаков
шт.
1076
1711
1228
2130
1300
1300
1300
Установка и замена 7258 дорожных знаков
Количество разработанной проектной документации на строительство надземных пешеходных переходов
ед.
0
0
0
0
1
0
0
Разработка проекта на строительство надземного пешеходного перехода
Протяженность введенных в эксплуатацию дорожных ограждений
км
0
0
0
0
3,9
1,3
1,3
Увеличение протяженности дорожных ограждений на 6,5 км
Разработка проекта развития транспортной инфраструктуры
ед.
0
0
0
0
1
0
0
Разработка проекта развития транспортной инфраструктуры
Протяженность автомобильных дорог, имеющих проекты организации дорожного движения, соответствующие требованиям нормативной документации
км
0
0
0
56
34
30
30
Увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих проекты организации дорожного движения, на 150 км
Доля протяженности улиц города, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения, от общей потребности
%
0
0
0
22,4
36
48
48
Увеличение протяженности улиц города, обеспеченных дорожной разметкой в соответствии с проектами организации дорожного движения, от общей потребности до 48%
Количество обслуживаемых светофорных объектов
ед.
111
114
119
125
127
131
135
Поддержание в рабочем состоянии 135 светофорных объектов, 25000 дорожных знаков, ежегодное обновление не менее 26 тыс. кв. м поперечной и 356 км продольной дорожной разметки
Количество проведенных работ по обслуживанию дорожных знаков
работ
1260
8546
12712
11885
11885
11885
11885
Обновление поперечной разметки
тыс. кв. м
20,6
33,0
38,1
32,0
26,0
26,0
26,0
Обновление продольной разметки
км
234,7
499,6
550,8
525,2
356,0
356,0
356,0
2.
Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте
Общее количество обновленных пассажироперевозящих транспортных средств с начала реализации Программы
ед.
10
10
10
20
30
40
50
Обновление 50 единиц пассажирского транспорта
3.
Пропаганда безопасности дорожного движения
Общее количество размещенных в СМИ информационных материалов о ДТП с начала реализации Программы
ед.
50
50
50
100
150
200
250
Размещение в СМИ не менее 250 информационных материалов о ДТП

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 24 декабря 2014 г. № 2707

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий
Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий
Ответственные исполнители
Объем финансирования, тыс. рублей (из средств городского бюджета / краевого бюджета / федерального бюджета / внебюджетные источники)
Всего:
2011 г. (факт)
2012 г. (факт)
2013 г. (план)
2014 г. (план)
2015 г. (план)
2016 г. (план)
2017 г. (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и сохранение их эксплуатационных характеристик
1.1.
Устройство и модернизация светофорных объектов, в том числе разработка проектной документации
2013 - 2017 гг.
Ввод в эксплуатацию 21 светофорного объекта
Снижение аварийности, увеличение пропускной способности на перекрестках
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула (далее - КДХБТС), подрядные организации по результатам конкурсного отбора
24422,6/
0/
0/
0
3548,1/
0/
0/
0
1938,0/
0/
0/
0
6890,5/
0/
0/
0
4637,8/
0/
0/
0
2822,3/
0/
0/
0
4959,1/
0/
0/
0
5112,9/
0/
0/
0
1.2.
Установка и замена дорожных знаков
2013 - 2017 гг.
Установка и замена 7258 дорожных знаков
23904,2/
0/
0/
0
3480,3/
0/
0/
0
5161,1/
0/
0/
0
3935,6/
0/
0/
0
6210,8/
0/
0/
0
4355,5/
0/
0/
0
4582,0/
0/
0/
0
4820,3/
0/
0/
0
1.3.
Разработка проектной документации на строительство надземного пешеходного перехода на Павловском тракте в районе ТРЦ "Европа"
2013 - 2015 гг.
Разработка проекта на строительство надземного пешеходного перехода
Снижение аварийности, сохранение жизни участников дорожного движения
2000,0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
9,5/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
1990,5/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
1.4.
Устройство дорожных ограждений
2015 - 2017 гг.
Увеличение протяженности ограждений на 6,5 км
Снижение аварийности, травматизма, смертности
16643,3/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
9476,1/
0/
0/
0
3492,8/
0/
0/
0
3674,4/
0/
0/
0
1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения
2014 - 2017 гг.
Увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих проекты организации дорожного движения, на 150 км
Приведение улично-дорожной сети в соответствие с нормативной документацией
8321,7/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
2873,0/
0/
0/
0
1865,1/
0/
0/
0
1746,4/
0/
0/
0
1837,2/
0/
0/
0
1.6.
Разработка комплексной схемы развития транспортной инфраструктуры
2016 г.
Разработка проекта развития транспортной инфраструктуры
Приведение улично-дорожной сети в соответствие с нормативной документацией
15000,0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
15000,0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
1.7.
Техническое содержание и текущий ремонт светофорных объектов
2013 - 2017 гг.
Поддержание в рабочем состоянии 135 светофорных объектов
Снижение аварийных ситуаций на дорогах в результате бесперебойной работы технических средств организации дорожного движения
47867,6/
0/
0/
0
6694,2/
0/
0/
0
7308,4/
0/
0/
0
8054,6/
0/
0/
0
8760,6/
0/
0/
0
9518,4/
0/
0/
0
10331,2/
0/
0/
0
11202,8/
0/
0/
0
1.8.
Техническое содержание и текущий ремонт дорожных знаков
2013 - 2017 гг.
Поддержание в рабочем состоянии 25000 дорожных знаков
8440,1/
0/
0/
0
287,0/
0/
0/
0
751,8/
0/
0/
0
1521,4/
0/
0/
0
1600,5/
0/
0/
0
1683,7/
0/
0/
0
1771,2/
0/
0/
0
1863,3/
0/
0/
0
1.9.
Нанесение дорожной разметки
2013 - 2017 гг.
Ежегодное обновление не менее 26 тыс. кв. м поперечной и 356 км продольной дорожной разметки
37610,9/
0/
0/
0
5053,3/
0/
0/
0
8400,2/
0/
0/
0
9075,6/
0/
0/
0
11212,9/
0/
0/
0
5484,0/
0/
0/
0
5769,2/
0/
0/
0
6069,2/
0/
0/
0
2. Обеспечение безопасности на пассажироперевозящем транспорте
2.1.
Обновление парка подвижного состава пассажироперевозящего транспорта
2013 - 2017 гг.
Ежегодное обновление не менее 10 единиц пассажирского транспорта
Снижение количества заторовых ситуаций, связанных с неудовлетворительным техническим состоянием транспортных средств
Предприятия пассажирского транспорта (по согласованию)
0/
0/
0/
125000,0
0/
0/
0/
25000,0
0/
0/
0/
25000,0
0/
0/
0/
25000,0
0/
0/
0/
25000,0
0/
0/
0/
25000,0
0/
0/
0/
25000,0
0/
0/
0/
25000,0
3. Пропаганда безопасности дорожного движения
3.1.
Размещение в СМИ информационных материалов о ДТП
2013 - 2017 гг.
Размещение в СМИ не менее 250 информационных материалов о ДТП
Повышение уровня информированности населения о ДТП
Комитет информационной политики
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0
0/
0/
0/
0

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 24 декабря 2014 г. № 2707

6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления расходов
Финансовые затраты (тыс. рублей)
Примечание
Всего:
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего финансовых затрат,
309210,4
44062,9
48559,5
54487,2
60295,6
62195,6
72651,9
59580,1

в том числе:









из городского бюджета
184210,4
19062,9
23559,5
29487,2
35295,6
37195,6
47651,9
34580,1

из краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

из внебюджетных средств
125000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0

Капитальные вложения
151422,6
28548,1
26938,0
31900,0
29637,8
29812,8
29959,1
30112,9

в том числе:









из городского бюджета
26422,6
3548,1
1938,0
6900,0
4637,8
4812,8
4959,1
5112,9

из краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

из внебюджетных средств
125000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0

Прочие расходы
157787,8
15514,8
21621,5
22587,2
30657,8
32382,8
42692,8
29467,2

в том числе:









из городского бюджета
157787,8
15514,8
21621,5
22587,2
30657,8
32382,8
42692,8
29467,2

из краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

из внебюджетных средств
0
0
0
0
0
0
0
0


Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------