Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 10.07.2014 N 229 "О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы, принятую решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 N 117"



БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 10 июля 2014 г. № 229

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОКУРИХА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ,
ПРИНЯТУЮ РЕШЕНИЕМ БЕЛОКУРИХИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 26.12.2012 № 117

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы, принятой Решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117, в соответствии с Законом Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС "О стратегическом планировании социально-экономического развития", руководствуясь ст. ст. 13, 37 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Городской Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы, принятую решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117:
1.1. Строку паспорта Программы "Объем и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"
Объем и источники финансирования программы

2013 - 2017 г.
2013
2014
2015
2016
2017
Всего, млн руб.
4725,814
828,25
995,876
1146,84
1151,041
603,81
Федеральный бюджет, млн руб.
1905,143
361,51
526,36
503,66
480,97
32,64
Краевой бюджет, млн руб.
837,5
53,167
189,53
199,406
200,397
195,0
Местный бюджет, млн руб.
305,88
58,654
41,864
68,531
62,261
74,57
Собственные, заемные и привлеченные средства предприятий, млн руб.
1677,291
354,92
238,125
375,236
407,413
301,6
".

1.2. Приложения N№ 1 - 4 к Программе социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1
к Программе
социально-экономического
развития муниципального
образования город Белокуриха
Алтайского края на 2013 - 2017 годы

План
мероприятий программы социально-экономического развития
муниципального образования город Белокуриха
на 2013 - 2017 годы

Наименование мероприятия
Объем финансирования всего, млн рублей
В том числе по годам:
Исполнитель
Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Достижение высокого уровня качества жизни населения города
Здравоохранение
1. ВЦП "Здоровое поколение" на 2011 - 2013 годы
1,775
1,775




КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течение первого года жизни
краевой бюджет:
1,775
1,775






2. ВЦП "Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы
0,645
0,645




КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Улучшение материально-технической базы КБУЗ "БЦГБ"
краевой бюджет:
0,645
0,645






3. ВЦП "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи жителям Алтайского края" на 2012 - 2014 годы
1,556
1,556




КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Издание методических пособий по вопросам формирования здорового образа жизни
краевой бюджет:
1,556
1,556






4. МЦП "Улучшение обеспечения КБУЗ "БГЦБ" медицинскими кадрами на 2010 - 2013 годы"
0,208
0,208




КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Обеспечение кадрами МУЗ "БЦГБ"
муниципальный бюджет:
0,208
0,208






5. ВЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012 - 2014 гг.
0,008
0,008




КБУЗ "Белокурихинская городская больница"
Повышение квалификации медицинских работников
краевой бюджет:
0,008
0,008






6. МП "Улучшение обеспечения КБУЗ "БГЦБ" медицинскими кадрами на 2014 - 2016 годы"
3,43

1,03
1,2
1,2



муниципальный бюджет:
3,43

1,03
1,2
1,2



7. ГП "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года"
6,45

1,5
1,55
1,65
1,75


федеральный бюджет
1,55

0,3
0,35
0,4
0,5


краевой бюджет:
4,9

1,2
1,2
1,25
1,25


Итого
14,072
4,192
2,53
2,75
2,85
1,75


федеральный бюджет
1,55

0,3
0,35
0,4
0,5


краевой бюджет:
8,884
3,984
1,2
1,2
1,25
1,25


муниципальный бюджет:
3,638
0,208
1,03
1,2
1,2



Физическая культура и спорт
1. Реконструкция и строительство зданий КГБУ ДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Горные лыжи" по адресу: пер. Горный, д. 30
15,007
0,007
15,0



Управление Алтайского края по физической культуре и спорту
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
краевой бюджет:
15,007
0,007
15,0





2. МЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Белокуриха на 2012 - 2014"
7,273
5,483
1,79



Администрация г. Белокуриха
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом
федеральный бюджет:
0,658
0,658






краевой бюджет:
1,5
1,5






муниципальный бюджет:
5,115
3,325
1,79





Итого:
22,28
5,49
16,79





федеральный бюджет:
0,658
0,658






краевой бюджет:
16,507
1,507
15,0





муниципальный бюджет:
5,115
3,325
1,79





Образование и молодежь
1. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокуриха
6,718
2,118
1,0
1,2
1,2
1,2
Средние общеобразовательные учреждения
Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей
муниципальный бюджет:
6,718
2,118
1,0
1,2
1,2
1,2


2. Проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийская
50




50
Администрация г. Белокуриха
Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях
краевой бюджет:
25




25


муниципальный бюджет:
25




25


3. ВЦП и МПЦ "Развитие образования города Белокуриха на 2011 - 2013 гг."
2,86
2,86




Администрация г. Белокуриха
Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально активной личности
краевой бюджет:
1,375
1,375






муниципальный бюджет:
1,485
1,485






4. МЦП "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей г. Белокуриха на 2012 - 2014 годы"
0,596
0,296
0,3



Администрация г. Белокуриха
Помощь детям-сиротам
федеральный бюджет:
0,046
0,046






муниципальный бюджет:
0,55
0,25
0,3





5. ВЦП и МЦП "Молодежь г. Белокуриха" на 2012 - 2014 годы
0,514
0,314
0,2



Администрация г. Белокуриха
Поддержка молодежи города Белокуриха
краевой бюджет:
0,164
0,164






муниципальный бюджет:
0,35
0,15
0,2





6. Капитальный ремонт, благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках
6,158
3,558
0,1
0,5
1,0
1,0
МБДОУ детский сад "Аленушка"
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет:
6,158
3,558
0,1
0,5
1,0
1,0


7. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище
6,838
2,038
0,6
1,0
1,5
1,7
МБДОУ детский сад "Рябинка"
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста
муниципальный бюджет:
6,838
2,038
0,6
1,0
1,5
1,7


8. МЦП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей в г. Белокуриха на 2013 год"
0,986
0,986




Администрация г. Белокуриха
Оздоровление детей города Белокуриха
краевой бюджет:
0,455
0,455






муниципальный бюджет:
0,531
0,531






9. ФЦП, КЦП, МЦП "Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха на 2011 - 2015 годы"
59,312
36,881
11,934
10,497


Администрация г. Белокуриха
Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха
федеральный бюджет:
16,724
9,367
3,418
3,939




краевой бюджет:
8,648
5,507
1,816
1,325




муниципальный бюджет:
9,832
5,507
3,0
1,325




за счет собственных и заемных средств молодых семей
24,108
16,5
3,7
3,908




10. ДЦП и МЦП "Развитие дошкольного образования города Белокуриха на 2012 - 2014 годы"
7,981
5,928
2,053



Администрация г. Белокуриха
Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, выплата стимулирующих надбавок работникам
краевой бюджет:
4,262
4,262






муниципальный бюджет:
3,719
1,666
2,053





11. ГП "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы
255,7

60,7
62,0
65,0
68,0
Администрация г. Белокуриха
Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, выплата стимулирующих надбавок
краевой бюджет:
255,7

60,7
62,0
65,0
68,0


12. МП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2014 - 2016"
5,278

1,525
1,818
1,935

Администрация г. Белокуриха
Оздоровление детей города Белокуриха
краевой бюджет:
1,236

0,392
0,412
0,432



муниципальный бюджет:
2,396

0,6
0,866
0,93



собственные средства
1,646

0,533
0,54
0,573



13. Строительство частного детского сада
15,0


5,0
5,0
5,0
ООО "Водный мир"
Увеличение мест в дошкольных учреждениях
собственные средства
15,0


5,0
5,0
5,0


Итого:
417,941
54,979
78,412
82,015
75,635
126,9


федеральный бюджет:
16,77
9,413
3,418
3,939




краевой бюджет:
296,84
11,763
62,908
63,737
65,432
93,0


муниципальный бюджет:
63,577
17,303
7,853
4,891
4,63
28,9


собственные средства
40,754
16,5
4,233
9,448
5,573
5,0


Культура
1. Проведение общегородских праздников
2,54
0,69
0,4
0,45
0,5
0,5
Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха
Культурное развитие населения
муниципальный бюджет:
2,54
0,69
0,4
0,45
0,5
0,5


2. ДЦП "Культура Алтайского края" на 2011 - 2015 годы
0,737
0,087
0,32
0,33


МБУ "Центр культуры"
Культурное развитие населения и отдыхающих
федеральный бюджет:
0,012
0,012






краевой бюджет:
0,135
0,045
0,045
0,045




муниципальный бюджет:
0,59
0,03
0,275
0,285




3. Проектирование и строительство культурно-досугового центра
235,285
6,45
8,835
70,0
70,0
80,0
Администрация г. Белокуриха
Культурное развитие населения и отдыхающих
краевой бюджет:
111,8
1,8

35,0
35,0
40,0


муниципальный бюджет:
123,485
4,65
8,835
35,0
35,0
40,0


4. Реконструкция мемориала погибших в ВОВ
0,5

0,5



Администрация г. Белокуриха
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
краевой бюджет:
0,5

0,5





Итого:
239,062
7,227
10,055
70,78
70,5
80,5


федеральный бюджет:
0,012
0,012






краевой бюджет:
112,435
1,845
0,545
35,045
35,0
40,0


муниципальный бюджет:
126,615
5,37
9,51
35,735
35,5
40,5


Социальная защита
1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
22,9
22,9




Управление по социальной защите
Предоставление субсидий социально незащищенным гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг
краевой бюджет:
22,9
22,9






2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка
5,146
5,146




Управление по социальной защите
Выплата ежемесячного пособия на детей
краевой бюджет:
5,146
5,146






3. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
0,387
0,387




Управление по социальной защите
Организация отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
федеральный бюджет:
0,387
0,387






4. МЦП "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 2013"
0,332
0,332




Администрация г. Белокуриха
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
муниципальный бюджет:
0,332
0,332






5. ДЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2011 - 2013 годы
0,129
0,129




Управление по социальной защите г. Белокуриха
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам
краевой бюджет:
0,129
0,129






6. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому
0,007
0,007




Управление по социальной защите г. Белокуриха
Воспитание детей в дошкольных учреждениях города
краевой бюджет:
0,007
0,007






7. ГП "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы, ДЦП "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию" на 2014 - 2016 годы
314,96

73,9
77,56
80,5
83,0
Управление по социальной защите г. Белокуриха
Льготное лекарственное обеспечение граждан пожилого возраста
федеральный бюджет:
86,12

20,06
21,06
22,0
23,0


краевой бюджет:
227,34

53,34
56,0
58,0
60,0


муниципальный бюджет:
1,5

0,5
0,5
0,5



Итого:
343,861
28,901
73,9
77,56
80,5
83,0


федеральный бюджет:
86,507
0,387
20,06
21,06
22,0
23,0


краевой бюджет:
255,522
28,182
53,34
56,0
58,0
60,0


муниципальный бюджет:
1,832
0,332
0,5
0,5
0,5



Содействие занятости населения
1. ДЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2013 год"
7,417
7,417




КБГУ "Центр занятости населения"
Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет:
5,28
5,28






краевой бюджет:
2,022
2,022






муниципальный бюджет:
0,115
0,115






2. ВЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2013 году"
0,729
0,729




КГУ "Центр занятости населения"
Увеличение числа трудоустроенных граждан
федеральный бюджет:
0,729
0,729






3. ДЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2010 - 2015 годы
0,067
0,688




Администрация г. Белокуриха
Увеличение числа трудоустроенных граждан
краевой бюджет:
0,067
0,688






4. ГП "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы и ДЦП "Содействие занятости населения города Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
24,226

5,666
5,94
6,23
6,39
Администрация г. Белокуриха
Снижение уровня безработицы в городе Белокуриха
федеральный бюджет:
20,997

4,872
5,115
5,37
5,64


краевой бюджет:
2,794

0,649
0,68
0,715
0,75


муниципальный бюджет:
0,435

0,145
0,145
0,145



Итого:
33,06
8,834
5,666
5,94
6,23
6,39


федеральный бюджет:
27,006
6,009
4,872
5,115
5,37
5,64


муниципальный бюджет:
0,55
0,115
0,145
0,145
0,145



краевой бюджет:
5,504
2,71
0,649
0,68
0,715
0,75


Итого по разделу:
1070,276
109,623
187,353
239,045
235,715
298,54


федеральный бюджет:
132,503
16,479
28,65
30,464
27,77
29,14


краевой бюджет:
695,692
49,991
133,642
156,662
160,397
195


муниципальный бюджет:
201,327
26,653
20,828
42,471
41,975
69,4


собственные средства
40,754
16,5
4,233
9,448
5,573
5,0


2. Создание условий для экономического роста города
Санаторно-курортная деятельность и туризм
1. Создание туристско-рекреационного кластера "Белокуриха"
1871,511
327,9
543,611
510
490

Администрация г. Белокуриха
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
федеральный бюджет:
1737,9
327,9
490
470
450



краевой бюджет:
133,231

53,231
40
40



муниципальный бюджет:
0,38

0,38





2. Строительство административного здания № 2
18,0
7,2
10,8



ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг
собственные средства
18,0
7,2
10,8





3. Строительство туристско-развлекательного комплекса на 40 мест
70,0
30,0
30,0
10,0


ООО "Водный мир"
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства
70,0
30,0
30,0
10,0




4. Строительство гостиницы "Радуга" на 60 мест с автостоянкой
42,0
10,0
10,0
22,0


ООО "Ареда"
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства
42,00
10,00
10,0
22,0




5. Строительство паркинга
30,528
0,528



30,0
ЗАО "Санаторий Россия"
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства
30,528
0,528



30,0


6. Санаторий "Катунь" - пристройка к переходу
17,1
17,1




ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг
собственные средства
17,1
17,1






7. Открытие бизнес-отеля
26,175
26,175




ЗАО "Санаторий Россия"
Увеличение объема предоставления гостиничных услуг
собственные средства
26,175
26,175






8. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
41,71
41,71




ЗАО "Санаторий Россия"
Увеличение объема предоставления спортивно-оздоровительных услуг
собственные средства
41,71
41,71






9. Строительство горнолыжного пансионата
7,0




7,0
ООО "Беловодье WWW"
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства
7,0




7,0


10. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом
10,5


6,5
4,0

Крохалева Е.Б.
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг
собственные средства
10,5


6,5
4,0



11. Строительство санатория "Зори Алтая"
185,0


95,0
90,0

ОАО "РЖД"
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг
собственные средства
185,0


95,0
90,0



12. Строительство комплекса № 2 на 250 мест
130,0
15,0
15,0
50,0
50,0

ОАО "Санаторий "Алтай-West"
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг
собственные средства
130,0
15,0
15,0
50,0
50,0



13. Гостевые дома санатория "Сибирь", "Белокуриха"
24,33
1,354
11,488
11,488


ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение количества отдыхающих
собственные средства
24,33
1,354
11,488
11,488




14. Строительство конгресс-холла
251,0
2,46
19,0
50,0
99,54
80,0
ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение потока туристов
собственные средства
251,0
2,46
19,0
50,0
99,54
80,0


15. Реконструкция санатория Марьино, строительство лечебного корпуса, торгового павильона
9,98
3,98
3,0
3,0


ООО "Оазис"
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг
собственные средства
9,98
3,98
3,0
3,0




16. МЦП "Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха"
0,621
0,621




Администрация г. Белокуриха
Повышение эффективности оказания туристических услуг
муниципальный бюджет:
0,621
0,621






17. МП "Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
1,8

0,4
0,7
0,7

Администрация г. Белокуриха
Повышение эффективности оказания туристических услуг
муниципальный бюджет:
1,8

0,4
0,7
0,7



Итого:
2737,255
484,028
643,299
758,688
734,24
117,0


федеральный бюджет:
1737,9
327,9
490
470
450



краевой бюджет:
133,231

53,231
40,0
40



муниципальный бюджет:
2,801
0,621
0,78
0,7
0,7



собственные средства
863,323
155,507
99,288
247,988
243,54
117,0


Малое предпринимательство
1. МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Белокуриха на 2011 - 2013 годы"
6,035
6,035




Администрация г. Белокуриха
Развитие малого предпринимательства
федеральный бюджет:
4,338
4,338






краевой бюджет:
1,096
1,096






муниципальный бюджет:
0,601
0,601






2. Строительство промышленно-продовольственного рынка
12,0
12,0




ООО "Городской рынок"
Создание новых рабочих мест
собственные средства
12,0
12,0






3. Строительство кофейни
2,5

2,5



ЗАО "Курорт Белокуриха"
Увеличение объема общественного питания
собственные средства
2,5

2,5





4. Строительство торгового комплекса
6,0
6,0




ИП Самсонов
Увеличение объема розничной торговли
собственные средства
6,0
6,0






5. Строительство торгового комплекса
5,0


2,0
3,0

ИП Капитанов
Увеличение объема розничной торговли
собственные средства
5,0


2,0
3,0



6. Строительство торгового комплекса, автосервис, автомойка
25,218
25,218




ИП Павшинкин
Увеличение объема розничной торговли
собственные средства
25,218
25,218






7. Строительство летнего кафе
2,07
0,55
1,52



ЗАО "Санаторий Россия"
Увеличение объема общественного питания
собственные средства
2,07
0,55
1,52





8. Строительство магазина "Новекс"
22,384

22,384



ИП Едычев
Увеличение объема розничной торговли
собственные средства
22,384

22,384





9. ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г. Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
1,725

0,525
0,575
0,625

Администрация г. Белокуриха
Развитие малого предпринимательства
муниципальный бюджет:
1,725

0,525
0,575
0,625



Итого:
82,932
49,803
26,929
2,575
3,625



федеральный бюджет:
4,338
4,338






краевой бюджет:
1,096
1,096






муниципальный бюджет:
2,326
0,601
0,525
0,575
0,625



собственные средства
75,172
43,768
26,404
2,0
3,0



Жилищное строительство
1. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская
61,0
30
7,0
10,0
7,0
7,0
ООО "Мегаком-Медиа"
Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м
собственные средства
61,0
30
7,0
10,0
7,0
7,0


2. Многоквартирный жилой дом по ул. 8 Марта
17


2
15

ИП Эпанаев
Ввод объемов жилой площади кв. м
собственные средства
17


2
15



3. Многоквартирный жилой дом по ул. Бр.Ждановых
17



2
15
ИП Эпанаев
Ввод объемов жилой площади кв. м
собственные средства
17



2
15


4. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве
490,617
100,317
95,2
97,1
98,0
100
Жители города
Улучшение жилищных условий населения города
собственные средства
490,617
100,317
95,2
97,1
98,0
100


5. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22
76,0



26,0
50,0
СМУ-55
Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади - 14327 кв. м
собственные средства
76,0



26,0
50,0


6. МПЦ "Стимулирование жилищного строительства в городе Белокуриха на 2011 - 2015 годы"
2,5

0,5
2,0


Администрация г. Белокуриха
Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха
муниципальный бюджет:
2,5

0,5
2,0




7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
26,152
8,548
7,707
3,2
3,2
3,5

Улучшение жилищных условий населения города
федеральный бюджет:
26,155
8,548
7,707
3,2
3,2
3,5


Итого:
690,272
138,865
110,407
114,3
151,2
175,5


собственные средства
661,617
130,317
102,2
109,1
148,0
172,0


федеральный бюджет:
26,155
8,548
7,707
3,2
3,2
3,5


муниципальный бюджет:
2,5

0,5
2,0




Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей
6,436
1,536
1,0
1,2
1,3
1,4
ОАО "Водоканал"
Обеспечение жителей качественной питьевой водой
собственные средства
6,436
1,536
1,0
1,2
1,3
1,4


2. Газификация индивидуальных жилых домов
8,6
1,3
1,5
1,8
2,0
2,0
Жители города
Улучшение качества жизни населения
собственные средства
8,6
1,3
1,5
1,8
2,0
2,0


3. Озеленение города Белокуриха
7,6
1,3
1,3
1,5
1,7
1,8
Администрация г. Белокуриха
Улучшение благоустроенности, рекреации города
муниципальный бюджет:
7,6
1,3
1,3
1,5
1,7
1,8


4. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции
21,389
5,989
3,5
3,7
4,0
4,2
ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха"
Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь
собственные средства
21,389
5,989
3,5
3,7
4,0
4,2


5. МЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Белокуриха на 2012 - 2016 годы"
45,857
24,55
9,307
7,2
4,8

Администрация г. Белокуриха
Улучшение инфраструктуры города
федеральный бюджет:
4,247
4,247






краевой бюджет:
4,737
2,08
2,657





муниципальный бюджет:
36,873
18,223
6,65
7,2
4,8



6. МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития рынка жилья на 2013 год"
1,7
1,7




Администрация г. Белокуриха
Переселение граждан из аварийного жилья
местный бюджет:
1,7
1,7






7. ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2014 - 2016 годы"
9,71

2,0
4,367
3,343

Администрация г. Белокуриха
Переселение граждан из аварийного жилья
местный бюджет:
9,71

2,0
4,367
3,343



Итого:
101,292
36,375
18,607
19,767
17,143
9,4


собственные средства
36,425
8,825
6,0
6,7
7,3
7,6


федеральный бюджет:
4,247
4,247






краевой бюджет:
4,737
2,08
2,657





муниципальный бюджет:
55,883
21,223
9,95
13,067
9,843
1,8


Транспорт
1. Перевозка пассажиров по маршрутам № 8, 9, 10
10,135
1,837
1,868
2,0
2,16
2,27
Администрация г. Белокуриха
Перевозка пассажиров городским транспортом
муниципальный бюджет:
10,135
1,837
1,868
2,0
2,16
2,27


Итого:
10,135
1,837
1,868
2,0
2,16
2,27


муниципальный бюджет:
10,135
1,837
1,868
2,0
2,16
2,27


Итого по разделу:
3621,886
710,908
801,11
897,33
908,368
304,17


федеральный бюджет:
1772,64
345,033
497,707
473,2
453,2
3,5


краевой бюджет:
139,064
3,176
55,888
40,0
40,0



муниципальный бюджет:
73,645
24,282
13,623
18,342
13,328
4,07


собственные средства
1636,537
338,417
233,892
365,788
401,84
296,6


3. Повышение эффективности управления
Развитие органов местного самоуправления
1. МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2013 год"
5,236
5,236




Администрация г. Белокуриха
Развитие муниципальной службы в городе Белокуриха
муниципальный бюджет:
5,236
5,236







3. ДЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2014 - 2016 годы"
16,209

5,026
5,468
5,715

Администрация г. Белокуриха
Развитие муниципальной службы в городе Белокуриха
муниципальный бюджет:
16,209

5,026
5,468
5,715



4. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края"
2,744


2,744


Главсоцзащита
Повышение эффективности управления городом
краевой бюджет:
2,744


2,744




Итого:
24,189
5,236
5,026
8,212
5,715



краевой бюджет:
2,744


2,744




муниципальный бюджет:
21,445
5,236
5,026
5,468
5,715



Безопасность и правопорядок
1. МЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2013 - 2017 годы"
8,318
2,358
2,04
1,92
0,9
1,1
Администрация г. Белокуриха
Сокращение дорожно-транспортных происшествий
муниципальный бюджет:
8,318
2,358
2,04
1,92
0,9
1,1


2. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2011 - 2013 годы"
0,035
0,035




Администрация г. Белокуриха
Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности
муниципальный бюджет:
0,035
0,035







5. МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2012 - 2014 годы"
0,04
0,02
0,02



Администрация г. Белокуриха
Ликвидация последствий проявлений терроризма
муниципальный бюджет:
0,04
0,02
0,02





6. МЦП "Оснащение спасательных формирований" на 2011 - 2013 годы
0,07
0,07




Администрация г. Белокуриха
Улучшение материально-технической базы спасательных формирований
муниципальный бюджет:
0,07
0,07






7. МП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014 - 2017 годы"
0,21

0,06
0,07
0,08



муниципальный бюджет:
0,21

0,06
0,07
0,08



8. МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2014 - 2016 годы
0,79

0,267
0,26
0,263



муниципальный бюджет:
0,79

0,267
0,26
0,263



Итого:
9,463
2,483
2,387
2,25
1,243
1,1


муниципальный бюджет:
9,463
2,483
2,387
2,25
1,243
1,1


Итого по разделу:
33,652
7,719
7,413
10,462
6,958
1,1


краевой бюджет:
2,744


2,744




муниципальный бюджет:
30,908
7,719
7,413
7,718
6,958
1,1


Итого по Программе:
4725,814
828,25
995,876
1146,837
1151,041
603,81


федеральный бюджет:
1905,143
361,512
526,357
503,664
480,97
32,64


краевой бюджет:
837,5
53,167
189,53
199,406
200,397
195,0


муниципальный бюджет:
305,88
58,654
41,864
68,531
62,261
74,57


собственные средства
1677,291
354,917
238,125
375,236
407,413
301,6



Председатель комитета
по экономике и труду
О.В.КРИВЕНКО

Приложение № 2
к Программе
социально-экономического
развития муниципального
образования город Белокуриха
Алтайского края на 2013 - 2017 годы

Индикаторы,
характеризующие состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования город Белокуриха,
на 2013 - 2017 годы

№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
2011 факт
2012 факт
2013 факт
2014 план
2015 план
2016 план
2017 план
в % 2012 - 2017
1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения
1.1.
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения
на 1000 чел. населения
-1,0
1,2
1,4
1,3
0,1
0,1
0,1
x
1.2.
Общий коэффициент рождаемости
на 1000 чел. населения
12,6
15,0
14,3
14,3
13,4
13,4
13,3
105,6
1.3.
Общий коэффициент смертности
на 1000 чел. населения
13,6
13,8
12,9
13,0
13,3
13,3
13,2
97,1
1.4.
Коэффициент миграционного прироста (убыли)
на 1000 чел. населения
-14,3
-5,4
11,5
4,0
-4
-4
-4
28,0
1.5.
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования
%
70,6
80,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
x
1.6.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
случаев на 100 тыс. чел. населения
675,2
550,0
478,0
540,0
535,0
530,0
525,0
x
1.7.
Число случаев смерти детей до 18 лет
случаев на 100 тыс. чел. населения
110,0
13,9
-
40,5
40,0
39,5
39,0
x
1.8.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами
кв. м на 10 000 чел. населения
12,3
13,1
12,94
13,1
13,1
13,1
13,1
x
1.9.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения города
%
17,2
25,2
25,9
27,0
31,0
33,0
35,0
x
1.10.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы собственности
в % к общей численности детей от 3 до 7 лет
70,6
85,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
x
1.11.
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
0,7
0,72
0,74
0,74
0,75
0,77
0,78
x
1.12.
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста
%
56,0
65,3
68,4
69,0
70,0
75,0
77,0
x
1.13.
Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год
%
1,3
1,3
1,35
1,38
1,4
1,42
1,45
110
1.14.
Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу проживающего населения
%
12,2
12,2
10,9
15,8
15,6
15,4
15,2
x
1.15.
Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения
рублей
16397
18168
19664
21176
22386
23505
24680
150,5
1.16.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
рублей
16660
19007
20455
22091
23085
24240
25450
152,8
1.17.
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
%
113,4
114,1
107,6
108,0
104,5
105,0
105,0
x
1.18.
Численность населения (среднегодовая)
человек
14516
14375
14437
14526
14538
14533
14228
98,0
1.19.
Темп роста численности занятых в экономике
в % к предыдущему году
100,5
987
98,5
100,1
100,2
100,3
100,3
x
1.20.
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению
%
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
x
1.21.
Ввод новых рабочих мест
единиц
236
156
224
200
120
118
115
x
1.22.
Обеспеченность жильем
кв. м на душу населения
26,5
27,1
27,6
28,2
29,0
30,0
30,7
115,8
1.23.
Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования
кв. м общей площади
14508
8789
8159
9880
9000
9000
9000
x
2. Создание условий для устойчивого экономического роста
2.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения
тыс. рублей
379796
417553
444831
452474
517583
548897
582105
153,3
2.2.
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
94,8
102,6
99,2
100,6
102,5
102
102
103,5
2.3.
Прибыль прибыльных организаций
тыс. руб.
152640
290305
357086
188658
198090
207996
218395
143,1
2.4.
Посещаемость муниципального образования туристами
в % к предыдущему году
111,3
106,7
105,0
105,0
102,0
103,0
104,0
x
2.5.
Удельный вес занятых в среднем и малом бизнесе в общей численности занятых в экономике
%
31,4
31,5
31,8
31,8
31,8
31,9
32,0
x
2.6.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов
кв. м на 1000 человек населения
1017,6
1128,0
1251,7
1300
1350
1370
1390
x
2.7.
Инвестиции в основной капитал на душу населения
рублей
28909
28007
31980
33827
36278
41820
44330
153,3
2.8.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
%
86,4
89,6
109,3
100,1
100,3
100,5
100,5
x
2.9.
Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства
%
42,9
50,0
50,0
50,0
75,0
75,0
75,0
x
2.10.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
%
96,3
95,6
93,5
95,5
96,0
95,6
97,0
x
2.11.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
96,6
70,0
73,5
73,5
76,4
76,6
80,8
x
2.12.
Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных по отношению к общей численности улиц, проездов, набережных
%
28,1
28,1
19,7
19,7
22,5
24,7
28,9
x
2.13.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения
рублей
99945
115861
116645
120978
152263
159876
167870
168,0
2.14.
Индекс физического объема оборота розничной торговли
%
104,6
105,2
100,1
102,0
106,0
107,0
107,7
137,2
2.15.
Оборот общественного питания в расчете на душу населения
рублей
20524
22045
24548
26420
30005
35475
37250
181,5
2.16.
Индекс физического объема оборота общественного питания
%
105,4
102,8
102,5
102,5
106,0
109,0
109,3
143,7
2.17.
Темп роста платных услуг населению
%
111,4
107,0
104,4
102,3
110,2
110,1
111,0
171,5
3. Повышение эффективности управления
3.1.
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета
руб. на душу населения
14122
12650
14013
13510
15945
16264
16589
117,5
3.2.
Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов бюджета
%
72,8
69,9
66,7
75,6
76,0
76,2
76,4
x
3.3.
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города
в % к предыдущему году
119,0
88,2
110,3
96,2
106,8
106,0
105,0
x
3.4.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью
% от числа опрошенных
45
40,3
45,4
50
62
70
75
x
3.5.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (без учета расходов на осуществление переданных полномочий) в суммарном объеме налоговых, неналоговых доходов, дотаций
%
14,18
14,41
13,0
15,14
15,5
16,2
16,3
x
3.6.
Уровень преступности
количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей
18,6
16,4
21,6
21,3
20,2
19,2
18,2
97,8

Председатель комитета
по экономике и труду
О.В.КРИВЕНКО

Приложение № 3
к Программе
социально-экономического
развития муниципального
образования город Белокуриха
Алтайского края на 2013 - 2017 годы

Перечень
долгосрочных, ведомственных целевых программ,
государственных программ Алтайского края и муниципальных
целевых программ, долгосрочных целевых программ,
муниципальных программ города Белокуриха, реализуемых
в 2013 - 2017 годы

№ п/п
Наименование муниципальной программы
Цель программы
Ожидаемые результаты программы
1
2
3
4
Долгосрочные целевые программы
1.
Демографическое развитие Алтайского края на 2010 - 2015 годы
стабилизация численности населения Алтайского края и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 69,5 лет
- укрепление института семьи;
- повышение рождаемости, сокращение материнской и младенческой смертности;
- сокращение числа детей в интернатных учреждениях;
- сокращение уровня регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин
2.
Развитие дошкольного образования в Алтайском крае на 2011 - 2015 годы
обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Алтайском крае и удовлетворение потребности края в доступном и качественном образовании
- увеличение к 2015 году до 80% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста
3.
Культура Алтайского края на 2011 - 2015 годы
сохранение и развитие культуры и искусства в Алтайском крае
- мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия, выполнение противоаварийных работ на памятниках археологии;
- реставрация музейных экспонатов;
- пополнение библиотечных и музейных фондов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования
4.
Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2011 - 2013 годы
адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
- ежегодная социальная поддержка в денежной или натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход;
- оптимизация расходов на выплату субсидий;
- ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5.
"Дети Алтая" на 2011 - 2015 годы
улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Алтайском крае
- снижение доли безнадзорных детей;
- снижение доли семей, находящихся в социально опасном положении
6.
"Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы
предоставление государственной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
- обеспечение жильем 5087 молодых семей путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан
7.
Развитие туризма в Алтайском крае на 2011 - 2016 годы
создание условий для устойчивого развития туризма, продвижение туристического продукта на российский и зарубежные рынки
- увеличение количества субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма и круглогодичных мест для размещения туристов;
- создание новых туристских маршрутов
8.
О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
создание благоприятных условий для организации и ведения бизнеса в Алтайском крае
- увеличение удельного веса занятых в малом бизнесе;
- рост числа малых и средних инновационных компаний и инновационных кластеров;
- формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок, содействие коммерциализации научных разработок
9.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2011 - 2013 годы
обеспечение жителей Алтайского края коммунальными услугами нормативного качества;
развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований
- снижение расхода твердого топлива;
- снижение расхода электроэнергии;
- снижение потерь тепловой энергии;
- увеличение объема газопотребления и уровня газификации природным газом
Ведомственные целевые программы
10.
"Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы
снижение заболеваемости лиц, подверженных инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики
- сохранение охвата детей профилактическими прививками на уровне 95%
11.
"Неотложные меры по предупреждению распространения в Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" на 2012 - 2014 годы
ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди населения Алтайского края, улучшение качества жизни больных ВИЧ-инфекцией
- охват лабораторным обследованием на вирусную нагрузку и иммунный статус ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, и ВИЧ-инфицированных детей
12.
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае" на 2012 - 2014 годы
стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу
- увеличение эффективности лечения;
- сокращение сроков диагностики у лиц с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза;
- сокращение удельного веса впервые выявленных больных, самовольно прерывающих курс химиотерапии;
- снижение заболеваемости медицинских сотрудников противотуберкулезных учреждений
13.
"Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2011 - 2013 годы
повышение уровня здоровья населения посредством снижения негативного влияния поведенческих факторов риска, лежащих в основе неинфекционных заболеваний, травм
- организация работы двух мобильных центров здоровья;
- увеличение в 1,5 раза уровня выявления в центрах здоровья лиц, имеющих факторы риска развития заболевания
14.
"Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012 - 2014 годы
улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности
- дополнительное обучение 477 врачей и 1225 средних медицинских работников ежегодно
15.
"Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
создание оптимальных условий для развития детско-юношеского и массового горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае
- создание специализированных групп для детей дошкольного возраста для занятий горнолыжным спортом;
- создание и развитие отделения адаптивного горнолыжного спорта;
- увеличение количества квалифицированных тренерско-преподавательских кадров КГУ "СДЮШОР "Горные лыжи"
16.
"Развитие образования в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
обеспечение условий для модернизации краевой системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании
- увеличение до 65% доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в общем числе школьников края;
- увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование, в общем числе общеобразовательных школ края до 2,8%
17.
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае
- увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа;
- повышение уровня комфортности проживания, качества отдыха, безопасности детей в оздоровительных учреждениях различного типа
18.
"Молодежь Алтая" на 2011 - 2013 годы
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона
- создание в Алтайском крае благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития региона;
- увеличение численности участников студенческих отрядов и численности молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности
19.
"Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края" на 2012 - 2014 годы
обеспечение информационной открытости органов государственной власти Алтайского края и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности
- повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти Алтайского края;
- увеличение объемов социально значимых материалов, публикуемых в краевых и муниципальных СМИ
Государственные программы
20.
"Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года"
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
снижение смертности от всех причин до 13,5 случая на 1000 населения;
снижение материнской смертности до 15 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 7,2 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 610,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий - 8,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 208,3 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 26,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 103,0 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение обеспеченности врачами до 44,4 на 10 тыс. населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3,5;
повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе;
повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе;
увеличение продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
21.
"Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014 - 2020 годы"
обеспечение высокого качества образования в Алтайском крае в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала региона и страны
увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%;
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%;
увеличение удельного веса численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности до 50%;
увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98%;
увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 50%
22.
"Содействие занятости населения Алтайского края на 2013 - 2015 годы"
создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения Алтайского края
снижение к концу 2015 года уровня официально зарегистрированной безработицы (по отношению к численности трудоспособного населения) до 2,0%;
обеспечение повышения конкурентоспособности на рынке труда не менее 20,0% безработных граждан;
увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, до 65,0% к 2015 году;
создание и сохранение ежегодно до 28,0 тыс. рабочих мест для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан;
увеличение удельного веса трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, до 46,5% к 2015 году;
трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 193 инвалидов ежегодно
23.
"Социальная поддержка граждан на 2014 - 2020 годы"
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения
доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Алтайского края к 2020 году сократится до 10%;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения, в 2020 году составит 99,8%
Муниципальные целевые программы
24.
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, г. Белокуриха на 2012 - 2014 годы"
государственная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
охрана здоровья детей и подростков указанной категории. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- обеспечение бесплатным питанием и бесплатной учебной литературой 100% учащихся, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- увеличение количества детей дошкольного возраста указанной категории, охваченных дошкольным образованием, до 90%;
- увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семью, до 78% от выявленного количества детей
25.
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2013 год"
развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью;
- внедрение новых форм работы с образовательными программами и продуктами с учетом задач и специфики муниципальной службы;
- совершенствование организационно-правового, информационно-методического и материально-технического обеспечения муниципальной службы
26.
"Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Белокуриха на 2011 - 2013 годы"
повышение эффективности экономики города через развитие сферы малого предпринимательства
- ежегодное увеличение количества рабочих мест в сфере малого предпринимательства не менее 5%;
- ежегодное увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения (включая ИПБОЮЛ) не менее 5%;
- ежегодное увеличение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого предпринимательства
27.
Повышение безопасности дорожного движения в г. Белокурихе на 2013 - 2017 годы
сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; снижение аварийности на улицах и дорогах города Белокуриха;
сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения
- уменьшение количества погибших в ДТП на 10 - 15%;
- повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения;
- уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма
28.
Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе на 2011 - 2013 годы
развитие туризма для повышения уровня жизни населения города; удовлетворение потребностей жителей и отдыхающих города Белокуриха и других территорий в активном отдыхе;
привлечение в экономику города инвестиций и создание новых рабочих мест;
развитие гостиничного комплекса, обеспечивающего предоставление широкого спектра услуг на уровне международных стандартов;
сохранение уникальных природных и социально-культурных ресурсов города Белокуриха;
увеличение доходов городского бюджета от деятельности представителей турбизнеса
- формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса;
- увеличение въездного туристского потока из Сибирского, российского регионов и стран зарубежья;
- увеличение поступлений от налогов в бюджеты всех уровней;
- развитие таких отраслей экономики города, как производство товаров народных промыслов и др.
29.
Молодежь города Белокуриха на 2012 - 2014 годы
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города
- создание в городе Белокуриха благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития города на 50%;
- увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы, до 60%;
- количество мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и здоровый образ жизни, до 50%
30.
Программа содействия занятости населения на 2013 год
снижение уровня регистрируемой безработицы и повышение эффективной занятости населения
- уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению 1,3%;
- уровень занятости трудоспособного населения;
- доля трудоустроенных граждан, обратившихся в центр занятости, - 52,1%;
- удельный вес безработных, направленных на профессиональное обучение, 20%
31.
Комплексные меры по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха на 2011 - 2013 годы
создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и нарушений. Снижение уровня наркотизации населения путем сокращения притока подростков и молодежи в число потребителей наркотиков
- повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории города, перекрытию каналов их поступления;
- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков;
- увеличение до 80% доли молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории;
- увеличение до 8% доли больных наркоманией, прошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение
32.
Развитие образования города Белокуриха на 2011 - 2013 годы
обеспечить динамичное развитие системы образования города, способствующее реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности
- внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
- создание в образовательных учреждениях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом;
- совершенствование системы воспитания, дошкольного и дополнительного образования с целью создания условий для формирования новых образовательных результатов учащихся
33.
Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2013 год
усовершенствовать правовые, экономические и организационные условия, направленные на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка в период летних каникул
- рост детей, охваченных организационными формами отдыха, до 62%;
- высокий уровень трудоустройства подростков, в том числе через службу занятости, до 66% учащихся 8 - 10 классов;
- максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе для детей-сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
34.
Адресная социальная помощь малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 2013 год
адресная социальная поддержка малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
- социальная поддержка в денежной форме малоимущим граждан, позволяющая повысить их доход и преодолеть трудную жизненную ситуацию;
- ежегодное оздоровление детей из малоимущих семей;
- адресное использование бюджетных средств
35.
Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха на 2011 - 2015 годы
государственная поддержка при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
- успешное выполнение мероприятий программы в 2011 - 2015 годах позволит обеспечить жильем 25 молодых семей города Белокуриха путем привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан
36.
Оснащение спасательных формирований на 2011 - 2013 годы
качественное и высокоэффективное оснащение спасательных формирований имуществом и инструментом.
Повышение уровня безопасности населения города. Предотвращение и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- реализация основных мероприятий программы позволит сэкономить денежные средства на создание спасательной команды, передав функции 6 отряду Федеральной пожарной службы по городу Белокуриха и оснастив его необходимым имуществом и инструментом для проведения спасательных работ любой сложности
37.
Развитие физической культуры и спорта в г. Белокуриха на 2012 - 2014 годы
повышение роли физической культуры и спорта в жизни города;
создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития массовой, физической культуры и спорта в городе Белокуриха
- увеличение числа жителей города, занимающихся физической культурой и спортом;
- улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи;
- укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации
38.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города на 2012 - 2016 годы
создание условий для приведения систем коммуникационной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствии со стандартами качества;
обеспечение жителей города Белокуриха коммунальными услугами нормативного качества; развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования
- увеличение объемов воды питьевого качества на 0,5 тыс. куб. м в сутки;
- снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 38% до 22%;
- увеличение протяженности трубопровода для транспортировки природного газа на 18,5 км;
- увеличение количества газифицированных домов на 490 шт.;
- строительство современного полигона ТБО
39.
Развитие дошкольного образования города Белокуриха на 2012 - 2014 годы
обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в городе Белокуриха и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
- увеличение до 80% доли детей в возрасте от 1,6 года до 6,6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего числа детей данного возраста;
- увеличение до 10% доли образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования на основе инклюзивного образования;
- увеличение до 80% доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников города
40.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2013 год
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
- переселение 4-х человек из 1-го многоквартирного дома общей площадью 448,5 кв. метров, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными;
- приобретение двухкомнатной квартиры площадью не менее 45,9 кв. м
41.
Стимулирование жилищного строительства в городе Белокуриха на 2011 - 2015 гг.
развитие массового строительства жилья эконом-класса на территории г. Белокуриха, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
стимулирование проведения эффективной градостроительной политики;
стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и обеспечение стимулирования покупательской активности на этом рынке
- предусмотренные меры позволят обеспечить ввод 72,0 тыс. кв. метров общей площади жилья в г. Белокуриха, в том числе:
в 2013 году - 14,4 тыс. кв. метров;
в 2014 году - 14,6 тыс. кв. метров;
в 2015 году - 14,8 тыс. кв. метров
42.
Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и эстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2012 - 2014 годы
противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории города, от террористических и экстремистских актов;
уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий
- совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории города Белокуриха;
распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений города Белокуриха
43.
Улучшение обеспечения МУЗ БГЦБ медицинскими кадрами 2010 - 2013
обеспечение муниципального учреждения здравоохранения города Белокуриха квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями;
привлечение и закрепление кадров в МБУЗ Белокурихинской центральной городской больнице;
улучшение качества и доступности медицинской помощи населению города; подготовка и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским образованием;
обеспечение муниципального учреждения здравоохранения города Белокуриха врачебными кадрами в соответствии с потребностями;
развитие системы целевой подготовки, подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием;
увеличение количества аттестованных врачей и средних медицинских работников;
формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников;
стимулирование роста профессионального уровня медицинских работников
- сохранение и развитие трудового потенциала;
- увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками;
- увеличение укомплектованности городской больницы врачами, средними медицинскими работниками;
- обеспечение потребности медицинских кадров в повышении профессионального уровня, подготовке и переподготовке не реже 1 раза в 5 лет;
- увеличение количества аттестованных врачей и средних медицинских работников;
- стимулирование роста профессионального уровня медицинских кадров
Долгосрочные целевые программы
44.
Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на 2014 - 2016 годы
адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
- социальная поддержка в денежной форме малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход и преодолеть трудную жизненную ситуацию;
- ежегодное оздоровление детей из малоимущих семей;
- адресное использование бюджетных средств
45.
Культура города Белокуриха на 2013 - 2015 годы
сохранение и развитие культуры и искусства в городе Белокуриха
число экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий, организованных городским музеем, - не менее 300 в год;
включение в государственный музейный фонд Российской Федерации экспонатов городского музея;
увеличение количества экземпляров библиотечного фонда до 2250 экземпляров на 1000 человек населения, числа детей, пользующихся библиотекой, до 60 процентов общей численности населения города в возрасте до 14 лет; увеличение доли учащихся МБОУ ДОД "Белокурихинской ДШИ" в общей численности детей школьного возраста до 15,5%;
повышение исполнительского мастерства молодых дарований в результате участия в межрегиональных, российских и международных конкурсах и фестивалях;
увеличение доли участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения города до 5,8%;
обновление технического и технологического оборудования учреждений культуры и художественного образования;
увеличение доли мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурного наследия, до 7%
46.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2014 - 2016 годы
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
переселение 16-ти человек из 1-го многоквартирного дома общей площадью 448,5 кв. метров, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке
47.
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2014 - 2016 годы
развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью;
формирование социально одобряемого представления в обществе о муниципальной службе и служащих за счет обеспечения открытости и доступности информации по вопросам поступления и прохождения муниципальной службы, деятельности муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы
48.
Содействие занятости населения города Белокуриха на 2014 - 2016 годы
снижение уровня регистрируемой безработицы и повышение эффективной занятости населения
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
организация мероприятий активной политики эффективности занятости населения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействие повышению квалификации и конкурентоспособности работников массовых профессий на рынке труда;
проведение городского конкурса "Лучший по профессии" в целях повышения престижа рабочих профессий, формирования позитивного общественного мнения в отношении труда рабочих, популяризация обучения рабочим профессиям
49.
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы
обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования экономики города, как способа создания новых рабочих мест
- создание новых субъектов среднего и малого предпринимательства за период 2014 - 2016 годов;
- создание 300 новых рабочих мест за период 2014 - 2016 годов;
- ежегодное увеличение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Муниципальные программы
50.
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы
стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений
повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории города, перекрытию каналов их поступления, разрушению сети наркоторговли;
создание среди населения атмосферы негативного отношения к наркотикам; совершенствование системы профилактики потребления наркотиков;
повышение эффективности раннего выявления, оказания медицинской и психологической помощи лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ;
увеличение до 80% доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории;
увеличение до 8% доли больных наркоманией, прошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение
51.
Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2016 годы
обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности
снижение уровня преступности до 170 преступлений на 10 тысяч населения;
повышение удельного веса преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органах внутренних дел, до 66 процентов, а также обеспечение роста удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 57 процентов от общего количества совершенных преступлений;
снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних
52.
Развитие образования города Белокуриха на 2014 - 2016 годы
создание условий для социализации, социальной адаптации в системе общего и дополнительного образования города
внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;
создание в образовательных учреждениях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом;
развитие муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения
53.
Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы
развитие туризма для повышения уровня жизни населения города;
удовлетворение потребностей жителей и отдыхающих города Белокуриха и других территорий в активном отдыхе
формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса;
увеличение поступлений от налогов в бюджеты всех уровней;
развитие таких отраслей экономики города как производство товаров народных промыслов и др.
54.
Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2014 - 2016 годы
создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в городе Белокуриха
рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха, до 65%;
высокий уровень трудоустройства подростков, в том числе, через службу занятости до 62% учащихся 8 - 10 классов;
улучшение материально-технической базы детских оздоровительных лагерей, уменьшение числа малолетних преступников и правонарушителей, снижение количества безнадзорных детей
55.
Улучшение обеспечения КГБУЗ "Центральная городская больница г. Белокуриха" медицинскими кадрами на 2014 - 2016 годы
обеспечение КГБУЗ города Белокуриха квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями;
привлечение и закрепление кадров в КГБУЗ города Белокуриха;
улучшение качества и доступности медицинской помощи населению города
сохранение и развитие трудового потенциала;
увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками;
увеличение укомплектованности городской больницы врачами;
повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников;
увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по договору от организации целевой подготовки

Председатель комитета
по экономике и труду
О.В.КРИВЕНКО

Приложение № 4
к Программе
социально-экономического
развития муниципального
образования город Белокуриха
Алтайского края на 2013 - 2017 годы

Перечень
целевых показателей указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 596 - 606

N
п/п
Целевой показатель Указа
Единица измерения
Значения целевых показателей
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Целевое значение (год)
факт
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн руб.
422,1
402,6
461,8
488,8
527,0
558,6
592,1
3030,9
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (Алтайский край)
%
100,0
114,1
122,8
132,5
138,5
145,5
148,6
150,9
(2018 г.)
3.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю
%
91,3
97,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(2018 г.)
4.
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю
%
79,0
79,1
81,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(2018 г.)
5.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю
%
57,2
57,8
62,6
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
(2018 г.)
6.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
ед.
1
1
1
1
1
x
x
5
7.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
1
2
3
4
5
6
7
8
(2018 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
8.
Приток и закрепление медицинских кадров:










Обеспеченность врачами городского населения
на 10 тыс. нас.





32

32
(2016 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
9.
Доступность дошкольного образования <1>
%
70,6
85,8
100,0
100,0
100,0
100,0
x
100,0
(2016 г.)
10.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
50,0
65,9
67,0
67,0
67,0
68,0
70,0
75,0
(2020 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
11.
Ввод жилья
кв. м
14508
8789
8159
9880
9000
9000
9000
68334
12.
Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства
га
1,3
1,26
3,01
1,2
1,2
1,2
1,2
10,37
13.
Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда
ед.


2
1
2
2
1
8
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
14.
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
%
х
х
60,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
(2018 г.)
15.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
%


7,1
40,0
90,0
x
x
90,0
(2015 г.)
16.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
x
x
2,5
5,0
10,0
30,0
50,0
70,0
(2018 г.)
17.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
минуты
x
x
30
15
x
x
x
15
(2014 г.)
18.
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
ед.
x
x
3
2
x
x
x
2
(2014 г.)
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
19.
Суммарный коэффициент рождаемости
число родившихся на 1 женщину
1,651
1,811
1,617
1,598
1,593
1,587
1,586
1,586
(2018 г.)
20.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
ед.
3
18
13
5
3
3
3
48
21.
Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия
ед.
1
3
-
2
1
1
1
9

--------------------------------
<1> Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.".
2. Аппарату Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края (Ю.И.Медведева) направить решение "О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013 - 2017 годы, принятую решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 № 117" для опубликования в "Сборнике муниципальных правовых актов" города Белокуриха в установленном порядке и размещения на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

Глава города
С.К.КРИВОРУЧЕНКО


------------------------------------------------------------------