Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации Алтайского края от 05.11.2014 N 508 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 ноября 2014 г. № 508

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

В целях решения задач, направленных на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей постановляю:
1. Утвердить государственную программу "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации края:
с момента вступления в силу постановления:
от 16.06.2011 № 325 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2011 - 2017 годы";
от 16.05.2012 № 249 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 № 325";
от 21.02.2013 № 83 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 № 325";
от 18.06.2013 № 320 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 № 325";
от 30.12.2013 № 708 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.06.2011 № 325";
с 01.01.2015:
от 26.12.2012 № 734 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Газификация Алтайского края на 2013 - 2015 годы";
от 09.12.2013 № 635 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.12.2012 № 734";
от 16.07.2014 № 330 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.12.2012 № 734".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А.

Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН





Утверждена
Постановлением
Администрации Алтайского края
от 5 ноября 2014 г. № 508

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

Паспорт государственной программы Алтайского края
"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными
услугами" на 2014 - 2020 годы

Ответственный исполнитель программы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
Соисполнители программы
отсутствуют
Участники программы
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
Подпрограммы программы
подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы;
подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015 - 2020 годы
Программно-целевые инструменты программы
отсутствуют
Цель программы
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края
Задачи программы
удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
рациональное использование водных объектов;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии;
дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края
Индикаторы и показатели программы
число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
объем газопотребления
Срок реализации программы
2014 - 2020 годы без деления на этапы
Объемы финансирования программы
общий объем финансирования государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы (далее - "государственная программа") составит 10758294,7 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета - 242447,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 3115893,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 46184,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 383096,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 594369,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 592220,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 540218,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 487722,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 472084,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 1427815,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 14736,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 176653,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 326861,7 тыс. руб.;
в 2017 году - 354693,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 211114,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 172615,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 171141,5 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников - 5972139,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1397089,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1396180,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 1318310,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 225000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 235000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 240000,0 тыс. руб.
Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 10758294,7 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 1221480,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 1956838,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 2431054,7 тыс. руб.;
в 2017 году - 2394026,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 976332,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 895337,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 883225,5 тыс. руб.
Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Ожидаемые результаты реализации программы
снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 460 ед.;
увеличение объема газопотребления до 1000 млн куб. м в год

1. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Алтайского края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края оценивается более чем в 2 млрд руб. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников, поэтому основная система мер в рамках государственной программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Алтайского края.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России и Алтайского края.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.
Существующие очистные сооружения сточных вод на территории Алтайского края в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии, морально устарели и физически изношены. Некоторые очистные сооружения не обеспечивают нормативной очистки сточных вод из-за неполного состава сооружений.
К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения края относятся:
дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;
отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
невостребованность большинства разведанных участков месторождений подземных вод из-за удаленности их от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей;
ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.
Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Через Алтайский край с севера на юго-восток проходит магистральный газопровод "Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск с отводом на г. Белокуриха" проектной пропускной способностью 1,5 млрд куб. м в год.
По состоянию на 01.10.2014 в Алтайском крае находится 20 газораспределительных станций. Сеть распределительных газопроводов состоит из 4050,0 км, природным газом газифицировано 103,440 тыс. квартир и 1237 потребителей (объекты энергетики, промпредприятия и отопительные котельные). Потребление природного газа в крае за 2013 год составило 626,216 млн куб. м (в том числе населением - 151,2 млн куб. м). Структура потребления природного газа в Алтайском крае выглядит следующим образом:
предприятия энергетики - 1%;
предприятия агропромышленного комплекса - 26,9%;
коммунально-бытовые предприятия - 22,6%;
население - 24,1%;
прочие - 25,4%.
В настоящее время в жилищном фонде Алтайского края числится около 750000 квартир и жилых домов, подлежащих газификации. Газифицировано природным газом 103440 домовладений в 75 населенных пунктах Алтайского края, в том числе 4 города (Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Белокуриха), 1 рабочий поселок (Тальменка), 70 сельских населенных пунктов в 11 муниципальных районах (Первомайском, Тальменском, Павловском, Косихинском, Троицком, Зональном, Советском, Алтайском, Бийском, Смоленском, Калманском, Красногорском). Уровень газификации жилищного фонда в Алтайском крае по состоянию на 01.10.2014 составил 13,8%.
Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей Алтайского края, анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
низкое развитие газификации потребителей от существующих источников газоснабжения (газораспределительных станций);
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
наличие у предприятий Алтайского края зарезервированных, но не используемых объемов газа, создающее ограничения по подключению новых потребителей, в частности в городах Барнауле и Новоалтайске;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
недостаток собственных финансовых средств у населения Алтайского края на оплату оборудования и подключения к уличным газопроводам.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
государственной программы, цели и задачи, описание основных
ожидаемых конечных результатов государственной программы,
сроков и этапов ее реализации

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Целью государственной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края.
К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
рациональное использование водных объектов;
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии;
дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края;
увеличение объема потребления природного газа;
повышение качества жизни населения края.
Предполагаемые результаты реализации государственной программы:
снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 460 ед. по отношению к 2012 году;
увеличение объема газопотребления до 1000 млн куб. м в год по отношению к 2013 году.
Целевые показатели государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

3. Обобщенная характеристика мероприятий
государственной программы

Подпрограммы государственной программы предусматривают основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
В рамках государственной программы предполагается реализовать 3 подпрограммы:
подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы;
подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014 - 2020 годы;
подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края на 2015 - 2020 годы".
Перечень мероприятий государственной программы представлен в приложении 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств:
федерального бюджета - в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
местных бюджетов - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 10758294,7 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета - 242447,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 3115893,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 46184,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 383096,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 594369,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 592220,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 540218,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 487722,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 472084,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 1427815,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 14736,6 тыс. руб.;
в 2015 году - 176653,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 326861,7 тыс. руб.;
в 2017 году - 354693,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 211114,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 172615,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 171141,5 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников - 5972139,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1397089,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1396180,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 1318310,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 225000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 235000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 240000,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлен в приложении 3.

5. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками реализации
государственной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для выполнения в рамках государственной программы, выделены следующие риски ее реализации:
Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы (в том числе допущенными отдельными ее исполнителями), неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных государственной программой, могут привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием государственной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации государственной программы, а также высокой зависимости успешности реализации предусмотренных ею мероприятий от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования, предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риски сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренными.
Реализации государственной программы также угрожают следующие риски, связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации государственной программы:
1. Риск ухудшения состояния экономики, способного привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, способных привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации государственной программы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию государственной программы могут оказать риски ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации государственной программы. Поскольку в рамках реализации данной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками;
2. Управление рисками реализации государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации государственной программы. Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации государственной программы: федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края.

6. Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности государственной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств краевого бюджета их целевому назначению.
Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации края от 23.09.2013 № 502.

7. Механизм реализации государственной программы

Ответственным исполнителем государственной программы является Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (далее - "Главное управление").
В реализации мероприятий государственной программы по согласованию участвуют иные органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, краевые общественные и иные организации.
Главное управление вправе перечислять муниципальным бюджетным учреждениям по представлению администраций муниципальных районов и городских округов средства, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы, на основании заключения соответствующих соглашений.
Организацию выполнения мероприятий государственной программы и контроль за их реализацией Главное управление осуществляет в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.
Финансирование государственной программы производится в порядке, установленном для исполнения федерального и краевого бюджета.
Участники обеспечивают:
выполнение мероприятий государственной программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;
предоставление предложений ответственному исполнителю для формирования бюджетных заявок;
подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации государственной программы, за отчетный год.
Участники мероприятий государственной программы представляют информацию о ходе ее реализации в Главное управление ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Главное управление ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения государственной программы в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края в установленном порядке.





Приложение
к государственной программе
"Обеспечение населения
Алтайского края жилищно-коммунальными
услугами" на 2014 - 2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

Подпрограмма 1
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы

Паспорт подпрограммы 1 "Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае"
на 2014 - 2017 годы

Государственный заказчик подпрограммы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
Основные разработчики подпрограммы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
Цели и задачи подпрограммы
удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Задачи подпрограммы 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы" (далее - "подпрограмма 1"):
повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;
осуществление государственной поддержки проектов развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения;
внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности канализационной сети;
доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети;
число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;
число зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями;
число зарегистрированных больных вирусными гепатитами;
число зарегистрированных лиц, страдающих болезнями органов пищеварения;
число зарегистрированных больных со злокачественными образованиями;
число зарегистрированных больных мочекаменной болезнью
Срок реализации мероприятий подпрограммы
2014 - 2017 годы без деления на этапы
Исполнители основных мероприятий подпрограммы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края;
управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы по годам
общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2017 годах за счет всех источников составит 5854104,6 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 1196438,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 1227244,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 1744216,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 1686205,0 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета - 242447.0 тыс. руб., из них:
в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 589816,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 23618,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 53944,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 256454,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 255800,0 тыс. руб.;
средства муниципальных образований - 451171,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 12260,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 47720,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 186038,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 205152,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства - 4570670,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1125580,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1188080,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 1096450,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
снижение показателя удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 13,1% в 2013 году до 12,8% в 2017 году;
снижение показателя удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,8% в 2013 году до 1,65% в 2017 году;
уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 40,3% в 2013 году до 39,6% в 2017 году;
уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,9% в 2013 году до 46,6% в 2017 году;
уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 430 случаев в год на 1000 км сетей в 2013 году до 400 случаев в год на 1000 км сетей в 2017 году;
увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 98,7% в 2013 году до 99,1% в 2017 году;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 95,3% в 2013 году до 95,7% в 2017 году;
увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения, с 68,4% в 2013 году до 68,7% в 2017 году;
увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, с 40,9% в 2013 году до 41,2% в 2017 году;
уменьшение числа зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 2,906 тыс. чел. в 2013 году до 2,700 тыс. чел. в 2017 году;
уменьшение числа зарегистрированных больных вирусными гепатитами со 156 человек в 2013 году до 120 человек в 2017 году;
уменьшение числа зарегистрированных лиц, страдающих болезнями органов пищеварения, с 202,1 тыс. чел. в 2013 году до 187,3 тыс. чел. в 2017 году;
уменьшение числа зарегистрированных больных со злокачественными образованиями с 9,7 тыс. чел. в 2013 году до 8,0 тыс. чел. в 2017 году;
уменьшение числа зарегистрированных больных мочекаменной болезнью с 9,3 тыс. чел. в 2013 году до 9,2 тыс. чел. в 2017 году;
переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала;
повышение инвестиционной активности частных инвесторов;
привлечение на 1 руб. вложенных бюджетных средств 18,7 руб. из внебюджетных источников
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)

--------------------------------
<*> По итогам конкурсных отборов при возникновении обязательств федерального бюджета (прогнозно).

1. Сфера действия подпрограммы 1

Предметом регулирования подпрограммы 1 является степень оснащенности населенных пунктов Алтайского края централизованными системами водоснабжения и уровень обеспечения населения водой питьевого качества.
Сфера действия подпрограммы 1 - обеспечение населения Алтайского края питьевой водой.
Необходимость принятия подпрограммы 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2011 - 2017 годы вызвана принятием федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323.
Подпрограмма определяет основные направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса Алтайского края с целью обеспечения устойчивого водопользования, охраны водных объектов, защиты от негативного воздействия вод.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Алтайского края.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС к 2025 году Алтайский край должен стать глобальным центром здоровья, культуры и отдыха, регионом, обеспечивающим современные стандарты уровня и качества жизни, обладающим эффективным агропромышленным и научно-инновационным комплексами.
Главной стратегической целью является решение двух самостоятельных, но вместе с тем взаимосвязанных задач:
достижение высокого уровня и качества жизни населения, отвечающих современным стандартам;
формирование эффективной инновационной составляющей экономики края и отчетливых социальных приоритетов ее развития.
Поверхностный сток воды в Алтайском крае формируется на территории двух крупнейших бассейнов - реки Оби и Обь-Иртышского междуречья. В городах Барнауле, Камне-на-Оби, Рубцовске водоснабжение осуществляется от речных водозаборов рек Обь и Алей. Остальные жители края получают артезианскую воду.
Основными загрязняющими веществами, сбрасываемыми промышленными предприятиями в сточные воды, являются нефтепродукты, фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества, тяжелые металлы, формальдегид, соединения серы, аммонийный азот, нитраты. Содержание нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ на выпусках сточных вод промышленных предприятий регистрируется с превышением предельно допустимых сбросов (до 5-кратного превышения), а в воде водоемов, расположенных ниже городов Барнаула, Бийска, Рубцовска, - с двух - четырехкратным превышением.
В последние годы крайне актуальной остается проблема микробиологического состава воды поверхностных источников централизованного водоснабжения 2 водопроводов городов Барнаула и Камня-на-Оби. Периодически в зимне-весенний период показатели микробного загрязнения (ОКБ) достигают в местах речных водозаборов от 2000 до 240000 КОЕ/л при норме 1000 КОЕ/л. Причиной такого загрязнения является некачественное обеззараживание очищенных вод городских канализаций городов Барнаула, Бийска, Рубцовска.
В воде речных водозаборов не обнаружено концентрации патогенной микрофлоры, гельминтов, пестицидов, радионуклидов, превышающей предельно допустимую концентрацию (ПДК). Превышений ПДК санитарно-химических показателей в 5 и более раз не отмечено.
Из 1660 населенных пунктов (2565,6 тыс. чел.) хозяйственно-питьевые общепоселковые водопроводы имеются в 920 населенных пунктах, в том числе в 100% городов и районных центров и 60% сельских населенных пунктов с количеством населения более 2000 человек.
Около 70% населения края обеспечено централизованным водоснабжением, около 30% населения - нецентрализованным (водой шахтных, трубчатых колодцев).
Протяженность водопроводных сетей - 14042,8 км, в том числе протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, - 5563,4 км, или 39,6%.
В 2013 году заменено 289,6 км водопроводных сетей, что составляет 2,1% от их общей протяженности, или 5,2% от нуждающихся в замене.
Из 1222 водопроводов края только 3 (в городах Барнауле, Рубцовске, Камне-на-Оби) в качестве источника водоснабжения используют поверхностные воды, остальные - подземные. На всех городских водопроводах, использующих поверхностные водоисточники, имеются типовые сооружения по очистке и обеззараживанию питьевой воды.
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением в городах составляет от 90% до 98%, в районных центрах - от 75% до 85%, в селах - от 0% до 50%.
Объем водопроводной воды, потребляемой 1 человеком в сутки, в последние 5 лет остается неизменным и составляет в городах 250 - 350 литров, в районных центрах - 180 - 200 литров, в сельских населенных пунктах - 20 - 100 литров.
В районы края с высокой минерализацией подземных вод предусмотрен переброс пресных подземных вод с помощью 6 групповых межрайонных и межхозяйственных водопроводов (Чарышский, Родинский, Каменский, Волчихинский, Локтевский, Рубцовский). Мощность Чарышского группового водопровода составляет 50 тыс. куб. м/сут., по магистральным водопроводам протяженностью более 1200 км подается пресная подземная вода в 82 населенных пунктах Шипуновского, Новичихинского, Поспелихинского, Егорьевского, Алейского, Мамонтовского, Романовского районов.
С 2011 года начата реконструкция Чарышского группового водопровода. В связи с ограничениями подачи электроэнергии в летнее время вода по нему поступает в недостаточном количестве и с перебоями, что иногда приводит к значительному ухудшению ее качества по микробиологическим показателям и мутности.
В 2013 году было зарегистрировано 795 аварий на водопроводах, средний срок устранения аварии составил 1 - 3 дня. После устранения аварий проводились дезинфекция и промывка сетей, исследовались более 2,8 тыс. проб питьевой воды.
Ряд районов Алтайского края практически не имеет вод с оптимальным солевым составом (до 1000 мг/л). К их числу относятся Мамонтовский, Рубцовский, Новичихинский, Егорьевский, Романовский, Хабарский, Благовещенский, Усть-Пристанский, Кытмановский, Завьяловский, Баевский, Панкрушихинский, Каменский и другие районы. Природный солевой состав подземных вод в этих районах характеризуется высокой минерализацией (сухой остаток 1100 - 1800 мг/л, хлориды 300 - 400 мг/л, сульфаты 400 - 700 мг/л, жесткость 9 - 15 мг/л). В связи с этим в указанных районах регистрируется повышенное количество больных мочекаменной болезнью с превышением аналогичных краевых показателей в 1,2 - 3 раза.
В природных подземных водах ряда территорий края на протяжении последних 20 - 40 лет регистрируется повышенное содержание железа - 0,7 - 2,0 мг/л (г. Бийск, Бийский, Советский, Зональный, Первомайский, Тальменский и другие районы). В 20% территорий края в подземных и поверхностных водах содержание фтора ниже оптимальной концентрации (0,5 - 1,5 мг/л) и составляет от 0 до 0,3 мг/л.
В целом в крае проведена инвентаризация источников централизованного водоснабжения, ужесточены требования Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю при проведении плановых мероприятий по контролю и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.
Согласно годовой форме статистического наблюдения № 2 "Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации от 26.12.2008 № 326, на территории края в 2013 году больных брюшным тифом, паратифами A, B, C, а также бактерионосителей дизентерии не зарегистрировано, однако зарегистрировано 85 больных острым вирусным гепатитом A.
В 2013 году на территории края зарегистрировано 10207 больных, имеющих злокачественные образования (данные годовой статистической формы № 35 "Сведения о больных злокачественными новообразованиями", утвержденной постановлением Госкомстата России от 29.06.1999 № 49). Показатель общей распространенности заболеваний, связанных со злокачественными новообразованиями среди населения края в 2013 году достиг 2180,7 чел.
Питьевая вода является одним из факторов, оказывающих серьезное влияние на здоровье человека. Так, повышенное содержание солей общей жесткости в питьевой воде способствует развитию такого заболевания, как мочекаменная болезнь. В 2013 году общая заболеваемость населения данной болезнью составила 6,08 случая на 1000 населения.
Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя среди развитых стран. Обеспечение населения чистой водой будет способствовать снижению смертности, в особенности детской, и увеличению продолжительности жизни.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Основными поставщиками услуг по водоснабжению и водоотведению в Алтайском крае являются:
ОАО "Алтайское управление водопроводов";
ООО "Барнаульский водоканал";
МУП "Водоканал" г. Бийска.
Капитальные затраты организаций Алтайского края, осуществляющих деятельность в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 2013 году составили всего 7% от всех операционных расходов. В России этот показатель составляет 11%, в мире - примерно 43%. Вследствие низких капитальных инвестиций объекты и инфраструктура, связанные с водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, стремительно изнашиваются, что приводит к перерывам в поставках воды и ухудшению ее качества. При этом рост тарифов обусловлен в основном ростом операционных расходов.
Для решения существующих проблем водоснабжения частично реализуется ряд целевых федеральных и краевых программ (или отдельных блоков, разделов в других программах) в этой области:
федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы;
федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года";
абзац утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197.
Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется потребностью населения в чистой воде, задача по обеспечению данной потребности входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Алтайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности.
Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
При использовании программно-целевого метода решения обозначенных проблем существуют следующие риски:
нормативно-правовые риски. Реализация подпрограммы 1 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность настоящей подпрограммы;
макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и привести к сокращению объема инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.

3. Основные цели и задачи подпрограммы 1

Целями подпрограммы 1 является удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:
создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений, осуществление государственной поддержки проектов развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения, внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;
осуществление государственной поддержки проектов развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения;
внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Реализация подпрограммы 1 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1.

4. Система мероприятий подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы 1 представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, срокам и ответственным исполнителям, обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы 1 с целью достижения намеченных результатов.
Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:
мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
мероприятия по повышению рационального использования водных ресурсов;
мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включенные в подпрограмму 1, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.
Корректировка и уточнение перечня мероприятий подпрограммы 1, а также их стоимостная оценка должны проводиться не реже 1 раза в год.
Помимо мероприятий, содержащихся в настоящей подпрограмме, на территории Алтайского края будут также реализовываться мероприятия, указанные в программах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, принятых органами местного самоуправления Алтайского края, а также мероприятия, содержащиеся в инвестиционных программах конкретных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в секторе водоснабжения и водоотведения.

4.1. Мероприятия по совершенствованию системы
управления сектором водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод

4.1.1. Установление долгосрочных тарифов с применением
метода доходности инвестированного капитала

Для повышения инвестиционной привлекательности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод частным инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных средств. Действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем установления долгосрочных тарифов.
В случае применения этого метода тариф формируется из следующих составляющих:
доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;
возврат капитала;
операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста цен в экономике.
В отличие от действующей системы тарифного регулирования применение метода доходности инвестированного капитала позволяет создать стимул для повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, в том числе на основе внедрения современных энергоэффективных технологий. Кроме того, использование данного метода поможет привлечь частные инвестиции путем гарантии их возврата, осуществляемого в течение долгосрочного периода, что значительно снижает рост тарифа на первоначальном этапе. Вместе с тем при переходе на применение метода доходности инвестированного капитала компания будет нести ответственность за реализацию инвестиционной программы, рост надежности и качества услуг, а также обязательства по сокращению операционных расходов и потерь.

4.1.2. Привлечение частных операторов к управлению
системами коммунальной инфраструктуры на основе
концессионных соглашений

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.
Переход на заключение концессионных соглашений вместо договоров аренды предполагает привлечение частных инвестиций в развитие объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом концессионер (организация коммунального комплекса) берет на себя обязательства по созданию, реконструкции, эксплуатации, содержанию в надлежащем состоянии имущества, являющегося предметом концессионного соглашения, на весь срок его действия.
Концессионное соглашение заключается в целях эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям, создания и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора. Период действия концессионного соглашения определяется в интересах и концессионера, и концедента с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока их окупаемости, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению.
Между концессионным соглашением и договором аренды имеются и иные не менее важные отличия. Дополнительной гарантией прав потребителей коммунальных услуг является неизменность целевого назначения объекта концессионного соглашения, в то время как договор аренды допускает такое изменение путем внесения в него соответствующих условий. Аренда не предполагает обязательного участия органов управления в качестве стороны договора аренды муниципального имущества, которое относится к объектам коммунальной инфраструктуры, и представляет собой форму опосредованного участия муниципалитета в гражданских правоотношениях.
Кроме того, в отличие от концессионного соглашения аренда не обязывает арендатора осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения, что не дает возможности эффективно реализовывать публичные интересы, так как хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии дополнительных условий в договоре) полностью зависит от его воли и заинтересованности в извлечении прибыли.
Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.
В рамках данных соглашений предполагается:
осуществление постепенного перехода к концессионному механизму управления коммунальным хозяйством муниципальных образований Алтайского края;
разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях края;
проведение конкурсных отборов на право заключения концессионных соглашений по управлению объектами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях;
заключение концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях Алтайского края.

4.1.3. Корректировка и утверждение инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса,
осуществляющих услуги в секторе водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод осуществляются организациями коммунального комплекса - сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной составляющей в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4.1.4. Совершенствование механизмов регулирования
сброса сточных вод в централизованные системы
коммунального водоотведения и в водные объекты через
централизованные системы коммунального водоотведения

Требования, предъявляемые к качеству сточных вод, должны стимулировать сокращение производства загрязняющих веществ и развитие систем очистки сточных вод. Указанные задачи должны решаться за счет внедрения системы экономических стимулов, при этом рост платы за негативное воздействие на водные объекты в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод должен происходить поэтапно.
С целью совершенствования водоотведения и очистки сточных вод предусматриваются:
внедрение системы нормирования, основанной на нормативах допустимых воздействий на водные объекты, учитывающих региональные природные особенности водных ресурсов, цели преимущественного использования водных объектов, текущую совокупную антропогенную нагрузку, включая изъятие из русел нерудных строительных материалов;
стимулирование сокращения антропогенной нагрузки на водные объекты путем введения прогрессивной шкалы платы за негативное воздействие в отношении сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод;
разработка и внедрение механизма, позволяющего осуществлять зачет в счет платы за негативное воздействие на водные объекты средств, затраченных хозяйствующими субъектами на осуществление эффективных мер по охране окружающей среды, в том числе на инвестирование средств в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем коммунального водоотведения в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой и на основе технологий, обеспечивающих очистку сточных вод до установленных нормативных значений;
усиление контроля за деятельностью водопользователей, расположенных на площади водосбора, определение их ответственности за качество воды в водном объекте - источнике водоснабжения, ужесточение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах.

4.2. Мероприятия по повышению рационального
использования водных ресурсов

4.2.1. Оценка и прогноз состояния поверхностных
и подземных источников. Защита водных ресурсов
от антропогенного воздействия

Продолжающийся рост антропогенной нагрузки на поверхностные источники водоснабжения Алтайского края, риск их техногенного загрязнения, изменение условий формирования поверхностного и грунтового стока, снижение самоочищающей способности рек, усиление процессов эрозии почв и вынос взвеси и органических веществ в нижерасположенные водоемы требуют комплексного рассмотрения вопросов оценки, прогноза и мониторинга состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения, защиты водных ресурсов региона от загрязнения сточными водами.
В этой связи необходимо регулярное уточнение водохозяйственного баланса для бассейнов реки Оби и Обь-Иртышского междуречья. Это позволит планировать оперативно и на долгосрочную перспективу использование вод, регулирование речного стока, эффективно управлять водными ресурсами водохозяйственной системы, даст возможность определить мероприятия по удовлетворению потребности в воде всех водопотребителей и водопользователей.
В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:
оценка и прогноз качественных и количественных изменений гидрологического режима поверхностных источников водоснабжения под воздействием хозяйственной деятельности на площади водосбора;
разработка предложений по улучшению экологического состояния источников питьевого водоснабжения Алтайского края;
мониторинг источников и функционирования объектов водоснабжения, расположенных на территории водосбора этих источников и воздействующих на них, выполнение водоохранных работ при хозяйственном освоении территории;
проверка на соответствие требованиям действующего законодательства имеющихся водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов - источников питьевого водоснабжения, зон санитарной охраны;
разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
оценка разведанных запасов подземных вод;
оценка предельно возможного водоотбора с использованием существующей системы артезианских скважин;
оценка объема использования артезианских вод, необходимого для технического водоснабжения.

4.2.2. Внедрение в водном секторе современных
инновационных технологий

В рамках реализации подпрограммы 1 необходимо:
разработать обоснование комплексной оценки технологий, применяемых в водном секторе;
сформировать базу данных, содержащую сведения о лучших технологиях, рекомендованных для применения в системе водоснабжения и водоотведения;
определить объемы модернизации станций водоподготовки с использованием передовых технологий для обеспечения качества питьевой воды;
определить пути устойчивого развития научного и технического потенциала, стимулирования производства отечественного оборудования, технологий и материалов, необходимых для создания и обеспечения функционирования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с современными стандартами;
определить объемы модернизации очистных сооружений с использованием лучших доступных энергоэффективных технологий с целью снижения воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты;
разработать на основе научного подхода оптимальную стратегию восстановления трубопроводов водопроводной и канализационной (самотечной и напорной) сети. При выборе методов восстановления трубопроводов приоритет должен быть отдан методам бестраншейной реконструкции и оснащению магистралей современными средствами противоаварийной защиты;
разработать стратегию управления всеми видами потерь воды для решения задачи их минимизации;
сформировать базу данных, содержащую сведения о лучших доступных технологиях, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности в водном секторе.

4.2.3. Повышение качества очистки сточных вод с целью
улучшения состояния водных объектов

Надежное водоотведение и эффективная очистка сточных вод являются важнейшими составляющими экологической безопасности водных объектов, для обеспечения бесперебойного функционирования которых необходимо выполнение следующих мероприятий:
оценка влияния сброса загрязняющих веществ в составе очищенных сточных вод на водные объекты;
создание единой информационной базы данных, содержащей сведения о результатах мониторинга водных объектов;
оценка допустимого антропогенного воздействия на водные объекты;
разработка мероприятий по повышению надежности работы канализационной сети с целью минимизации экологических рисков;
ужесточение контроля за работой локальных очистных сооружений промышленных предприятий, выполнением плана природоохранных мероприятий предприятиями-водопользователями, в том числе мероприятий по реконструкции очистных сооружений, ужесточение требований к приему производственных сточных вод в коммунальную канализацию;
определение необходимых мероприятий по модернизации сооружений для очистки сточных вод с применением современных технологий;
определение приоритетных направлений и сроков модернизации сооружений на основе технико-экономического обоснования.

4.3. Мероприятия по строительству и реконструкции систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках данной программы, подлежат обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
С целью повышения инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, из краевого бюджета будут предоставляться субсидии на софинансирование следующих мероприятий:
а) создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация энергомеханического оборудования и установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объеме потребления и качестве воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети, установка геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества воды);
б) строительство или реконструкция объектов водоподготовки, действующих в том числе с применением технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), флотации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, сорбционных технологий, технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного обмена, окислительные методы, электродиализ), стабилизационных технологий (реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных технологий обеззараживания (гипохлорит натрия, содержащие аммоний соли, ультрафиолетовое облучение);
в) строительство и реконструкция установок централизованной доочистки и кондиционирования воды;
г) установка и модернизация энергомеханического оборудования, автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных об объемах сброса и химическом составе сточных вод в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы канализационных насосных станций и очистных сооружений;
д) создание геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества сточных вод;
е) строительство и реконструкция сооружений механической очистки воды (решетки, песколовки, механические фильтры, отстойники);
ж) строительство и реконструкция сооружений биологической очистки воды;
з) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе реагентных технологий химического осаждения фосфора;
и) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе экологически безопасных технологий обеззараживания (ультрафиолетовое облучение, окислительные методы);
к) строительство и реконструкция сооружений обработки осадков (обезвоживание, сбраживание, сушка, сжигание);
л) строительство и реконструкция локальных очистных сооружений;
м) строительство и реконструкция сооружений для выработки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия) с использованием осадков очистных сооружений сточных вод;
н) проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовка проектной документации;
о) другие мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Приоритетной будет являться реализация мероприятий в населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек и неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого водоснабжения.
Также будет разработан и внедрен механизм, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным предприятиями на строительство и модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с использованием инновационных технологий при условии закупки российского оборудования, материалов и услуг.
Перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

Предполагаемый общий объем финансирования составляет 5854104,6 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета <*> - 242447,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 589816,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 23618,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 53944,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 256454,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 255800,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 451171,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 12260,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 47720,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 186038,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 205152,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников - 4570670,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 1125580,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1188080,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 1096450,0 тыс. руб.
Капитальные вложения в общем объеме финансирования подпрограммы 1 составят 5854104,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 1196438,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 1227244,5 тыс. руб.;
в 2016 году - 1744216,3 тыс. руб.
в 2017 году - 1686205,0 тыс. руб.
--------------------------------
<*> По итогам конкурсных отборов при возникновении обязательств федерального бюджета (прогнозно).

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, представлены в приложении 3 к государственной программе.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы 1 будет достигнут рост показателей обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению уровня заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием.
Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод одновременно с повышением качества предоставляемых услуг.
Реализация подпрограммы 1 к концу 2017 года позволит:
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличить долю населения, обеспеченного водой питьевого качества;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
снизить показатель удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 13,1% в 2013 году до 12,8% к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
снизить показатель удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,8% в 2013 году до 1,65% к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 40,3% в 2013 году до 39,6% к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
уменьшить долю уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,9% в 2013 году до 46,6% к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
уменьшить число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 430 случаев в год на 1000 км сетей в 2013 году до 400 случаев в год на 1000 км сетей в 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличить долю сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 98,7% в 2013 году до 99,1% к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 95,3% в 2013 году до 95,7% к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличить обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения с 68,4% в 2013 году до 68,7% к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличить обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения с 40,9% в 2013 году до 41,2% к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
уменьшить число зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 2,906 тыс. чел. в 2013 году до 2,7 тыс. чел. в 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
уменьшить число зарегистрированных больных вирусными гепатитами со 156 человек в 2013 году до 120 человек к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
уменьшить число зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 202,1 тыс. чел. в 2013 году до 187,3 тыс. чел. к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
уменьшить число зарегистрированных больных со злокачественными образованиями с 9,7 тыс. чел. в 2013 году до 8,0 тыс. чел. к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
уменьшить число зарегистрированных больных мочекаменной болезнью с 9,3 тыс. чел. в 2013 году до 9,2 тыс. чел. к 2017 году;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
повысить инвестиционную активность частных инвесторов;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
привлечь на 1 руб. вложенных бюджетных средств 18,7 руб. из внебюджетных источников.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Результатом реализации подпрограммы 1 станет переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала, который обеспечит увеличение доли капитальных вложений в структуре расходов организаций, а также повышение инвестиционной активности частных инвесторов, что приведет к увеличению финансовой устойчивости организаций.
При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - "система индикаторов"). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к государственной программе.

7. Система управления реализацией подпрограммы 1

Система управления реализацией подпрограммы 1 предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач подпрограммы. Комплекс базируется на принципе взаимодействия органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников подпрограммы 1, которые в конечном счете и реализуют систему ее мероприятий.
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляются государственным заказчиком подпрограммы, а также органами местного самоуправления края в пределах установленной компетенции.
Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию обеспечения выполнения исполнителями программных мероприятий.
До начала реализации подпрограммы 1 государственный заказчик утверждает положения об управлении реализацией настоящей подпрограммы, определяющие:
порядок формирования организационно-финансового плана реализации подпрограммы;
механизмы корректировки мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых показателей, результатах мониторинга реализации настоящей подпрограммы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Выбор исполнителей мероприятий подпрограммы 1, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:
использование при выполнении программных мероприятий инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
использование при выполнении программных мероприятий российского оборудования, материалов и услуг;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими на момент заключения государственного контракта условиями реализации программных мероприятий.

Подпрограмма 2
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Алтайского края" на 2014 - 2020 годы

Паспорт подпрограммы 2
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Алтайского края" на 2014 - 2020 годы

Соисполнитель подпрограммы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
Участники подпрограммы
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
Цель подпрограммы
рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии
Задачи подпрограммы
оптимизация работы систем теплоснабжения;
модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования
Перечень мероприятий подпрограммы
модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения;
замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт тепловых сетей;
модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных
Показатели подпрограммы
расход твердого топлива и электроэнергии при производстве тепловой энергии;
потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы без деления на этапы
Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2014 - 2020 годы (далее - "подпрограмма 2") за счет всех источников финансирования - 894961,9 тыс. руб., из них:
в 2014 году - 25041,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 26058,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 35845,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 36122,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 321332,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 232337,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 218225,5 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 695577,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 22566,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 16152,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 27915,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 28920,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 235218,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 187722,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 177084,0 тыс. руб.;
средства муниципальных образований - 199384,9 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 2475,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 9906,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 7930,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 7202,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 86114,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 44615,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 41141,5 тыс. руб.
Объемы финансирования за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
снижение расхода твердого топлива на 6,845 тыс. тонн условного топлива;
снижение расхода электроэнергии на 990,6 тыс. кВт;
снижение потерь тепловой энергии на 11806,3 Гкал;
снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 21,2% до 20,0%
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Жилищно-коммунальное хозяйство Алтайского края - комплекс, в котором функционируют два взаимосвязанных рынка жилищных и коммунальных услуг.
Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории региона. В настоящее время в крае работает 557 организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения.
Услуги теплоснабжения на территории Алтайского края оказывают 244 предприятия, обслуживающие 2109 котельных малой и средней мощности, в которых установлено 4343 котла мощностью 10073,5 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2985,9 км, из них нуждается в замене 931 км (31,2%). Потери тепловой энергии в 2012 году составили 3163,3 тыс. Гкал, или 22% от общего количества тепловой энергии, отпущенной всем потребителям.
Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.
Учитывая необходимость выработки комплексного и системного подхода, обеспечивающего улучшение качества жизни населения Алтайского края и развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства региона, наиболее эффективно решать существующие проблемы в рамках подпрограммы 2 государственной программы.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие коммунальной инфраструктуры Алтайского края на основе:
определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;
направленного ресурсного обеспечения реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития жилищно-коммунального комплекса Алтайского края.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения
целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты
подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Региональная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечению энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитию систем централизованного теплоснабжения, определению системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения муниципальных районов и городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Мероприятия подпрограммы 2 будут реализовываться по следующим направлениям:
модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения;
замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт тепловых сетей;
модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных.
Подпрограммой 2 предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресурсов и потерь тепловой энергии. Для оптимизации систем теплоснабжения будет модернизировано (реконструировано) 26 систем теплоснабжения и закрыто 14 нерентабельных котельных.
С целью повышения надежности и эффективности функционирования источников тепла будет проведена модернизация (реконструкция) 12 котельных с установкой энергоэффективного оборудования.
Замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт более 80 км тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изоляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Алтайского края на среднесрочную перспективу в рамках стратегии социально-экономического развития Алтайского края.
Ожидаемым конечным результатом оптимизации работы систем теплоснабжения является снижение расхода твердого топлива на 6,845 тыс. тонн условного топлива, снижение расхода электроэнергии на 990,6 тыс. кВт.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования позволит снизить потери тепловой энергии на 11806,3 Гкал, долю потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей - с 21,2% до 20,0%.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Целевые показатели и перечень мероприятий подпрограммы 2 приведены в приложениях 1 и 2 к государственной программе.

3. Объем финансирования подпрограммы 2
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

Предполагаемый общий объем финансирования (в ценах 2013 года) составляет 894961,9 тыс. руб., из них:
за счет средств краевого бюджета - 695577,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 22566,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 16152,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 27915,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 28920,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 235218,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 187722,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 177084,0 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - 199384,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 2475,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 9906,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 7930,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 7202,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 86114,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 44615,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 41141,5 тыс. руб.
Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 894961,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 25041,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 26058,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 35845,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 36122,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 321332,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 232337,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 218225,5 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований из краевого бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, представлены в приложении 3 к государственной программе.

Подпрограмма 3
"Газификация Алтайского края на 2015 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы 3
"Газификация Алтайского края на 2015 - 2020 годы"

Соисполнители подпрограммы
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
Участники подпрограммы
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по проектированию и строительству объектов газификации (по согласованию)
Цели подпрограммы
дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края;
увеличение объема потребления природного газа;
повышение качества жизни населения края
Задачи подпрограммы
строительство объектов для выполнения плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Алтайский край);
газификация краевых государственных учреждений, объектов муниципальной собственности и домовладений
Перечень мероприятий подпрограммы
проектно-изыскательские работы; строительство трубопроводов природного газа;
газификация жилищного фонда;
перевод котельных на природный газ
Показатели подпрограммы
уровень газификации территории Алтайского края природным газом;
протяженность трубопроводов природного газа;
количество газифицированных квартир; количество котельных, работающих на природном газе;
объем газопотребления
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы без деления на этапы
Объемы финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 3 "Газификация Алтайского края на 2015 - 2020 годы" (далее - "подпрограмма 3") за счет всех источников финансирования - 4009228,2 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 703536,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 650992,9 тыс. руб.;
в 2017 году - 671699,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 655000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 663000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 665000,0 тыс. руб.;
из них: средства краевого бюджета - 1830500,0 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 313000,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 310000,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 307500,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 305000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 300000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 295000,0 тыс. руб.;
средства муниципальных образований - 777259,2 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 119027,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 132892,9 тыс. руб.;
в 2017 году - 142339,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 125000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 128000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 130000,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства (организаций и граждан) - 1401469,0 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 271509,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 208100,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 221860,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 225000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 235000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 240000,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
увеличение доли населенных пунктов края, обеспеченных природным газом, до 11,5%;
увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 1299,4 км, в том числе по годам:
в 2015 году - на 240,0 км;
в 2016 году - на 225,6 км;
в 2017 году - на 205,5 км;
в 2018 году - на 238,9 км;
в 2019 году - на 202,5 км;
в 2020 году - на 186,9 км;
увеличение количества газифицированных квартир на 37863 ед., в том числе по годам:
в 2015 году - на 5406 ед.;
в 2016 году - на 5742 ед.;
в 2017 году - на 6377 ед.;
в 2018 году - на 7547 ед.;
в 2019 году - на 6328 ед.;
в 2020 году - на 6463 ед.;
увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 446 ед., в том числе по годам:
в 2015 году - на 77 ед.;
в 2016 году - на 80 ед.;
в 2017 году - на 64 ед.;
в 2018 году - на 71 ед.;
в 2019 году - на 78 ед.;
в 2020 году - на 76 ед.;
увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 113700 человек
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Алтайского края является газификация.
Природный газ - это экологически чистый, недорогой универсальный источник энергии.
Перевод на природный газ котельных и частных домовладений в городах и районах края качественно изменил экономическую и социальную ситуацию территорий, обеспечил более надежное электроснабжение и теплоснабжение городов и районов края.
Алтайский край не имеет на своей территории собственных энергоресурсов: уголь, мазут и сжиженный газ доставляется в край из других регионов. Газификация снижает затраты потребителей на приобретение топлива, при этом предприятия получают возможность отказаться от складского хозяйства, механизмов по подготовке топлива и шлакоудаления, в результате чего повышается автоматизация и культура труда.
Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повышения комфортности бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год.
Газификация края развивается значительными темпами.
Работы по проектированию и строительству газораспределительных объектов и сооружений на них осуществляются на территории муниципальных образований края. В настоящее время природный газ подается 75 населенным пунктам Алтайского края, в том числе 4 городам (Барнаулу, Бийску, Новоалтайску, Белокурихе), 1 рабочему поселку (Тальменка), 70 сельским населенным пунктам в 11 муниципальных районах (Первомайском, Тальменском, Павловском, Косихинском, Троицком, Зональном, Советском, Алтайском, Бийском, Смоленском, Калманском, Красногорском). Общая численность населения, использующего природный газ, составляет порядка 310,0 тыс. человек.
Всего с начала газификации построено более 4,0 тыс. км газораспределительных сетей, газифицировано более 103000 квартир и индивидуальных домовладений, переведены на газ 1230 котельных.
Принятие мер по дальнейшей газификации позволит повысить востребованность Алтайского края в сфере туризма, а также привлечь в экономику края сторонних инвесторов.
Схема газоснабжения Алтайского края предусматривает газификацию в первую очередь городов Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Белокурихи и Тальменского, Первомайского, Павловского, Троицкого, Косихинского, Зонального, Калманского, Смоленского, Советского, Бийского, Алтайского, Красногорского, Ребрихинского районов.
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации края требуется системный подход с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов.

2. Приоритеты региональной политики в сфере
газификации, цели и задачи, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края.
Достижение дальнейшего развития газификации края возможно при условии выполнения следующих задач:
1) строительство объектов по плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Алтайский край);
2) газификация краевых государственных учреждений, объектов муниципальной собственности и домовладений.
Решение задач обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
проектирование и строительство объектов газификации для выполнения плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Алтайский край);
строительство объектов, работы на которых не завершены и которые имеют высокую степень технической готовности;
строительство межпоселковых газопроводов и газопроводов высокого и низкого давления;
проектирование и строительство котельных на природном газе, обеспечивающих деятельность краевых бюджетных учреждений;
перевод домовладений на использование в быту природного газа.
В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году предполагается:
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличение доли населенных пунктов края, обеспеченных природным газом, до 11,5%;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 1299,4 км;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличение количества газифицированных квартир на 37863 ед.;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 446 ед.;
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 113700 человек.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Срок реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2020 годы без деления на этапы.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)
Целевые показатели и перечень мероприятий подпрограммы 3 приведены в приложениях 1 и 2 к государственной программе.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197)

3. Объем финансирования подпрограммы 3
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов, средств организаций и граждан.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах составляет 4009228,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 703536,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 650992,9 тыс. руб.;
в 2017 году - 671699,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 655000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 663000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 665000,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 1830500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 313000,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 310000,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 307500,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 305000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 300000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 295000,0 тыс. руб.;
средства муниципальных образований - 777259,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 119027,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 132892,9 тыс. руб.;
в 2017 году - 142339,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 125000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 128000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 130000,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства (организаций и граждан) - 1401469,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 271509,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 208100,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 221860,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 225000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 235000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 240000,0 тыс. руб.
Денежные средства, выделяемые на реализацию подпрограммы 3, определены, исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры городов и сел, из фактической стоимости строительства единицы мощности и с учетом капитальных вложений на строительство объектов газификации, освоенных в предшествующие годы.
Принцип софинансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность мероприятий подпрограммы 3.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3, представлены в приложении 3 к государственной программе.

4. Механизм реализации подпрограммы 3

Механизм реализации подпрограммы 3 базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы 3.
Исполнителем подпрограммы 3 является Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (далее - "Главное управление"), участниками - органы местного самоуправления муниципальных образований (городских округов), физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по проектированию и строительству объектов газификации (по согласованию).
Взаимодействие Главного управления и органов местного самоуправления муниципальных образований края и городских округов осуществляется путем заключения соответствующих соглашений.
Главное управление осуществляет:
обеспечение реализации мероприятий за счет средств краевого бюджета;
мониторинг за ходом и эффективностью реализации подпрограммы 3;
подготовку информации и отчетов о выполнении подпрограммы 3;
подготовку предложений по корректировке подпрограммы 3;
совершенствование механизма реализации данной подпрограммы;
контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 3, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий подпрограммы 3.
Исполнитель подпрограммы 3 и ее участники осуществляют согласованные действия при реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых из краевого и местных бюджетов на реализацию подпрограммы 3 "Газификация Алтайского края на 2015 - 2020 годы" государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы.





Приложение 1
к государственной программе
"Обеспечение населения Алтайского края
жилищно-коммунальными услугами"
на 2014 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

№ п/п
Показатель (индикатор)
Единица измерения

2013 г. (факт)
Годы реализации государственной программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы

Снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ед.

100
100
120
110
10
10
10

Увеличение объема газопотребления
млн куб. м в год
626,2
650,0
920,0
930,0
940,0
960,0
980,0
1000,0
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы
1.1.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
13,1
13,1
13,0
12,9
12,8



1.2.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
1,80
1,80
1,75
1,70
1,65



1.3.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
40,3
39,9
39,8
39,7
39,6



1.4.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
46,9
46,9
46,8
46,7
46,6



1.5.
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
430
430
421
410
400



1.6.
Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
98,7
99,0
99,0
99,1
99,1



1.7.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
95,3
95,6
95,6
95,7
95,7



1.8.
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
68,4
68,4
68,5
68,6
68,7



1.9.
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
40,9
40,9
41,0
41,1
41,2



1.10.
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям
тыс. чел.
2,906
2,844
2,800
2,750
2,700



1.11.
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. чел.
0,156
0,134
0,130
0,126
0,120



1.12.
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
тыс. чел.
202,1
187,85
187,5
187,4
187,3



1.13.
Зарегистрировано больных со злокачественными образованиями
тыс. чел.
9,7
10,08
9,0
8,5
8,0



1.14.
Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью
тыс. чел.
9,3
10,3
10,0
9,5
9,2



Подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2020 годы
2.1.
Снижение расхода твердого топлива
тыс. т.у.т
0,740
2,251
0,370
0,4
0,45
0,810
1,2
1,401
2.2.
Снижение расхода электроэнергии
тыс. кВт
144,0
300,8
78,3
85,6
95,7
113,1
134,8
141,1
2.3.
Снижение потерь тепловой энергии
Гкал
198,5
97,6
1105,7
1304,5
1411,8
1833,6
1904,5
3356,7
2.4.
Доля потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
21,2
21,2
21,1
21
20,9
20,6
20,2
20,0
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015 - 2020 годы
3.1.
Увеличение уровня газификации природным газом
%
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,5
3.2.
Увеличение численности населения, обеспеченного природным газом
на чел.
21000
22000
16200
17200
19200
22700
19000
19400
3.3.
Увеличение протяженности трубопроводов природного газа
км
329,2
261,3
240,0
225,6
205,5
238,9
202,5
186,9
3.4.
Увеличение количества газифицированных квартир
ед.
9396
4377
5406
5742
6377
7547
6328
6463
3.5.
Увеличение количества котельных, работающих на природном газе
ед.
101
67
77
80
64
71
78
76





Приложение 2
к государственной программе
"Обеспечение населения Алтайского края
жилищно-коммунальными услугами"
на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации (годы)
Участники программы
Сумма расходов, тыс. рублей
Источники
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Цель - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Алтайского края











1.
Всего по программе
2014 - 2020

1221480,6
1956838,7
2431054,7
2394026,2
976332,0
895337,0
883225,5
10758294,7
всего








в том числе


113644,0
128803,0



242447,0
федеральный бюджет
46184,0
383096,0
594369,0
592220,0
540218,0
487722,0
472084,0
3115893,0
краевой бюджет
14736,6
176653,7
326861,7
354693,2
211114,0
172615,0
171141,5
1427815,7
местный бюджет
1160560,0
1397089,0
1396180,0
1318310,0
225000,0
235000,0
240000,0
5972139,0
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы
2.
Цели - удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
2014 - 2017

1196438,8
1227244,5
1744216,3
1686205,0



5854104,6
всего








в том числе
0
0
113644,0
128803,0



242447,0
федеральный бюджет
23618,0
53944,0
256454,0
255800,0



589816,0
краевой бюджет
12260,8
47720,5
186038,3
205152,0



451171,6
местный бюджет
1160560,0
1125580,0
1188080,0
1096450,0



4570670,0
внебюджетные источники
3.
Задача 1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений, осуществление государственной поддержки проектов развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, преимущественно в малых городах и населенных пунктах с небольшой численностью населения, внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности
2014 - 2017

1196438,8
1227244,5
1744216,3
1686205,0



5854104,6
всего








в том числе


113644,0
128803,0



242447,0
федеральный бюджет
23618,0
53944,0
256454,0
255800,0



589816,0
краевой бюджет
12260,8
47720,5
186038,3
205152,0



451171,6
местный бюджет
1160560,0
1125580,0
1188080,0
1096450,0



4570670,0
внебюджетные источники
4.
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция сетей водоотведения и сооружений в г. Алейске Алтайского края
2014 - 2017
администрация г. Алейска
59800,0
57700,0
65800,0
65800,0



249100,0
внебюджетные источники
5.
Мероприятие 1.1.2. Реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске Алтайского края
2014 - 2017
администрация г. Алейска

22781,0
35396,0,
35396



93573,0
всего








в том числе


17698,0
17698,0



35396,0
федеральный бюджет

4704,0
8849,0
8849,0



22402,0
краевой бюджет

18077,0
8849,0
8849,0



35775,0
местный бюджет
6.
Мероприятие 1.1.3. Модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 в г. Барнауле
2016 - 2017
администрация г. Барнаула


11400,0
36796,0



48196,0
всего








в том числе


5700,0
18398,0



24098,0
краевой бюджет


5700,0
18398,0



24098,0
местный бюджет
7.
Мероприятие 1.1.4. Модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) в г. Барнауле
2014
ООО "Барнаульский водоканал"
4000,0






4000,0
внебюджетные источники
8.
Мероприятие 1.1.5. Модернизация здания решеток и песколовок канализационных очистных сооружений (КОС-2) в г. Барнауле
2016 - 2017
администрация г. Барнаула


39176,0
46176,0



85352,0
всего








в том числе


19588,0
23088,0



42676,0
краевой бюджет


19588,0
23088,0



42676,0
местный бюджет
9.
Мероприятие 1.1.6. Строительство внеплощадочного водовода диаметром 800 мм по Павловскому тракту в г. Барнауле
2014
ООО "Барнаульский водоканал"
104010,0






104010,0
внебюджетные источники
10.
Мероприятие 1.1.7. Реконструкция насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора № 1, г. Барнаул
2015
ООО "Барнаульский водоканал"

189250,0





189250,0
внебюджетные источники
11.
Мероприятие 1.1.8. Строительство водозабора "Власихинский" (артезианский водозабор), г. Барнаул
2014
ООО "Барнаульский водоканал"
207000,0






207000,0
внебюджетные источники
12.
Мероприятие 1.1.9. Строительство канализационных очистных сооружений объемом 100 тыс. куб. м в сутки, г. Барнаул
2015
ООО "Барнаульский водоканал"

182250,0





182250,0
внебюджетные источники
13.
Мероприятие 1.1.10. Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, г. Барнаул
2016 - 2017
администрация г. Барнаула


4281,0
11862,0



16143,0
всего








в том числе


2140,0
5930,0



8070,0
краевой бюджет


2141,0
5932



8073,0
местный бюджет
14.
Мероприятие 1.1.11. Строительство водовода по ул. Заринской, от ул. Бабуркина по Павловскому тракту для инженерного обеспечения многоэтажной застройки объектов общественного назначения, инженерных сетей и сооружений в кварталах 2008, 2011 и Северо-Западного жилого района в границах улиц Попова, Просторной, Придорожной, Геодезической, Энтузиастов и Павловского тракта. 1 этап - водовод по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Власихинской, г. Барнаул
2016 - 2017
администрация г. Барнаула


77406,0
77405,0



154811,0
всего








в том числе


38703,0
38702,0



77405,0
краевой бюджет


38703,0
38703,0



77406,0
местный бюджет
15.
Мероприятие 1.1.12. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, г. Барнаул
2016
администрация г. Барнаула


8014,0




8014,0
всего








в том числе


4007,0




4007,0
краевой бюджет


4007,0




4007,0
местный бюджет
16.
Мероприятие 1.1.13. Строительство магистрального водопровода в Восточном микрорайоне города Белокурихи Алтайского края (2 очередь)
2015 - 2016
администрация г. Белокурихи

5060
5061




10121,0
всего








в том числе








федеральный бюджет

2530,0
2530




5060
краевой бюджет

2530,0
2531




5061
местный бюджет
17.
Мероприятие 1.1.14. Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Бийска
2015 - 2017
администрация г. Бийска

60000,0
60000,0
60000,0



180000,0
внебюджетные источники
18.
Мероприятие 1.1.15. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 1 микрорайона, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
340,0
170,0
170,0
170,0



850,0
внебюджетные источники
19.
Мероприятие 1.1.16. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 2 микрорайона, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
360,0
180,0
180,0
180,0



900,0
внебюджетные источники
20.
Мероприятие 1.1.17. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 26 микрорайона, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
40,0
20,0
20,0
20,0



100,0
внебюджетные источники
21.
Мероприятие 1.1.18. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 3 микрорайона, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
420,0
210,0
210,0
210,0



1050,0
внебюджетные источники
22.
Мероприятие 1.1.19. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 3 "а" микрорайона, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
220,0
410,0
280,0
280,0



1190,0
внебюджетные источники
23.
Мероприятие 1.1.20. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей 4 микрорайона, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
580,0
290,0
290,0
230,0



1390,0
внебюджетные источники
24.
Мероприятие 1.1.21. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей привокзальной части, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
660,0
330,0
410,0
410,0



1810,0
внебюджетные источники
25.
Мероприятие 1.1.22. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей северного микрорайона, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
1500,0
740,0
740,0
740,0



3720,0
внебюджетные источники
26.
Мероприятие 1.1.23. Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей к магистральному водоводу КНС 2 - КОС, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
2160,0
1080,0
1080,0
1080,0



5400,0
внебюджетные источники
27.
Мероприятие 1.1.24. Капитальный ремонт магистральных водопроводных сетей северного микрорайона, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
14380,0
7190,0
7190,0
7190,0



35950,0
внебюджетные источники
28.
Мероприятие 1.1.25. Капитальный ремонт магистральных водопроводных сетей, г. Заринск
2014 - 2017
администрация г. Заринска
1260,0
630,0
630,0
630,0



3150,0
внебюджетные источники
29.
Мероприятие 1.1.26. Реконструкция очистных сооружений канализации, г. Заринск
2014 - 2015
администрация г. Заринска
26250,0
26250,0





52500,0
внебюджетные источники
30.
Мероприятие 1.1.27. Реконструкция центрального водоснабжения на территории г. Заринска Алтайского края
2014 - 2016
администрация г. Заринска
20026,3
2037,7
10000,0




32064,0
всего








в том числе








федеральный бюджет
11032,0

5000,0




16032
краевой бюджет
8994,32
2037,7
5000,0




16032
местный бюджет
31.
Мероприятие 1.1.28. Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки г. Заринска Алтайского края
2015 - 2017
администрация г. Заринска

10000,0
68600,0
68701,0



147301
всего








в том числе

5000,0
34300,0
34350,0



73650
краевой бюджет

5000,0
34300,0
34351,0



73651
местный бюджет
32.
Мероприятие 1.1.29. Реконструкция станции доочистки питьевой воды в ЗАТО Сибирский Алтайского края
2015 - 2017
администрация городского округа ЗАТО Сибирский

10000,0
60900,0
61064,0



131964
всего








в том числе

5000,0
30450,0
30532,0



65982,0
краевой бюджет

5000,0
30450,0
30532,0



65982,0
местный бюджет
33.
Мероприятие 1.1.30. Замена водопровода по ул. Кондратюка, г. Камень-на-Оби
2014
администрация г. Камень-на-Оби
1500,0






1500,0
внебюджетные источники
34.
Мероприятие 1.1.31. Замена водопровода по ул. Новоярковский тракт, г. Камень-на-Оби
2014
администрация г. Камень-на-Оби
5000,0






5000,0
внебюджетные источники
35.
Мероприятие 1.1.32. Замена водопровода ст. Плотинная, г. Камень-на-Оби
2014 - 2015
администрация г. Камень-на-Оби
4000,0
4000,0





8000,0
внебюджетные источники
36.
Мероприятие 1.1.33. Замена водопровода по ул. Омской, г. Камень-на-Оби
2014 - 2015
администрация г. Камень-на-Оби
2500,0
3000,0





5500,0
внебюджетные источники
37.
Мероприятие 1.1.34. Замена водопровода по ул. Терешкова, г. Камень-на-Оби
2015
администрация г. Камень-на-Оби

8000,0





8000,0
внебюджетные источники
38.
Мероприятие 1.1.35. Замена водопровода по ул. Дзержинского, г. Камень-на-Оби
2014
администрация г. Камень-на-Оби
2500,0






2500,0
внебюджетные источники
39.
Мероприятие 1.1.36. Замена водопровода по ул. Жуковского, г. Камень-на-Оби
2016
администрация г. Камень-на-Оби


7000,0




7000,0
внебюджетные источники
40.
Мероприятие 1.1.37. Замена водопровода по ул. Карасев Лог, г. Камень-на-Оби
2016
администрация г. Камень-на-Оби


2000,0




2000,0
внебюджетные источники
41.
Мероприятие 1.1.38. Строительство водопровода по ул. Интернационалистов, г. Камень-на-Оби
2017
администрация г. Камень-на-Оби



3000,0



3000,0
внебюджетные источники
42.
Мероприятие 1.1.39. Замена напорного коллектора от НС-1 до ул. Революции, г. Камень-на-Оби
2014
администрация г. Камень-на-Оби
8500,0






8500,0
внебюджетные источники
43.
Мероприятие 1.1.40. Замена напорного коллектора от ГНС-1 до КОС, г. Камень-на-Оби
2016 - 2017
администрация г. Камень-на-Оби


7000,0
10000,0



17000,0
внебюджетные источники
44.
Мероприятие 1.1.41. Замена коллектора по ул. Северной, г. Камень-на-Оби
2015 - 2016
администрация г. Камень-на-Оби

10000,0
15000,0




25000,0
внебюджетные источники
45.
Мероприятие 1.1.42. Строительство коллектора жилого массива ул. Интернационалистов, г. Камень-на-Оби
2014
администрация г. Камень-на-Оби
15000,0






15000,0
внебюджетные источники
46.
Мероприятие 1.1.43. Строительство коллектора жилого массива ул. Гвардейской, г. Камень-на-Оби
2014
администрация г. Камень-на-Оби
14000,0






14000,0
внебюджетные источники
47.
Мероприятие 1.1.44. Строительство коллекторов Южной части, г. Камень-на-Оби
2014 - 2017
администрация г. Камень-на-Оби
17000,0
14000,0
14000,0
14000,0



59000,0
внебюджетные источники
48.
Мероприятие 1.1.45. Водоснабжение жилого района "Раздолье" в г. Новоалтайске Алтайского края
2016 - 2017
администрация г. Новоалтайска


6000,0
16783,0



22783,0
всего








в том числе


3000,0
8391,0



11391,0
краевой бюджет


3000,0
8392,0



11392,0
местный бюджет
49.
Мероприятие 1.1.46. Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения для микрорайона индивидуальной жилой застройки "Северный" в г. Новоалтайске Алтайского края
2016 - 2017
администрация г. Новоалтайска


6000,0
17084,0



23084,0
всего








в том числе


3000,0
8542,0



11542,0
краевой бюджет


3000,0
8542,0



11542,0
местный бюджет
50.
Мероприятие 1.1.47. Строительство участка трассы напорного канализационного коллектора в восточной части города Новогорского жилого района в г. Новоалтайске Алтайского края
2016
администрация г. Новоалтайска


5000,0




5000,0
всего








в том числе


2500,0




2500,0
краевой бюджет


2500,0




2500,0
местный бюджет
51.
Мероприятие 1.1.48. Устройство систем доочистки на насосной станции второго подъема № 1 в г. Новоалтайске
2016 - 2017
администрация г. Новоалтайска


13750,0
13750,0



27500,0
внебюджетные источники
52.
Мероприятие 1.1.49. Проектирование реконструкции изношенных водопроводных сетей протяженностью 53,4 км в г. Новоалтайске
2014 - 2017
администрация г. Новоалтайска
13300,0
13300,0
19600,0
20300,0



66500,0
внебюджетные источники
53.
Мероприятие 1.1.50. Проектирование и замена изношенных водопроводных сетей с 100% износом протяженностью 27,0 км, г. Новоалтайск
2014 - 2017
администрация г. Новоалтайска
5300,0
5300,0
8300,0
7400,0



26300,0
внебюджетные источники
54.
Мероприятие 1.1.51. Проектирование и строительство ВЗС и водопроводных сетей протяженностью 5,3 км в районе Велижановка, г. Новоалтайск
2014 - 2015
администрация г. Новоалтайска
16000,0
14000,0





30000,0
внебюджетные источники
55.
Мероприятие 1.1.52. Продолжение строительства водопровода в микрорайоне Северный протяженностью 9,8 км (построено 1,0 км), г. Новоалтайск
2014 - 2015
администрация г. Новоалтайска
14500,0
13930,0





28430,0
внебюджетные источники
56.
Мероприятие 1.1.53. Продолжение строительства водопроводных сетей протяженностью 3,3 км в микрорайоне Раздолье, г. Новоалтайск
2014 - 2015
администрация г. Новоалтайска
15600,0
10900,0





26500,0
внебюджетные источники
57.
Мероприятие 1.1.54. Проектирование и строительство ВЗС и водопроводных сетей протяженностью 5,0 км в районе Торфопредприятия и пос. Геологов, г. Новоалтайск
2014 - 2015
администрация г. Новоалтайска
15400,0
14600,0





30000,0
внебюджетные источники
58.
Мероприятие 1.1.55. Окончание строительства водопроводных сетей в Белоярском районе протяженностью 5,5 км, г. Новоалтайск
2014 - 2015
администрация г. Новоалтайска
2100,0
2200,0





4300,0
внебюджетные источники
59.
Мероприятие 1.1.56. Проектирование и строительство второй нитки напорного канализационного коллектора от КНС-2 до КОС протяженностью более 6 км, г. Новоалтайск
2014 - 2017
администрация г. Новоалтайска
25500,0
25500,0
30500,0
30500,0



112000,0
внебюджетные источники
60.
Мероприятие 1.1.57. Замена изношенного насосного оборудования на 4-х КНС в г. Новоалтайске
2014 - 2015
администрация г. Новоалтайска
1500,0
1500,0





3000,0
внебюджетные источники
61.
Мероприятие 1.1.58. Техническое перевооружение обеззараживания питьевой воды на насосно-фильтровальной станции, г. Рубцовск
2014
администрация г. Рубцовска
8950,0






8950,0
внебюджетные источники
62.
Мероприятие 1.1.59. Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм по просп. Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в г. Рубцовске
2014 - 2016
администрация г. Рубцовска
45000,0
15800,0
45000,0




105800,0
внебюджетные источники
63.
Мероприятие 1.1.60. Строительство сооружений очистки питьевой воды, г. Славгород
2014
администрация г. Славгорода
8000,0






8000,0
внебюджетные источники
64.
Мероприятие 1.1.61. Реконструкция насосных станций II и III подъема, г. Славгород
2016 - 2017
администрация г. Славгорода


40000,0
60000,0



100000,0
внебюджетные источники
65.
Мероприятие 1.1.62. Строительство резервуаров чистой воды, г. Славгород
2016 - 2017
администрация г. Славгорода


2930,0
2930,0



5860,0
внебюджетные источники
66.
Мероприятие 1.1.63. Реконструкция водопроводных сетей, г. Славгород
2014 - 2017
администрация г. Славгорода
16000,0
6000,0

20000,0



42000,0
внебюджетные источники
67.
Мероприятие 1.1.64. Устройство санитарно-защитных зон на объектах водоснабжения, г. Славгород
2014
администрация г. Славгорода
1250,0






1250,0
внебюджетные источники
68.
Мероприятие 1.1.65. Реконструкция канализационных коллекторов (напорные и самотечные), г. Славгород
2014 - 2016 гг.
администрация г. Славгорода
18000,0
13000,0
32000,0




63000,0
внебюджетные источники
69.
Мероприятие 1.1.66. Реконструкция уличных (внутриквартальных) сетей канализации, г. Славгород
2014 - 2015
администрация г. Славгорода
3000,0
13500,0





16500,0
внебюджетные источники
70.
Мероприятие 1.1.67. Реконструкция канализационных насосных станций, г. Славгород
2014
администрация г. Славгорода
4000,0






4000,0
внебюджетные источники
71.
Мероприятие 1.1.68. Реконструкция сооружений по очистке сточных вод, г. Славгород
2014 - 2016
администрация г. Славгорода
3200,0
1500,0
1000,0




5700,0
внебюджетные источники
72.
Мероприятие 1.1.69. Реконструкция полей фильтрации, г. Славгород
2017
администрация г. Славгорода



800,0



800,0
внебюджетные источники
73.
Мероприятие 1.1.70. Капитальный ремонт скважин и установка частотных преобразователей регулировки давления воды, г. Славгород
2016
администрация г. Славгорода


4406,0




4406,0
всего








в том числе


3525,0




3525,0
краевой бюджет


881,0




881,0
местный бюджет
74.
Мероприятие 1.1.71. Водоснабжение в с. Ая Алтайского района Алтайского края
2014 - 2017
администрация Алтайского района
5976,5
6000
15000
68417



95393,5
всего








в том числе


9000
41050



50050
федеральный бюджет
3000,0
3000,0
3000,0
13683,0



22683,0
краевой бюджет
2976,5
3000,0
3000,0
13684,0



22660,5
местный бюджет
75.
Мероприятие 1.1.72. Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Шебалино Бийского района
2016
администрация Бийского района


537,0




537,0
всего








в том числе


430,0




430,0
краевой бюджет


107,0




107,0
местный бюджет
76.
Мероприятие 1.1.73. Капитальный ремонт водозаборной скважины в р.п. Степное Озеро Благовещенского района
2016
администрация Благовещенского района


2100,0




2100,0
всего








в том числе


1050,0




1050,0
краевой бюджет


1050,0




1050,0
местный бюджет
77.
Мероприятие 1.1.74. Строительство 2-й очереди водопровода в с. Быстрый Исток Быстроистокского района
2014 - 2015
администрация Быстроистокского района
12000,0
9000,0





21000,0
внебюджетные источники
78.
Мероприятие 1.1.75. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Быстрый Исток Быстроистокского района
2015 - 2017
администрация Быстроистокского района

1500,0
600,0
1200,0



3300,0
внебюджетные источники
79.
Мероприятие 1.1.76. Строительство 2-й очереди водопровода в с. Акутиха Быстроистокского района
2014 - 2015
администрация Быстроистокского района
6000,0
6000,0





12000,0
внебюджетные источники
80.
Мероприятие 1.1.77. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Акутиха Быстроистокского района
2014 - 2017
администрация Быстроистокского района
600,0


300,0



900,0
внебюджетные источники
81.
Мероприятие 1.1.78. Строительство 2-й очереди водопровода в с. Новопокровка Быстроистокского района
2014
администрация Быстроистокского района
3000,0






3000,0
внебюджетные источники
82.
Мероприятие 1.1.79. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Новопокровка Быстроистокского района
2014 - 2016
администрация Быстроистокского района
400,0
10000,0
11000,0




21400,0
внебюджетные источники
83.
Мероприятие 1.1.80. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Верх-Ануйское Быстроистокского района
2014 - 2017
администрация Быстроистокского района
2400,0
2100,0
2700,0
2700,0



9900,0
внебюджетные источники
84.
Мероприятие 1.1.81. Строительство водопровода в с. Верх-Озерное Быстроистокского района
2014 - 2015
администрация Быстроистокского района
6000,0
9000,0





15000,0
внебюджетные источники
85.
Мероприятие 1.1.82. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Хлеборобное Быстроистокского района
2014 - 2017
администрация Быстроистокского района
500,0
2500,0
1500,0
1500,0



6000,0
внебюджетные источники
86.
Мероприятие 1.1.83. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Приобское Быстроистокского района
2014 - 2017
администрация Быстроистокского района
500,0
2500,0
1500,0
1500,0



6000,0
внебюджетные источники
87.
Мероприятие 1.1.84. Реконструкция водопроводной сети с установкой сооружений очистки питьевой воды в с. Первомайское Егорьевского района
2014 - 2015
администрация Егорьевского района
15000,0
15000,0
15000,0




45000,0
внебюджетные источники
88.
Мероприятие 1.1.85. Установка сооружений очистки питьевой воды в с. Новоегорьевское Егорьевского района
2014 - 2015
администрация Егорьевского района
5000,0
5000,0





10000,0
внебюджетные источники
89.
Мероприятие 1.1.86. Водозабор со станцией очистки воды по адресу: 658620, Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово
2014 - 2016
администрация Завьяловского района
3607
20805,5
19735,3




44147,8
всего








в том числе


12382




12382,0
федеральный бюджет
3607
15923
5830




25360,0
краевой бюджет
0
4882,5
1523,3




6405,8
местный бюджет
90.
Мероприятие 1.1.87. Реконструкция водоснабжения в Шпагинском сельсовете Заринского района
2014
администрация Заринского района
10000,0






10000,0
внебюджетные источники
91.
Мероприятие 1.1.88. Реконструкция водоснабжения в Хмелевском сельсовете Заринского района
2015
администрация Заринского района

7000,0





7000,0
внебюджетные источники
92.
Мероприятие 1.1.89. Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей в с. Барановка Змеиногорского района
2016
администрация Змеиногорского района


2116,0




2116,0
всего








в том числе


1058,0




1058,0
краевой бюджет


1058,0




1058,0
местный бюджет
93.
Мероприятие 1.1.90. Капитальный ремонт магистрального водовода в пос. Октябрьском Змеиногорского района
2015
администрация Змеиногорского района

3646,3





3646,3
всего








в том числе

2917,0





2917,0
краевой бюджет

729,3





729,3
местный бюджет
94.
Мероприятие 1.1.91. Строительство водозабора по ул. Советской, 16 в пос. Октябрьском Зонального района
2016
администрация Зонального района


2206,0




2206,0
всего








в том числе


1765,0




1765,0
краевой бюджет


441,0




441,0
местный бюджет
95.
Мероприятие 1.1.92. Строительство водопровода по ул. Кольцевой в с. Шадрино Калманского района
2016
администрация Калманского района


3339,0




3339,0
всего








в том числе


2671,0




2671,0
краевой бюджет


668,0




668,0
местный бюджет
96.
Мероприятие 1.1.93. Замена водопроводных сетей с. Луговое Каменского района
2014 - 2017
администрация Каменского района
400,0
500,0
900,0
700,0



2500,0
внебюджетные источники
97.
Мероприятие 1.1.94. Замена водонапорной башни в с. Корнилово Каменского района
2014 - 2017
администрация Каменского района
150,0
300,0

500,0



950,0
внебюджетные источники
98.
Мероприятие 1.1.95. Ремонт водопроводных сетей в пос. Тамбовском Каменского района
2014 - 2017
администрация Каменского района
350,0
250,0
250,0
300,0



1150,0
внебюджетные источники
99.
Мероприятие 1.1.96. Капитальный ремонт скважины в с. Каип Ключевского района
2014 - 2015
администрация Ключевского района
1536,0
384,0





1920,0
всего








в том числе
1536,0






1536,0
краевой бюджет
0
384,0





384,0
местный бюджет
100.
Мероприятие 1.1.97. Строительство водопровода в с. Петухи Ключевского района
2014
администрация Ключевского района
26500,0






26500,0
внебюджетные источники
101.
Мероприятие 1.1.98. Строительство водопровода в с. Покровка Ключевского района
2016
администрация Ключевского района


21000,0




21000,0
внебюджетные источники
102.
Мероприятие 1.1.99. Строительство водопровода в с. Васильчуки Ключевского района
2017
администрация Ключевского района



24500,0



24500,0
внебюджетные источники
103.
Мероприятие 1.1.100. Строительство водопровода в пос. Целинном Ключевского района
2014 - 2015
администрация Ключевского района
19450,0
25000,0





44450,0
внебюджетные источники
104.
Мероприятие 1.1.101. Строительство водопровода в с. Истимис Ключевского района
2014 - 2016
администрация Ключевского района
22000,0
10000,0
10000,0




42000,0
внебюджетные источники
105.
Мероприятие 1.1.102. Строительство водопровода в с. Новополтава Ключевского района
2015 - 2016
администрация Ключевского района

15000,0
16500,0




31500,0
внебюджетные источники
106.
Мероприятие 1.1.103. Строительство водопровода в с. Зеленая Поляна Ключевского района
2017
администрация Ключевского района



24500,0



24500,0
внебюджетные источники
107.
Мероприятие 1.1.104. Строительство водопровода в с. Марковка Ключевского района
2014
администрация Ключевского района
12250,0






12250,0
внебюджетные источники
108.
Мероприятие 1.1.105. Замена водопровода, с. Плотниково Косихинского района
2014 - 2017
администрация Косихинского района
2000,0
2000,0
1800,0
2900,0



8700,0
внебюджетные источники
109.
Мероприятие 1.1.106. Капитальный ремонт водопровода, ул. Школьная, ул. Рабочая, ул. Молодежная, ул. Целинная, с. Каркавино Косихинского района
2014 - 2017
администрация Косихинского района
1370,0
1350,0
1650,0
1330,0



5700,0
внебюджетные источники
110.
Мероприятие 1.1.107. Реконструкция водопроводных сетей и водонапорной башни в с. Березовка Красногорского района
2014 - 2016
администрация Красногорского района
3000,0
3000,0
4000,0




10000,0
внебюджетные источники
111.
Мероприятие 1.1.108. Реконструкция водопроводных сетей и водонапорной башни в с. Долина Свободы Красногорского района
2016 - 2017
администрация Красногорского района


2000,0
3000,0



5000,0
внебюджетные источники
112.
Мероприятие 1.1.109. Реконструкция водопроводных сетей в с. Усть-Иша Красногорского района
2015 - 2017
администрация Красногорского района

4000,0
4000,0
4000,0



12000,0
внебюджетные источники
113.
Мероприятие 1.1.110. Реконструкция водопроводных сетей и головных сооружений водозабора в с. Краснощеково Краснощековского района, II этап
2016 - 2017
администрация Краснощековского района


36457,0
36457,0



72914,0
всего








в том числе


21874,0
21874,0



43748,0
федеральный бюджет


11666,0
11666,0



23332,0
краевой бюджет


2917,0
2917,0



5834,0
местный бюджет
114.
Мероприятие 1.1.111. Реконструкция водопроводных сетей в с. Верх-Камышенка Краснощековского района
2014 - 2015
администрация Краснощековского района
71110,0
70000,0





141110,0
внебюджетные источники
115.
Мероприятие 1.1.112. Станция водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м/ сут. в с. Крутиха Крутихинского района Алтайского края
2015 - 2017
администрация Крутихинского района

3333,0
22430,0
33057,0



58820,0
всего








в том числе


13458,0
19834,0



33292,0
федеральный бюджет

3000,0
7975,0
11901,0



22876,0
краевой бюджет

333,0
997,0
1322,0



2652,0
местный бюджет
116.
Мероприятие 1.1.113. Строительство водовода и реконструкция разводящих сетей в г. Горняке Локтевского района (2 пусковой комплекс)
2014 - 2015
администрация Локтевского района
54500,0
54500,0





109000,0
внебюджетные источники
117.
Мероприятие 1.1.114. Реконструкция существующих канализационно-очистных сооружений производительностью 5 тыс. куб. в сутки, г. Горняк Локтевского района
2014
администрация Локтевского района
26500,0






26500,0
внебюджетные источники
118.
Мероприятие 1.1.115. Водозабор со станцией очистки воды производительностью 1800 куб. м/сут. в с. Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края
2015 - 2017
администрация Мамонтовского района

8560,0
17000,0
17245,0



42805,0
всего








в том числе


10200,0
10347,0



20547,0
федеральный бюджет

6848,0
5440,0
5518,0



17806,0
краевой бюджет

1712,0
1360,0
1380,0



4452,0
местный бюджет
119.
Мероприятие 1.1.116. Реконструкция системы водоснабжения в пос. Факел Социализма Поспелихинского района
2014
администрация Поспелихинского района
20000,0






20000,0
внебюджетные источники
120.
Мероприятие 1.1.117. Реконструкция системы водоснабжения в пос. Вавилонском Поспелихинского района
2014
администрация Поспелихинского района
15000,0






15000,0
внебюджетные источники
121.
Мероприятие 1.1.118. Реконструкция системы водоснабжения в пос. 12 лет Октября Поспелихинского района
2014 - 2015
администрация Поспелихинского района
25000,0
1300,0





26300,0
внебюджетные источники
122.
Мероприятие 1.1.119. Приобретение водонапорной башни в с. Рожнев Лог Ребрихинского района
2016
администрация Ребрихинского района


1150,0




1150,0
всего








в том числе


920,0




920,0
краевой бюджет


230,0




230,0
местный бюджет
123.
Мероприятие 1.1.120. Приобретение водонапорной башни в с. Клочки Ребрихинского района
2016
администрация Ребрихинского района


880,0




880,0
всего








в том числе


704,0




704,0
краевой бюджет


176,0




176,0
местный бюджет
124.
Мероприятие 1.1.121. Реконструкция системы водоснабжения в с. Сидоровка Романовского района
2014
администрация Романовского района
52500,0






52500,0
внебюджетные источники
125.
Мероприятие 1.1.122. Реконструкция системы водоснабжения в пос. Тамбовском Романовского района
2015
администрация Романовского района

33750,0





33750,0
внебюджетные источники
126.
Мероприятие 1.1.123. Реконструкция системы водоснабжения в с. Романово Романовского района Алтайского края
2014 - 2016
администрация Романовского района
2620,0
4367,0
2020,0




9007,0
всего








в том числе








федеральный бюджет
2370,0
1422,0
1616,0




5408,0
краевой бюджет
250,0
2945,0
404,0




3599,0
местный бюджет
127.
Мероприятие 1.1.124. Реконструкция водопроводных сетей в с. Советском, Советский район
2015 - 2016
администрация Советского района

4500,0
18387,0




22887,0
всего








в том числе


11032,0




11032,0
федеральный бюджет

3600,0
5884,0




9484,0
краевой бюджет

900,0
1471,0




2371,0
местный бюджет
128.
Мероприятие 1.1.125. Строительство водопровода в с. Акатьево Солтонского района
2014
администрация Солтонского района
12000,0






12000,0
внебюджетные источники
129.
Мероприятие 1.1.126. Замена водопровода в с. Караган Солтонского района
2014
администрация Солтонского района
9000,0






9000,0
внебюджетные источники
130.
Мероприятие 1.1.127. Капитальный ремонт наружного водопровода в с. Верх-Суетка Суетского района
2016
администрация Суетского района


294,0




294,0
всего








в том числе


265,0




265,0
краевой бюджет


29,0




29,0
местный бюджет
131.
Мероприятие 1.1.128. Строительство водопроводных сетей в с. Алтайском Табунского района
2014 - 2016
администрация Табунского района
500,0
3600,0
1700,0




5800,0
внебюджетные источники
132.
Мероприятие 1.1.129. Капитальный ремонт и замена водопровода в с. Алтайском Табунского района
2015
администрация Табунского района

3600,0





3600,0
внебюджетные источники
133.
Мероприятие 1.1.130. Бурение скважины в с. Алтайском Табунского района
2016
администрация Табунского района


800,0




800,0
внебюджетные источники
134.
Мероприятие 1.1.131. Реконструкция водопроводной башни в с. Алтайском Табунского района
2016
администрация Табунского района


900,0




900,0
внебюджетные источники
135.
Мероприятие 1.1.132. Капитальный ремонт и замена водопровода в с. Сереброполь Табунского района
2014 - 2015
администрация Табунского района
2200,0
1600,0





3800,0
внебюджетные источники
136.
Мероприятие 1.1.133. Бурение скважины в с. Сереброполь Табунского района
2014
администрация Табунского района
800,0






800,0
внебюджетные источники
137.
Мероприятие 1.1.134. Реконструкция канализационной системы в с. Табуны Табунского района
2016 - 2017
администрация Табунского района


200,0
2400,0



2600,0
внебюджетные источники
138.
Мероприятие 1.1.135. Реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений в с. Табуны Табунского района
2014 - 2015
администрация Табунского района
2113,0
190,0





2303,0
всего








в том числе
2073,0






2073,0
краевой бюджет
40,0
190,0





230,0
местный бюджет
139.
Мероприятие 1.1.136. Строительство водозабора и разводящих сетей в с. Озерки Тальменского района
2016 - 2017
администрация Тальменского района


6500,0
7470,0



13970,0
всего








в том числе


5200,0
5976,0



11176,0
краевой бюджет


1300,0
1494,0



2794,0
местный бюджет
140.
Мероприятие 1.1.137. Строительство водозабора и разводящих сетей в р.п. Тальменка Тальменского района
2016 - 2017
администрация Тальменского района


30000,0
30000,0



60000,0
всего








в том числе


18000,0
18000,0



36000,0
федеральный бюджет


9600,0
9600,0



19200,0
краевой бюджет


2400,0
2400,0



4800,0
местный бюджет
141.
Мероприятие 1.1.138. Строительство центрального водопровода в с. Колонково Тогульского района
2015
администрация Тогульского района

6000,0





6000,0
внебюджетные источники
142.
Мероприятие 1.1.139. Реконструкция 1,5 км водопровода в с. Антипино Тогульского района, в т.ч. строительство станции очистки воды
2016
администрация Тогульского района


15000,0




15000,0
внебюджетные источники
143.
Мероприятие 1.1.140. Реконструкция водопровода, с. Тогул (заречная часть) Тогульского района
2014
администрация Тогульского района
3000,0






3000,0
внебюджетные источники
144.
Мероприятие 1.1.141. Реконструкция водопровода, с. Тогул (центральная часть) Тогульского района
2014
администрация Тогульского района
3000,0






3000,0
внебюджетные источники
145.
Мероприятие 1.1.142. Реконструкция водопровода, с. Старый Тогул Тогульского района
2017
администрация Тогульского района



1500,0



1500,0
внебюджетные источники
146.
Мероприятие 1.1.143. Реконструкция водопровода, с. Новоиушино Тогульского района
2014
администрация Тогульского района
2000,0






2000,0
внебюджетные источники
147.
Мероприятие 1.1.144. Реконструкция водопровода, с. Бураново Тогульского района
2014
администрация Тогульского района
1500,0






1500,0
внебюджетные источники
148.
Мероприятие 1.1.145. Реконструкция водопровода, с. Титово Тогульского района
2017
администрация Тогульского района



1500,0



1500,0
внебюджетные источники
149.
Мероприятие 1.1.146. Реконструкция водопровода, с. Топтушка Тогульского района
2017
администрация Тогульского района



1500,0



1500,0
внебюджетные источники
150.
Мероприятие 1.1.147. Реконструкция водопровода, с. Шумиха Тогульского района
2017
администрация Тогульского района



500,0



500,0
внебюджетные источники
151.
Мероприятие 1.1.148. Реконструкция водопровода, пос. Льнозавод Тогульского района
2017
администрация Тогульского района



500,0



500,0
внебюджетные источники
152.
Мероприятие 1.1.149. Строительство подземного водозабора по ул. Тихая Поляна, 82 в с. Парфеново Топчихинского района
2016
администрация Топчихинского района


4450,0




4450,0
всего








в том числе


3560,0




3560,0
краевой бюджет


890,0




890,0
местный бюджет
153.
Мероприятие 1.1.150. Строительство подземного водозабора по ул. Садовой, 8а в с. Макарьевка Топчихинского района
2016
администрация Топчихинского района


3730,0




3730,0
всего








в том числе


2980,0




2980,0
краевой бюджет


750,0




750,0
местный бюджет
154.
Мероприятие 1.1.151. Реконструкция канализационных сетей в с. Корболиха Третьяковского района
2014 - 2015
администрация Третьяковского района
3500,0
3500,0





7000,0
внебюджетные источники
155.
Мероприятие 1.1.152. Реконструкция системы водоснабжения в с. Боровлянка Троицкого района - 1 этап
2016 - 2017
администрация Троицкого района


10000,0
10842,0



20842,0
всего








в том числе


8000,0
8674,0



16674,0
краевой бюджет


2000,0
2168,0



4168,0
местный бюджет
156.
Мероприятие 1.1.153. Водоснабжение в с. Троицком Троицкого района
2016 - 2017
администрация Троицкого района


10000,0
15000,0



25000,0
всего








в том числе


8000,0
12000,0



20000,0
краевой бюджет


2000,0
3000,0



5000,0
местный бюджет
157.
Мероприятие 1.1.154. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Алексеевка Чарышского района
2016
администрация Чарышского района


6165,0




6165,0
всего








в том числе


5548,0




5548,0
краевой бюджет


617,0




617,0
местный бюджет
158.
Мероприятие 1.1.155. Реконструкция аварийных участков Чарышского группового водопровода
2015 - 2017
ОАО "Алтайское управление водопроводов"

100000,0
700000,0
700000,0



1500000,0
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2020 годы
159.
Цель - рациональное использование энергоресурсов и снижение потерь тепловой энергии
2014 - 2020

25041,8
26058,1
35845,5
36122,0
321332,0
232337,0
218225,5
894961,9
всего








в том числе
22566,0
16152,0
27915,0
28920,0
235218,0
187722,0
177084,0
695577,0
краевой бюджет
2475,8
9906,1
7930,5
7202,0
86114,0
44615,0
41141,5
199384,9
местный бюджет
160.
Задача 1. Оптимизация работы систем теплоснабжения
2014 - 2020

10491,7
21358,9
26940,5
25800,0
304810,0
218815,0
204804,5
813020,6
всего








в том числе
9546,0
16152,0
21574,0
20440,0
221478,0
176682,0
166136,0
632008,0
краевой бюджет
945,7
5206,9
5366,5
5360,0
83332,0
42133,0
38668,5
181012,6
местный бюджет
161.
Мероприятие 2.1.1. Реконструкция котельной № 11, расположенной в 7 микрорайоне г. Новоалтайска
2018
администрация г. Новоалтайска




80000,0


80000,0
всего








в том числе




40000,0


40000,0
краевой бюджет




40000,0


40000,0
местный бюджет
162.
Мероприятие 2.1.2. Г. Славгород, капитальный ремонт котельных и тепловых сетей
2016 - 2020
администрация г. Славгорода


1000,0
1000,0
6200,0
6200,0
6213,0
20613,0
всего








в том числе


800
800
4960,0
4960,0
4970,0
16490,0
краевой бюджет


200
200
1240,0
1240,0
1243,0
4123,0
местный бюджет
163.
Мероприятие 2.1.3. Г. Славгород, модернизация объектов теплоснабжения
2016 - 2020
администрация г. Славгорода


1000,0
1000,0
8200,0
8200,0
8311,0
26711,0
всего








в том числе


800,0
800,0
6560,0
6560,0
6649,0
21369,0
краевой бюджет


200,0
200,0
1640,0
1640,0
1662,0
5342,0
местный бюджет
164.
Мероприятие 2.1.4. Тепловая сеть в городе Яровое Алтайского края
2016 - 2020
администрация г. Яровое


3125,0
7600,0
7600,0
7600,0
7793,0
33718,0
всего








в том числе


2500,0
6080,0
6080,0
6080,0
6234,0
26974,0
краевой бюджет


625,0
1520,0
1520,0
1520,0
1559,0
6744,0
местный бюджет
165.
Мероприятие 2.1.5. Алейский район, пос. Заветы Ильича, реконструкция и развитие сетей теплоснабжения
2015 - 2020
администрация Алейского района

1500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
3646,0
15146,0
всего








в том числе

1200,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2917,0
12117,0
краевой бюджет

300,0
500,0
500,0
500,0
500,0
729,0
3029,0
местный бюджет
166.
Мероприятие 2.1.6. Алтайский район с. Алтайское, модернизация центрального коллектора и тепловых сетей, проложенных от центральной котельной
2016 - 2020
администрация Алтайского района


1000,0
1000,0
13000,0
13000,0
12990,0
40990,0
всего








в том числе


500,0
500,0
6500,0
6500,0
6495,0
20495,0
краевой бюджет


500,0
500,0
6500,0
6500,0
6495,0
20495,0
местный бюджет
167.
Мероприятие 2.1.7. Змеиногорский район, с. Карамышево, реконструкция системы теплоснабжения
2015 - 2020
администрация Змеиногорского района

1087,5
1200,0
1200,0
19000,0
19000,0
19274,5
60762,0
всего








в том числе

870,0
960,0
960,0
15200,0
15200,0
15419,0
48609,0
краевой бюджет

217,5
240,0
240,0
3800,0
3800,0
3855,5
12153,0
местный бюджет
168.
Мероприятие 2.1.8. Красногорский район, с. Красногорское, капитальный ремонт теплотрассы котельной № 3 "Больница"
2016
администрация Красногорского района


1500,0




1500,0
всего








в том числе


1350,0




1350,0
краевой бюджет


150,0




150,0
местный бюджет
169.
Мероприятие 2.1.9. Краснощековский район, с. Краснощеково, реконструкция тепловых сетей котельной № 1, 2 этап
2018 - 2019
администрация Краснощековского района




17500,0
17500,0

35000,0
всего








в том числе




14000,0
14000,0

28000,0
краевой бюджет




3500,0
3500,0

7000,0
местный бюджет
170.
Мероприятие 2.1.10. Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт котельной № 7
2018 - 2020
администрация Кулундинского района




9600,0
9600,0
9635,0
28835,0
всего








в том числе




7680,0
7680,0
7708,0
23068,0
краевой бюджет




1920,0
1920,0
1927,0
5767,0
местный бюджет
171.
Мероприятие 2.1.11. Кулундинский район, с. Кулунда, модернизация котельной № 25 и тепловых сетей (1 этап. Реконструкция котельной)
2018 - 2020
администрация Кулундинского района




11000,0
11000,0
11164,0
33164,0
всего








в том числе




8800,0
8800,0
8931,0
26531,0
краевой бюджет




2200,0
2200,0
2233,0
6633,0
местный бюджет
172.
Мероприятие 2.1.12. Локтевский район, г. Горняк, модернизация (капитальный ремонт) котельной № 5, котельной № 8
2014 - 2019
администрация Локтевского района
2907,0
727,0
1000,0
1000,0
6950,0
6955,0

19539,0
всего








в том числе
2907,0

800,0
800,0
5560,0
5564,0

15631,0
краевой бюджет
0
727,0
200,0
200,0
1390,0
1391,0

3908,0
местный бюджет
173.
Мероприятие 2.1.13. Локтевский район, г. Горняк, капитальный ремонт котельной № 7 "БАМ"
2016 - 2020
администрация Локтевского района


1000,0
1000,0
5790,0
5790,0
5806,0
19386,0
всего








в том числе


800,0
800,0
4632,0
4632,0
4645,0
15509,0
краевой бюджет


200,0
200,0
1158,0
1158,0
1161,0
3877,0
местный бюджет
174.
Мероприятие 2.1.14. Мамонтовский район, с. Мамонтово, капитальный ремонт котельной № 9 и тепловых сетей по ул. Победы, 269
2016 - 2020
администрация Мамонтовского района


1000,0
1000,0
9000,0
9000,0
10120,0
30120,0
всего








в том числе


800,0
800,0
7200,0
7200,0
8096,0
24096,0
краевой бюджет


200,0
200,0
1800,0
1800,0
2024,0
6024,0
местный бюджет
175.
Мероприятие 2.1.15. Поспелихинский район, пос. 12 лет Октября, установка объекта малой энергетики (модульная котельная)
2016
администрация Поспелихинского района


3400,0




3400,0
всего








в том числе


2720,0




2720,0
краевой бюджет


680,0




680,0
местный бюджет
176.
Мероприятие 2.1.16. Поспелихинский район, с. Поспелиха, капитальный ремонт теплотрассы от пер. Мопровского до жилого дома № 24 по ул. Кондратюка
2015
администрация Поспелихинского района

2430,0





2430,0
всего








в том числе

1944,0





1944,0
краевой бюджет

486,0





486,0
местный бюджет
177.
Мероприятие 2.1.17. Родинский район, пос. Мирный, капитальный ремонт теплотрассы и котельной № 20
2015
администрация Родинского района

3985,0





3985,0
всего








в том числе

3188,0





3188,0
краевой бюджет

797,0





797,0
местный бюджет
178.
Мероприятие 2.1.18. Романовский район, с. Романово, реконструкция котельной № 5 по ул. Советской и теплосетей
2015 - 2020
администрация Романовского района

2500,0
1000,0
1000,0
11300,0
11300,0
11412,0
38512,0
всего








в том числе

2000,0
800,0
800,0
9040,0
9040,0
9130,0
30810,0
краевой бюджет

500,0
200,0
200,0
2260,0
2260,0
2282,0
7702,0
местный бюджет
179.
Мероприятие 2.1.19. Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт котельной № 4 и тепловых сетей
2018
администрация Солонешенского района




6000,0


6000,0
всего








в том числе




4800,0


4800,0
краевой бюджет




1200,0


1200,0
местный бюджет
180.
Мероприятие 2.1.20. Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт тепловых сетей и котельной № 5
2015
администрация Солонешенского района

6187,5





6187,5
всего








в том числе

4950





4950
краевой бюджет

1237,5





1237,5
местный бюджет
181.
Мероприятие 2.1.21. Солонешенский район, с. Туманово, капитальный ремонт котельной
2014 - 2015
администрация Солонешенского района
886
221,5





1107,5
всего








в том числе
886,0






886,0
краевой бюджет
0
221,5





221,5
местный бюджет
182.
Мероприятие 2.1.22. Суетский район, с. Нижняя Суетка, капитальный ремонт котельной
2016
администрация Суетского района


715,5




715,5
всего








в том числе


644,0




644,0
краевой бюджет


71,5




71,5
местный бюджет
183.
Мероприятие 2.1.23. Суетский район, приобретение и монтаж котлов мощностью 0,8 Гкал/час в котельной ЦРБ в с. Верх-Суетка с капитальным ремонтом теплотрассы
2014 - 2015
администрация Суетского района
2756,3
220,4





2976,7
всего








в том числе
2679






2679,0
краевой бюджет
77,3
220,4





297,7
местный бюджет
184.
Мероприятие 2.1.24. Третьяковский район, с. Корболиха, реконструкция тепловых сетей
2016 - 2020
администрация Третьяковского района


1000,0
1000,0
5300,0
5300,0
5400,0
18000,0
всего








в том числе


900,0
900,0
4770,0
4770,0
4860,0
16200,0
краевой бюджет


100,0
100,0
530,0
530,0
540,0
1800,0
местный бюджет
185.
Мероприятие 2.1.25. Угловский район, с. Угловское, котельная с тепловыми сетями
2016 - 2020
администрация Угловского района




50000,0
50000,0
56493,0
156493,0
всего








в том числе




45000,0
45000,0
50844,0
140844,0
краевой бюджет




5000,0
5000,0
5649,0
15649,0
местный бюджет
186.
Мероприятие 2.1.26. Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт тепловых сетей
2015 - 2020
администрация Усть-Калманского района

2500,0
1000,0
1000,0
4970,0
4970,0
4974,0
19414,0
всего








в том числе

2000,0
800,0
800,0
3976,0
3976,0
3979,0
15531,0
краевой бюджет

500,0
200,0
200,
994,0
994,0
995,0
3883,0
местный бюджет
187.
Мероприятие 2.1.27. Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, реконструкция системы теплоснабжения
2016 - 2020
администрация Шелаболихинского района


2500,0
2500,0
13400,0
13400,0
13421,0
45221,0
всего








в том числе


2000,0
2000,0
10720,0
10720,0
10737,0
36177,0
краевой бюджет


500,0
500,0
2680,0
2680,0
2684,0
9044,0
местный бюджет
188.
Мероприятие 2.1.28. Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный ремонт котельной "СХТ" и тепловых сетей
2014 - 2020
администрация Шипуновского района
3942,4

3000,0
3000,0
17500,0
17500,0
18152,0
63094,4
всего








в том числе
3074,0

2400,0
2400,0
14000,0
14000,0
14522,0
50396,0
краевой бюджет
868,4

600,0
600,0
3500,0
3500,0
3630,0
12698,4
местный бюджет
189.
Задача 2. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования
2014 - 2020

14550,1
4699,2
8905,0
10322,0
16522,0
13522,0
13421,0
81941,3
всего








в том числе
13020

6341,0
8480,0
13740,0
11040,0
10948,0
63569,0
краевой бюджет
1530,1
4699,2
2564,0
1842,0
2782,0
2482,0
2473,0
18372,3
местный бюджет
190.
Мероприятие 2.2.1. Г. Алейск, приобретение трех водогрейных котлов теплопроизводительностью 1,1 Гкал/час (1,25 МВт) на котельную № 9
2016
администрация г. Алейска


1523,0




1523,0
всего








в том числе


761,0




761,0
краевой бюджет


762,0




762,0
местный бюджет
191.
Мероприятие 2.2.2. Г. Алейск, приобретение двух водогрейных котлов теплопроизводительностью 2,0 Гкал/час (2,3 МВт) на котельную № 1
2016
администрация г. Алейска


2100,0




2100,0
всего








в том числе


1050,0




1050,0
краевой бюджет


1050,0




1050,0
местный бюджет
192.
Мероприятие 2.2.3. Г. Алейск, приобретение одного водогрейного котла теплопроизводительностью 1,0 Гкал/час (1,16 МВт) с ручной подачей угля на котельную № 1
2016
администрация г. Алейска


310,0




310,0
всего








в том числе


155,0




155,0
краевой бюджет


155,0




155,0
местный бюджет
193.
Мероприятие 2.2.4. Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, приобретение оборудования для котельной Администрации района
2018
администрация Немецкого национального района




3000,0


3000,0
всего








в том числе




2700,0


2700,0
краевой бюджет




300,0


300,0
местный бюджет
194.
Мероприятие 2.2.5. Немецкий национальный район, с. Кусак, приобретение оборудования для центральной котельной
2014
администрация Немецкого национального района
1667,0






1667,0
всего








в том числе
1500,0






1500,0
краевой бюджет
167,0






167,0
местный бюджет
195.
Мероприятие 2.2.6. Немецкий национальный район, с. Подсосново, приобретение оборудования для поселковой котельной
2016
администрация Немецкого национального района


1750,0




1750,0
всего








в том числе


1575,0




1575,0
краевой бюджет


175,0




175,0
местный бюджет
196.
Мероприятие 2.2.7. Павловский район, с. Павловск, приобретение оборудования для котельной "Авторемзавод"
2014 - 2015
администрация Павловского района
6406,0
4354,0





10760,0
всего








в том числе
5380,0






5380,0
краевой бюджет
1026,0
4354,0





5380,0
местный бюджет
197.
Мероприятие 2.2.8. Суетский район, с. Верх-Суетка, демонтаж, приобретение котла КВм - 1,1 и монтаж в центральной котельной
2014
администрация Суетского района
1298,9






1298,9
всего








в том числе
1169,0






1169,0
краевой бюджет
129,9






129,9
местный бюджет
198.
Мероприятие 2.2.9. Усть-Пристанский район, капитальный ремонт котельного оборудования котельных в с. Елбанка (школа) и с. Усть-Чарышская Пристань (школа, культура)
2014 - 2015
администрация Усть-Пристанского района
1424,0
158,6





1582,6
всего








в том числе
1424,0






1424,0
краевой бюджет
0
158,6





158,6
местный бюджет
199.
Мероприятие 2.2.10. Усть-Пристанский район, капитальный ремонт котельного оборудования квартальной котельной в селе Усть-Чарышская Пристань, пер. Юности, 6
2014 - 2020
администрация Усть-Пристанского района
1682,0
186,6
2222,0
2222,0
2222,0
2222,0
2121,0
12877,6
всего








в том числе
1682,0

2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
1908,0
11590,0
краевой бюджет

186,6
222,0
222,0
222,0
222,0
213,0
1287,6
местный бюджет
200.
Мероприятие 2.2.11. Целинный район, села Дружба, Марушка, Целинное, модернизация теплоснабжения
2016 - 2020
администрация Целинного района


1000,0
8100,0
11300,0
11300,0
11300,0
43000,0
всего








в том числе


800,0
6480,0
9040,0
9040,0
9040,0
34400,0
краевой бюджет


200,0
1620,0
2260,0
2260,0
2260,0
8600,0
местный бюджет
201.
Мероприятие 2.2.12. Чарышский район, капитальный ремонт котельного оборудования котельной "Школа" по адресу: с. Чарышское, ул. Пастухова, 13, котельной "Райпо" по адресу: с. Чарышское, ул. Партизанская, 57а
2014
администрация Чарышского района
2072,18






2072,18
всего








в том числе
1865,0






1865,0
краевой бюджет
207,18






207,18
местный бюджет
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015 - 2020 годы
202.
Цель 1. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края
2015 - 2020
ОАО "Газпром" ГУСТКиДХАК, администрации городов и районов Алтайского края

703536,1
650992,9
671699,2
655000,0
663000,0
665000,0
4009228,2
всего, в том числе

313000,0
310000,0
307500,0
305000,0
300000,0
295000,0
1830500,0
краевой бюджет

119027,1
132892,9
142339,2
125000,0
128000,0
130000,0
777259,2
местный бюджет

271509,0
208100,0
221860,0
225000,0
235000,0
240000,0
1401469,0
внебюджетные источники
203.
Задача 1. Строительство объектов по плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Алтайский край)
2015 - 2020


252995,5
124017,9
68720,0
122500,0
122500,0
122500,0
813233,4
всего, в том числе

129520,5
103900,0
48020,0
70000,0
70000,0
70000,0
491440,5
краевой бюджет

29475,0
11117,9
10700,0
17500,0
17500,0
17500,0
103792,9
местный








бюджет

94000,0
9000,0
10000,0
35000,0
35000,0
35000,0
218000,0
внебюджетные источники
204.
Мероприятие 1.1. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Новоалтайска
2015 - 2016


16150,0
3642,9




19792,9
всего, в том числе

1150,0
3642,9




4792,9
местный бюджет

15000,0





15000,0
внебюджетные источники
205.
Мероприятие 1.1.1. Проектно-изыскательские работы
2015
администрация г. Новоалтайска

842,9





842,9
всего, в том числе

842,9





842,9
местный бюджет
206.
Мероприятие 1.1.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2016


307,1
3642,9




3950,0
всего, в том числе

307,1
3642,9




3950,0
местный бюджет
207.
Мероприятие 1.1.2.1. Газопровод высокого давления от отключающего устройства в Белоярском районе до ГРП-32 в г. Новоалтайске Алтайского края
2015
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
208.
Мероприятие 1.1.2.2. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г. Новоалтайске Алтайского края
2015
администрация г. Новоалтайска

307,1
3642,9




3950,0
всего, в том числе

307,1
3642,9




3950,0
местный бюджет
209.
Мероприятие 1.1.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015
организации

15000,0





15000,0
всего, в том числе

15000,0





15000,0
внебюджетные источники
210.
Мероприятие 1.1.3.1. Строительство котельных на природном газе
2015
организации

15000,0





15000,0
всего, в том числе

15000,0





15000,0
внебюджетные источники
211.
Мероприятие 1.2. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Калманского района
2014 - 2016


98100,0
6500,0




104600,0
всего, в том числе

63100,0
6500,0




69600,0
краевой бюджет

35000,0





35000,0
внебюджетные источники
212.
Мероприятие 1.2.1. Проектно-изыскательские работы
2015
ГУСТКиДХАК

300,0





300,0
всего, в том числе

300,0





300,0
краевой бюджет
213.
Мероприятие 1.2.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2014 - 2015


50000,0





50000,0
всего, в том числе

50000,0





50000,0
краевой бюджет
214.
Мероприятие 1.2.2.1. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Александровка до с. Калманка с отводом до с. Алтай Калманского района Алтайского края
2014 - 2015
ОАО "Газпром"









215.
Мероприятие 1.2.2.2. Распределительный газопровод в с. Калманка Калманского района Алтайского края
2014 - 2015
ГУСТКиДХАК

50000,0





50000,0
всего, в том числе

50000,0





50000,0
краевой бюджет
216.
Мероприятие 1.2.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015 - 2016


47800,0
6500,0




54300,0
всего, в том числе

12800,0
6500,0




19300,0
краевой бюджет

35000,0





35000,0
внебюджетные источники
217.
Мероприятие 1.2.3.1. Модульная котельная МБОУ Калманская СОШ по ул. Ленина, д. 24 в с. Калманка Калманского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

8600,0
2700,0




11300,0
всего, в том числе

8600,0
2700,0




11300,0
краевой бюджет
218.
Мероприятие 1.2.3.2. Модульная котельная МБОУ Алтайская СОШ по ул. Советской, д. 29 в пос. Алтай Калманского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

4200,0
3800,0




8000,0
всего, в том числе

4200,0
3800,0




8000,0
краевой бюджет
219.
Мероприятие 1.2.3.3. Строительство котельных на природном газе
2015
организации

35000,0





35000,0
всего, в том числе

35000,0





35000,0
внебюджетные источники
220.
Мероприятие 1.3. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Троицкого района
2015 - 2016


6000,0





6000,0
всего, в том числе

3000,0





3000,0
местный бюджет

3000,0





3000,0
внебюджетные источники
221.
Мероприятие 1.3.1. Проектно-изыскательские работы
2015
администрация Троицкого района

3000,0





3000,0
всего, в том числе

3000,0





3000,0
местный бюджет
222.
Мероприятие 1.3.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам




















223.
Мероприятие 1.3.2.1. Межпоселковый газопровод от ГРС с. Троицкое до ГГРП пос. Гордеевского, с. Заводского Троицкого района Алтайского края
2016
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
224.
Мероприятие 1.3.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015
организации

3000,0





3000,0
всего, в том числе

3000,0





3000,0
внебюджетные источники
225.
Мероприятие 1.3.3.1. Строительство котельных на природном газе
2015
организации

3000,0





3000,0
всего, в том числе

3000,0





3000,0
внебюджетные источники
226.
Мероприятие 1.4. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Смоленского района
2014 - 2016


126745,5
43475,0




170220,5
всего, в том числе

65420,5
36000,0




101420,5
краевой бюджет

20325,0
7475,0




27800,0
местный бюджет

41000,0





41000,0
внебюджетные источники
227.
Мероприятие 1.4.1. Проектно-изыскательские работы
2015
ГУСТКиДХАК, администрация Смоленского района

9470,5





9470,5
всего, в том числе

1470,5





1470,5
краевой
бюджет

8000,0





8000,0
местный бюджет
228.
Мероприятие 1.4.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2014 - 2015


61625,0
37375,0




99000,0
всего, в том числе

49300,0
29900,0




79200,0
краевой бюджет

12325,0
7475,0




19800,0
местный бюджет
229.
Мероприятие 1.4.2.1. Газопровод высокого давления до котельной "Заря" в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края
2014 - 2015
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
230.
Мероприятие 1.4.2.2. Газопровод высокого давления до ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11, ГРП-18 и низкого давления от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-11, ГРП-18 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края
2014 - 2015
ГУСТКиДХАК, администрация Смоленского района

61625,0
37375,0




99000,0
всего, в том числе

49300,0
29900,0




79200,0
краевой бюджет

12325,0
7475,0




19800,0
местный бюджет
231.
Мероприятие 1.4.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015


17650,0
6100,0




23750,0
всего, в том числе

14650,0
6100,0




20750,0
краевой бюджет

3000,0





3000,0
внебюджетные источники
232.
Мероприятие 1.4.3.1. Модульная котельная "ДЮСШ" по пер. Гражданскому, д. 39 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

8300,0
3800,0




12100,0
всего, в том числе

8300,0
3800,0




12100,0
краевой бюджет
233.
Мероприятие 1.4.3.2. Модульная котельная детского сада "Петушок" по пер. Автомобильному, д. 3 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

6350,0
2300,0




8650,0
всего, в том числе

6350,0
2300,0




8650,0
краевой бюджет
234.
Мероприятие 1.4.3.3. Строительство котельных на природном газе
2015
организации

3000,0





3000,0
всего, в том числе

3000,0





3000,0
внебюджетные источники
235.
Мероприятие 1.4.3.4. Газопровод межпоселковый от ГРС с. Смоленское до пос. Кировского, пос. Раздольного, с. Александровка, с. Точильного Смоленского района Алтайского края
2016
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
236.
Мероприятие 1.4.4. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015
организации

38000,0





38000,0
всего, в том числе

38000,0





38000,0
внебюджетные источники
237.
Мероприятие 1.4.4.1. Строительство котельных на природном газе
2015
организации

38000,0





38000,0
всего, в том числе

38000,0





38000,0
внебюджетные источники
238.
Мероприятие 1.5. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Советского района
2015 - 2017


6000,0
70400,0
15400,0



91800,0
всего, в том числе

1000,0
61400,0
15400,0



77800,0
краевой бюджет

5000,0





5000,0
местный бюджет


9000,0




9000,0
внебюджетные источники
239.
Мероприятие 1.5.1. Проектно-изыскательские работы
2015
администрация Советского района

5000,0





5000,0
всего, в том числе

5000,0





5000,0
местный бюджет
240.
Мероприятие 1.5.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2016



40400,0




40400,0
всего, в том числе


40400,0




40400,0
краевой бюджет
241.
Мероприятие 1.5.2.1. Межпоселковый газопровод от ГРС с. Советского до ГГРП с. Красный Яр и с. Шульгинка Советского района Алтайского края
2016
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
242.
Мероприятие 1.5.2.2. Распределительный газопровод в с. Красный Яр Советского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


28000,0




28000,0
всего, в том числе


28000,0




28000,0
краевой бюджет
243.
Мероприятие 1.5.2.3. Распределительный газопровод в с. Шульгинка Советского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


12400,0




12400,0
всего, в том числе


12400,0




12400,0
краевой бюджет
244.
Мероприятие 1.5.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015 - 2017


1000,0
30000,0
15400,0



46400,0
всего, в том числе

1000,0
21000,0
15400,0



37400,0
краевой бюджет


9000,0




9000,0
внебюджетные источники
245.
Мероприятие 1.5.3.1. Модульная котельная МУП "Комсервис" в с. Шульгинка Советского района Алтайского края
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

1000,0
21000,0
15400,0



37400,0
всего, в том числе

1000,0
21000,0
15400,0



37400,0
краевой бюджет
246.
Мероприятие 1.5.3.2. Строительство котельных на природном газе
2016
организации


9000,0




9000,0
всего, в том числе


9000,0




9000,0
внебюджетные источники
247.
Мероприятие 1.6. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Ребрихинского района
2016 - 2017




53320,0



53320,0
всего, в том числе



32620,0



32620,0
краевой бюджет



10700,0



10700,0
местный бюджет



10000,0



10000,0
внебюджетные источники
248.
Мероприятие 1.6.1. Проектно-изыскательские работы
2017
ГУСТКиДХАК, администрация Ребрихинского района



7320,0



7320,0
всего, в том числе



3820,0



3820,0
краевой бюджет



3500,0



3500,0
местный бюджет
249.
Мероприятие 1.6.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам





18000,0



18000,0
всего, в том числе



14400,0



14400,0
краевой бюджет



3600,0



3600,0
местный бюджет
250.
Мероприятие 1.6.2.1. Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС до ст. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края
2016
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
251.
Мероприятие 1.6.2.2. Распределительный газопровод на ст. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК, администрация Ребрихинского района



18000,0



18000,0
всего, в том числе



14400,0



14400,0
краевой бюджет



3600,0



3600,0
местный бюджет
252.
Мероприятие 1.6.2.3. Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Ребриха до с. Клочки Ребрихинского района Алтайского края
2016
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
253.
Мероприятие 1.6.2.4. Межпоселковый газопровод высокого давления до с. Боровлянка и с. Касмалинка Ребрихинского района Алтайского края
2017
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
254.
Мероприятие 1.6.2.5. Межпоселковый газопровод высокого давления до с. Подстепного с отводом до с. Паново Ребрихинского района Алтайского края
2017
ОАО "Газпром"








всего, в том числе








внебюджетные источники
255.
Мероприятие 1.6.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2017




28000,0



28000,0
всего, в том числе



14400,0



14400,0
краевой бюджет



3600,0



3600,0
местный бюджет



10000,0



10000,0
внебюджетные источники
256.
Мероприятие 1.6.3.1. Центральная котельная № 1 по ул. Строительной, 26 ст. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК, администрация Ребрихинского района



18000,0



18000,0
всего, в том числе



14400,0



14400,0
краевой бюджет



3600,0



3600,0
местный бюджет
257.
Мероприятие 1.6.3.2. Модульная котельная ул. Новая, 12-а с. Клочки Ребрихинского района Алтайского края
2016
организации



10000,0



10000,0
всего, в том числе



10000,0



10000,0
внебюджетные источники
258.
Мероприятие 1.7. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края
2018 - 2020
ОАО "Газпром", ГУСТЖиДХАК, администрации городов и районов Алтайского края




122500,0
122500,0
122500,0
367500,0
всего, в том числе




70000,0
70000,0
70000,0
210000,0
краевой бюджет




17500,0
17500,0
17500,0
52500,0
местный бюджет




35000,0
35000,0
35000,0
105000,0
внебюджетные источники
259.
Задача 2. Газификация краевых государственных учреждений, объектов муниципальной собственности и домовладений
2015 - 2020
ГУСТКиДХАК, администрации городов и районов Алтайского края, организации, граждане

457240,6
520275,0
602979,2
532500,0
540500,0
542500,0
3195994,8
всего, в том числе

183479,5
206100,0
259480,0
235000,0
230000,0
225000,0
1339059,5
краевой бюджет

96252,1
115075,0
131639,2
107500,0
110500,0
112500,0
673466,3
местный бюджет

177509,0
199100,0
211860,0
190000,0
200000,0
205000,0
1183469,0
внебюджетные источники
260.
Мероприятие 2.1. Перевод краевых государственных учреждений на природный газ
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

34083,7
24047,9
145728,9



203860,5
всего, в том числе

34083,7
24047,9
145728,9



203860,5
краевой бюджет
261.
Мероприятие 2.1.1. Проектирование и строительство котельных краевых государственных учреждений по объектам
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

34083,7
24047,9
145728,9



203860,5
всего, в том числе

34083,7
24047,9
145728,9



203860,5
краевой бюджет
262.
Мероприятие 2.1.1.1. Автономный источник теплоснабжения на природном газе филиала КГБУЗ "Городская больница № 10, г. Барнаул" по ул. Центральной, д. 80 в пос. Ягодное г. Барнаула Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


627,9




627,9
всего, в том числе


627,9




627,9
краевой бюджет
263.
Мероприятие 2.1.1.2. Котельная КГБУО "Алтайский краевой информационно-аналитический центр", ул. Партизанская, 195, г. Барнаул Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

160,0





160,0
всего, в том числе

160,0





160,0
краевой бюджет
264.
Мероприятие 2.1.1.3. Реконструкция котельной с переводом на природный газ по ул. Чкалова, 230 в г. Барнауле
2015
ГУСТКиДХАК

2550,0





2550,0
всего, в том числе

2550,0





2550,0
краевой бюджет
265.
Мероприятие 2.1.1.4. Модульная котельная административного здания и гаража ККУ "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае" по ул. Взлетной, д. 2ж в г. Барнауле Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

374,1





374,1
всего, в том числе

374,1





374,1
краевой бюджет
266.
Мероприятие 2.1.1.5. Модульная котельная базы Краевого поисково-спасательного отряда МЧС России по адресу: Павловский тракт, д. 216г в г. Барнауле Алтайского края
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

1281,6
8400,0
29100,0



38781,6
всего, в том числе

1281,6
8400,0
29100,0



38781,6
краевой бюджет









267.
Мероприятие 2.1.1.6. Автономный источник теплоснабжения на природном газе для здания ветлаборатории КГБУ "Управление ветеринарии по г. Новоалтайску и Первомайскому району" по ул. Коммунистической, 108 в г. Новоалтайске Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



2000,0



2000,0
всего, в том числе



2000,0



2000,0
краевой бюджет
268.
Мероприятие 2.1.1.7. Автономный источник теплоснабжения на природном газе "Центральная районная больница Первомайского района", ул. Центральная, 69, с. Березовка, Первомайский район
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

700,1

5000,0



5700,1
всего, в том числе

700,1

5000,0



5700,1
краевой бюджет
269.
Мероприятие 2.1.1.8. Котельная КАУ "Алтайлес", ул. Ленина, 40 в с. Бобровка Первомайского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



1600,0



1600,0
всего, в том числе



1600,0



1600,0
краевой бюджет
270.
Мероприятие 2.1.1.9. Модульная котельная КГБУЗ "Алтайская краевая психиатрическая больница № 1", ул. Вокзальная, д. 21 в с. Боровиха Первомайского района Алтайского края
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

835,4
2500,0
22000,0



25335,4
всего, в том числе

835,4
2500,0
22000,0



25335,4
краевой бюджет
271.
Мероприятие 2.1.1.10. Модульная котельная КГБУЗ "Первомайская центральная районная больница имени А.Ф.Воробьева" по ул. Майской, 46 в с. Бобровка Первомайского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



10134,6



10134,6
всего, в том числе



10134,6



10134,6
краевой бюджет
272.
Мероприятие 2.1.1.11. Модульная котельная КГБОУ НПО "Профессиональный лицей № 60" по пер. Дорожному, д. 1 в с. Первомайском Первомайского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

21700,0





21700,0
всего, в том числе

21700,0





21700,0
краевой бюджет
273.
Мероприятие 2.1.1.12. Автономный источник теплоснабжения КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Новоалтайску и Первомайскому району" по ул. Советской, д. 21а в с. Бобровка Первомайского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


700,0




700,0
всего, в том числе


700,0




700,0
краевой бюджет
274.
Мероприятие 2.1.1.13. Модульная котельная КГБУЗ "Первомайская центральная районная больница имени А.Ф.Воробьева" по ул. Боровой, д. 34 в с. Первомайском Первомайского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



5086,5



5086,5
всего, в том числе



5086,5



5086,5
краевой бюджет
275.
Мероприятие 2.1.1.14. Модульная котельная КГБСКОУ "Тальменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" по ул. Чернышевского, д. 29 р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



7600,0



7600,0
всего, в том числе



7600,0



7600,0
краевой бюджет
276.
Мероприятие 2.1.1.15. Модульная котельная КГБСКОУ "Озерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида" по ул. Майской, д. 100 в с. Озерки Тальменского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

780,9





780,9
всего, в том числе

780,9





780,9
краевой бюджет
277.
Мероприятие 2.1.1.16. Модульная котельная КГБСКОУ "Тальменский санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Учительской, д. 2а в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



3966,7



3966,7
всего, в том числе



3966,7



3966,7
краевой бюджет
278.
Мероприятие 2.1.1.17. Автономный источник теплоснабжения на природном газе для здания ветлаборатории по ул. Анисимовской в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



2500,0



2500,0
всего, в том числе



2500,0



2500,0
краевой бюджет
279.
Мероприятие 2.1.1.18. Автономный источник теплоснабжения на природном газе для здания КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Тальменскому району", ул. Лисавенко, д. 37 в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



4541,1



4541,1
всего, в том числе



4541,1



4541,1
краевой бюджет
280.
Мероприятие 2.1.1.19. Котельная ГКУЗ особого типа "Краевой медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" по адресу: примерно в 3,2 км на северо-запад в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



6200,0



6200,0
всего, в том числе



6200,0



6200,0
краевой бюджет
281.
Мероприятие 2.1.1.20. Газоснабжение блочно-модульной котельной центральной поликлиники в с. Налобиха Косихинского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

469,6





469,6
всего, в том числе

469,6





469,6
краевой бюджет
282.
Мероприятие 2.1.1.21. Котельная КГБУ здравоохранения особого типа "Краевой медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" по ул. Мамонтова, д. 78а в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края
2016 - 2017
ГУСТКиДХАК

500,0
2100,0
15200,0



17800,0
всего, в том числе

500,0
2100,0
15200,0



17800,0
краевой бюджет
283.
Мероприятие 2.1.1.22. Модульная котельная КГБУЗ "Калманская ЦРБ" по ул. Дзержинского, д. 42 в с. Калманка Калманского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

4380,0
8420,0




12800,0
всего, в том числе

4380,0
8420,0




12800,0
краевой бюджет
284.
Мероприятие 2.1.1.23. Модульная котельная КГБУЗ "Калманская ЦРБ" по ул. Маяковского, д. 3 в с. Калманка Калманского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



11000,0



11000,0
всего, в том числе



11000,0



11000,0
краевой бюджет
285.
Мероприятие 2.1.1.24. Модульная котельная филиала ГКУЗ "Краевой медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" по ул. Зеленый Клин, 9а в с. Сростки Бийского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



1200,0



1200,0
всего, в том числе



1200,0



1200,0
краевой бюджет
286.
Мероприятие 2.1.1.25. Модульная котельная КГБУЗ "Смоленская ЦРБ" по ул. Песчаной, д. 71а в с. Смоленском Смоленского района Алтайского края
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

352,0
1300,0
18600,0



20252,0
всего, в том числе

352,0
1300,0
18600,0



20252,0
краевой бюджет
287.
Мероприятие 2.2. Строительство газораспределительных объектов
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

2090,0
8800,0




10890,0
всего, в том числе

2090,0
8800,0




10890,0
краевой бюджет
288.
Мероприятие 2.2.1. Строительство и проектирование трубопроводов природного газа и сооружений на них по объектам
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

2090,0
8800,0




10890,0
всего, в том числе

2090,0
8800,0




10890,0
краевой бюджет
289.
Мероприятие 2.2.1.1. ГГРП на развязке трассы М-52 по ул. Октябренок в г. Новоалтайске Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


6500,0




6500,0
всего, в том числе


6500,0




6500,0
краевой бюджет
290.
Мероприятие 2.2.1.2. ГГРП-22А в г. Новоалтайске Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


1500,0




1500,0
всего, в том числе


1500,0




1500,0
краевой бюджет
291.
Мероприятие 2.2.1.3. Газопровод высокого давления от ГРС-Новоалтайская до ГГРП пос. Новогорского Первомайского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

420,0





420,0
всего, в том числе

420,0





420,0
краевой бюджет
292.
Мероприятие 2.2.1.4. Газопровод высокого давления от с. Солнечного до с. Санниково Первомайского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


800,0




800,0
всего, в том числе


800,0




800,0
краевой бюджет
293.
Мероприятие 2.2.1.5. Газопровод высокого давления до отключающего устройства в игорной зоне "Сибирская монета" Алтайского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

1670,0





1670,0
всего, в том числе

1670,0





1670,0
краевой бюджет
294.
Мероприятие 2.3. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Барнаула
2015 - 2017


116925,0
170600,0
160379,2



447904,2
всего, в том числе

4865,0
26500,0
18000,0



49365,0
краевой бюджет

35000,0
44500,0
46519,2



126019,2
местный бюджет

77060,0
99600,0
95860,0



272520,0
внебюджетные источники
295.
Мероприятие 2.3.1. Проектно-изыскательские работы, кадастровые работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация г. Барнаула

5365,0
1000,0
1000,0



7365,0,0
всего, в том числе

4365,0





4365,0
краевой бюджет

1000,0
1000,0
1000,0



3000,0
местный бюджет
296.
Мероприятие 2.3.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2017


87010,0
126436,1
124379,2



337825,3
всего, в том числе

500,0
17000,0
18000,0



29390,5
краевой бюджет

9450,0
9836,1
10519,2



29805,3
местный бюджет

77060,0
99600,0
95860,0



272520,0
внебюджетные источники
297.
Мероприятие 2.3.2.1. Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в пос. Борзовая Заимка Центрального района г. Барнаула Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК

500,0
15000,0




15500,0
всего, в том числе

500,0
15000,0




15500,0
краевой бюджет
298.
Мероприятие 2.3.2.2. Газоснабжение ст. Ползуново Центрального района г. Барнаула Алтайского края
2016 - 2017
ГУСТКиДХАК


2000,0
9000,0



11000,0
всего, в том числе


2000,0
9000,0



11000,0
краевой бюджет
299.
Мероприятие 2.3.2.3. Распределительный газопровод высокого давления по ул. Власихинской в г. Барнауле Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



9000,0



9000,0
всего, в том числе



9000,0



9000,0
краевой бюджет
300.
Мероприятие 2.3.2.4. Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г. Барнаула Алтайского края
2017
администрация г. Барнаула



1600,0



1600,0
всего, в том числе



1600,0



1600,0
местный бюджет
301.
Мероприятие 2.3.2.5. Газопровод высокого давления и ГРП по ул. Раздольной, 226 Индустриального района г. Барнаула Алтайского края
2015
администрация г. Барнаула

1000,0





1000,0
всего, в том числе

1000,0





1000,0
местный бюджет
302.
Мероприятие 2.3.2.6. Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона "ВРЗ" Октябрьского района г. Барнаула
2015 - 2017
администрация г. Барнаула

8450,0
9836,1
8919,2



27205,3
всего, в том числе

8450,0
9836,1
8919,2



27205,3
местный бюджет
303.
Мероприятие 2.3.2.7. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

77060,0
99600,0
95860,0



272520,0
всего, в том числе

77060,0
99600,0
95860,0



272520,0
внебюджетные источники
304.
Мероприятие 2.3.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015 - 2017


24550,0
43163,9
35000,0



102713,9
всего, в том числе


9500,0




9500,0
краевой бюджет

24550,0
33663,9
35000,0



93213,9
местный бюджет
305.
Мероприятие 2.3.3.1. Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул. Промышленной, 3 в пос. Центральном Центрального района в г. Барнауле
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК, администрация г. Барнаула


10000,0




10000,0
всего, в том числе


5000,0




5000,0
краевой бюджет


5000,0




5000,0
местный бюджет
306.
Мероприятие 2.3.3.2. Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул. Строительной, 16а в с. Власиха Индустриального района г. Барнаула
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК, администрация г. Барнаула


9000,0




9000,0
всего, в том числе


4500,0




4500,0
краевой бюджет


4500,0




4500,0
местный бюджет
307.
Мероприятие 2.3.3.3. Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул. Промышленной, д. 3 в пос. Центральном Центрального района в г. Барнауле Алтайского края
2016 - 2017
администрация г. Барнаула


5000,0
35000,0



40000,0
всего, в том числе


5000,0
35000,0



40000,0
местный бюджет
308.
Мероприятие 2.3.3.4. Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул. Строительной, 16а в с. Власиха Индустриального района г. Барнаула Алтайского края
2015 - 2016
администрация г. Барнаула

14550,0
7513,9




22063,9
всего, в том числе

14550,0
7513,9




22063,9
местный бюджет
309.
Мероприятие 2.3.3.5. Газовая котельная для пос. Лесного Индустриального района г. Барнаула Алтайского края
2016
администрация г. Барнаула


11650,0




11650,0
всего, в том числе


11650,0




11650,0
местный бюджет
310.
Мероприятие 2.3.3.6. Автономный источник теплоснабжения жилых домов по ул. Мамонтова, 244, 246, 307, 309
2015
администрация г. Барнаула

10000,0





10000,0
всего, в том числе

10000,0





10000,0
местный бюджет
311.
Мероприятие 2.4. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Бийска
2015 - 2017


9705,8
13419,2
17500,0



40625,0
всего, в том числе

6230,8
13419,2
7500,0



27150,0
краевой бюджет

1876,0

10000,0



11876,0
местный бюджет

1599,0





1599,0
внебюджетные источники
312.
Мероприятие 2.4.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК, администрация г. Бийска, организации

5775,0
1000,0




6775,0
всего, в том числе

2300,0
1000,0




3300,0
краевой бюджет

1876,0





1876,0
местный бюджет

1599,0





1599,0
внебюджетные источники
313.
Мероприятие 2.4.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2017


3930,8
12419,2
17500,0



33850,0
всего, в том числе

3930,8
12419,2
7500,0



23850,0
краевой бюджет



10000,0



10000,0
местный бюджет
314.
Мероприятие 2.4.2.1. Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-13, 18, 46 в г. Бийске Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


5200,0




5200,0
всего, в том числе


5200,0




5200,0
краевой бюджет
315.
Мероприятие 2.4.2.2. Распределительный газопровод среднего давления до ГРП-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10/1, 48 в г. Бийске Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

3930,8
7219,2




11150,0
всего, в том числе

3930,8
7219,2




11150,0
краевой бюджет
316.
Мероприятие 2.4.2.3. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-21 в г. Бийске Алтайского края
2017
администрация г. Бийска



10000,0



10000,0
всего, в том числе



10000,0



10000,0
местный бюджет
317.
Мероприятие 2.4.2.4. Распределительный газопровод высокого давления от ул. Севастопольской до ГРП-21 г. Бийска Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



7500,0



7500,0
всего, в том числе



7500,0



7500,0
краевой бюджет
318.
Мероприятие 2.5. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Новоалтайска
2015 - 2017


18140,0
44293,0
45114,5



107547,5
всего, в том числе

7690,0
24693,0
21014,5



53397,5
краевой бюджет

3850,0
14600,0
19100,0



37550,0
местный бюджет

6600,0
5000,0
5000,0



16600,0
внебюджетные источники
319.
Мероприятие 2.5.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация г. Новоалтайска

3250,0
4100,0
4300,0



11650,0
всего, в том числе

2300,0
2500,0
4300,0



9100,0
краевой бюджет

950,0
1600,0




2550,0
местный бюджет
320.
Мероприятие 2.5.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам



14890,0
40193,0
40814,5



95897,5
всего, в том числе

5390,0
22193,0
16714,5



44297,5
краевой бюджет

2900,0
13000,0
19100,0



35000,0
местный бюджет

6600,0
5000,0
5000,0



16600,0
внебюджетные источники
321.
Мероприятие 2.5.2.1. Распределительный газопровод от ГРП-21.1, ГРП-21.2 в г. Новоалтайске Алтайского края
2016 - 2017
ГУСТКиДХАК


7593,0
13714,5



21307,5
всего, в том числе


7593,0
13714,5



21307,5
краевой бюджет
322.
Мероприятие 2.5.2.2. Распределительный газопровод от ГРП-25/6 в г. Новоалтайске Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

4600,0
14600,0




19200,0
всего, в том числе

4600,0
14600,0




19200,0
краевой бюджет
323.
Мероприятие 2.5.2.3. Газопровод высокого давления до ГРП-20/2 и низкого давления от ГРП-20/2 в г. Новоалтайске Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

790,0





790,0
всего, в том числе

790,0





790,0
краевой бюджет
324.
Мероприятие 2.5.2.4. Газопровод высокого давления до ГРП-23, до котельной по ул. 1-й Ипподромной, д. 18 в г. Новоалтайске Алтайского края
2017 - 2018
ГУСТКиДХАК



3000,0



3000,0
всего, в том числе



3000,0



3000,0
краевой бюджет
325.
Мероприятие 2.5.2.5. Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в г. Новоалтайске Алтайского края
2015 - 2017
администрация г. Новоалтайска

500,0
8900,0
15000,0



24400,0
всего, в том числе

500,0
8900,0
15000,0



24400,0
местный бюджет
326.
Мероприятие 2.5.2.6. Газовые сети в микрорайоне АТП (ул. Октябренок, Коммунистическая, пер. Подгорный) в г. Новоалтайске Алтайского края
2015
администрация г. Новоалтайска

2100,0





2100,0
всего, в том числе

2100,0





2100,0
местный бюджет
327.
Мероприятие 2.5.2.7. Газоснабжение жилых домов и котельной по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края
2015
администрация г. Новоалтайска

300,0





300,0
всего, в том числе

300,0





300,0
местный бюджет
328.
Мероприятие 2.5.2.8. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-47, ГРП-48 в г. Новоалтайске
2016 - 2017
администрация г. Новоалтайска


4100,0
4100,0



8200,0
всего, в том числе


4100,0
4100,0



8200,0
местный бюджет
329.
Мероприятие 2.5.2.9. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

6600,0
5000,0
5000,0



16600,0
всего, в том числе

6600,0
5000,0
5000,0



16600,0
внебюджетные источники
330.
Мероприятие 2.6. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории городского округа г. Белокурихи
2015 - 2017


8000,0
9000,0
5100,0



22100,0
всего, в том числе

3000,0
4000,0
100,0



7100,0
местный бюджет

5000,0
5000,0
5000,0



15000,0
внебюджетные источники
331.
Мероприятие 2.6.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
администрация г. Белокурихи

100,0
100,0
100,0



300,0
всего, в том числе

100,0
100,0
100,0



300,0
местный бюджет
332.
Мероприятие 2.6.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам



7900,0
8900,0
5000,0



21800,0
всего, в том числе

2900,0
3900,0




6800,0
местный бюджет

5000,0
5000,0
5000,0



15000,0
внебюджетные источники
333.
Мероприятие 2.6.2.1. Распределительный газопровод низкого давления от ШРП-9 по ул. Зимней в г. Белокурихе Алтайского края
2015 - 2016
администрация г. Белокурихи

2900,0
3900,0




6800,0
всего, в том числе

2900,0
3900,0




6800,0
местный бюджет
334.
Мероприятие 2.6.2.2. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

5000,0
5000,0
5000,0



15000,0
всего, в том числе

5000,0
5000,0
5000,0



15000,0
внебюджетные источники
335.
Мероприятие 2.7. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Первомайского района
2015 - 2017


25226,1
14600,0
16700,0



56526,1
всего, в том числе

3350,0
500,0
500,0



4350,0
краевой бюджет

18576,1
9100,0
10200,0



37876,1
местный бюджет

3300,0
5000,0
6000,0



14300,0
внебюджетные источники
336.
Мероприятие 2.7.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация Первомайского района

21276,1
9600,0
10700,0



41576,1
всего, в том числе

2700,0
500,0
500,0



3700,0
краевой бюджет

18576,1
9100,0
10200,0



37876,1
местный бюджет
337.
Мероприятие 2.7.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам



3950,0
5000,0
6000,0



14950,0
всего, в том числе

650,0





650,0
краевой бюджет

3300,0
5000,0
6000,0



14300,0
внебюджетные источники
338.
Мероприятие 2.7.2.1. Распределительный газопровод по ул. Коммунаров в с. Фирсово Первомайского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

650,0





650,0
всего, в том числе

650,0





650,0
краевой бюджет
339.
Мероприятие 2.1.22. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

3300,0
5000,0
6000,0



14300,0
всего, в том числе

3300,0
5000,0
6000,0



14300,0
внебюджетные источники
340.
Мероприятие 2.8. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Павловского района
2015 - 2017


42780,0
24060,0
13783,6



80623,6
всего, в том числе

39580,0
18220,0
10783,6



68583,6
краевой бюджет

1100,0
3340,0




4440,0
местный бюджет

2100,0
2500,0
3000,0



7600,0
внебюджетные источники
341.
Мероприятие 2.8.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК, администрация Павловского района

8100,0
3840,0




11940,0
всего, в том числе

7000,0
500,0




7500,0
краевой бюджет

1100,0
3340,0




4440,0
местный бюджет
342.
Мероприятие 2.8.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам



34680,0
20220,0
13783,6



68683,6
всего, в том числе

32580,0
17720,0
10783,6



61083,6
краевой бюджет

2100,0
2500,0
3000,0



7600,0
внебюджетные источники
343.
Мероприятие 2.8.2.1. Газопровод высокого давления до ГРП-21, котельной базы ПОК и ТС и газопровод низкого давления от ГРП-21 по ул. Шахова до здания пенсионного фонда и общежития в с. Павловск Павловского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



10783,6



10783,6
всего, в том числе



10783,6



10783,6
краевой бюджет
344.
Мероприятие 2.8.2.2. Распределительный газопровод в с. Черемное Павловского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

29780,0
17020,0




46800,0
всего, в том числе

29780,0
17020,0




46800,0
краевой бюджет
345.
Мероприятие 2.8.2.3. Распределительный газопровод по ул. Строителей в с. Шахи Павловского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

2800,0
700,0




3500,0
всего, в том числе

2800,0
700,0




3500,0
краевой бюджет
346.
Мероприятие 2.8.2.4. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

2100,0
2500,0
3000,0



7600,0
всего, в том числе

2100,0
2500,0
3000,0



7600,0
внебюджетные источники
347.
Мероприятие 2.9. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Тальменского района
2015 - 2017


12350,0
8510,0
24830,0



45690,0
всего, в том числе

1850,0

10000,0



11850,0
краевой бюджет


3510,0
9830,0



13340,0
местный бюджет

10500,0
5000,0
5000,0



20500,0
внебюджетные источники
348.
Мероприятие 2.9.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация Тальменского района


3510,0
3830,0



7340,0
всего, в том числе


3510,0
3830,0



7340,0
местный бюджет
349.
Мероприятие 2.9.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам



12350,0
5000,0
21000,0



38350,0
всего, в том числе

1850,0

10000,0



11850,0
краевой бюджет



6000,0



6000,0
местный бюджет

10500,0
5000,0
5000,0



20500,0
внебюджетные источники
350.
Мероприятие 2.9.2.1. Газопровод высокого давления до ГРП-4 и среднего давления от ГРП-4 в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

1850,0





1850,0
всего, в том числе

1850,0





1850,0
краевой бюджет
351.
Мероприятие 2.9.2.2. Газификация жилых домов по ул. Тальменской, Береговой в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
2017
администрация Тальменского района



6000,0



6000,0
всего, в том числе



6000,0



6000,0
местный бюджет
352.
Мероприятие 2.9.2.3. Газопровод высокого давления до ГРП-6 и среднего давления от ГРП-6 в р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



10000,0



10000,0
всего, в том числе



10000,0



10000,0
краевой бюджет
353.
Мероприятие 2.9.2.4. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

10500,0
5000,0
5000,0



20500,0
всего, в том числе

10500,0
5000,0
5000,0



20500,0
внебюджетные источники
354.
Мероприятие 2.10. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Косихинского района
2015 - 2017


10300,0
11600,0
10000,0



31900,0
всего, в том числе

4140,0
4140,0
4500,0



12780,0
краевой бюджет

2660,0
3960,0
2000,0



8620,0
местный бюджет

3500,0
3500,0
3500,0



10500,0
внебюджетные источники
355.
Мероприятие 2.10.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
администрация Косихинского района

2200,0
3000,0
1500,0



6700,0
всего, в том числе

2200,0
3000,0
1500,0



6700,0
местный бюджет
356.
Мероприятие 2.10.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2017


3500,0
3500,0
3500,0



10500,0
всего, в том числе

3500,0
3500,0
3500,0



10500,0
внебюджетные источники
357.
Мероприятие 2.10.2.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

3500,0
3500,0
3500,0



10500,0
всего, в том числе

3500,0
3500,0
3500,0



10500,0
внебюджетные источники
358.
Мероприятие 2.10.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015 - 2017


4600,0
5100,0
5000,0



14700,0
всего, в том числе

4140,0
4140,0
4500,0



12780,0
краевой бюджет

460,0
960,0
500,0



1920,0
местный бюджет
359.
Мероприятие 2.10.3.1. Автономная отопительная установка дома культуры в с. Контошино Косихинского района Алтайского края
2016
администрация Косихинского района


500,0




500,0
всего, в том числе


500,0




500,0
местный бюджет
360.
Мероприятие 2.10.3.2. Модульная котельная школы в с. Глушинка, ул. Школьная, 4а Косихинского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК, администрация Косихинского района

4600,0
4600,0




9200,0
всего, в том числе

4140,0
4140,0




8280,0
краевой бюджет

460,0
460,0




920,0
местный бюджет
361.
Мероприятие 2.10.3.3. Модульная котельная дома культуры Косихинского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК, администрация Косихинского района



5000,0



5000,0
всего, в том числе



4500,0



4500,0
краевой бюджет



500,0



500,0
местный бюджет
362.
Мероприятие 2.11. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Троицкого района
2015 - 2017


18200,0
12150,0
19250,0



49600,0
всего, в том числе

2800,0
3480,0
8900,0



15180,0
краевой бюджет

3000,0
670,0
2350,0



6020,0
местный бюджет

12400,0
8000,0
8000,0



28400,0
внебюджетные источники
363.
Мероприятие 2.11.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация Троицкого района

5800,0
3300,0
3250,0



12350,0
всего, в том числе

2800,0
2800,0
2500,0



8100,0
краевой бюджет

3000,0
500,0
750,0



4250,0
местный бюджет
364.
Мероприятие 2.11.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2017


12400,0
8000,0
8000,0



28400,0
всего, в том числе

12400,0
8000,0
8000,0



28400,0
внебюджетные источники
365.
Мероприятие 2.11.2.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

12400,0
8000,0
8000,0



28400,0
всего, в том числе

12400,0
8000,0
8000,0



28400,0
внебюджетные источники
366.
Мероприятие 2.11.3. Перевод котельных на природный газ по объектам




850,0
8000,0



8850,0
всего, в том числе


680,0
6400,0



7080,0
краевой бюджет


170,0
1600,0



1770,0
местный бюджет
367.
Мероприятие 2.11.3.1. Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул. Юбилейной, д. 8 в пос. Октябрьском Троицкого района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК, администрация Троицкого района


850,0




850,0
всего, в том числе


680,0




680,0
краевой бюджет


170,0




170,0
местный бюджет
368.
Мероприятие 2.11.3.2. Котельная объектов соцкультбыта в пос. Беловском Троицкого района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК, администрация Троицкого района



8000,0



8000,0
всего, в том числе



6400,0



6400,0
краевой бюджет



1600,0



1600,0
местный бюджет
369.
Мероприятие 2.12. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Зонального района
2015 - 2017


14140,0
22475,0
2500,0



39115,0
всего, в том числе

7200,0
14000,0




21200,0
краевой бюджет

4440,0
5975,0




10415,0
местный бюджет

2500,0
2500,0
2500,0



7500,0
внебюджетные источники
370.
Мероприятие 2.12.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
администрация Зонального района

2640,0
2475,0




5115,0
всего, в том числе

2640,0
2475,0




5115,0
местный бюджет
371.
Мероприятие 2.12.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2016


2500,0
2500,0
2500,0



7500,0
всего, в том числе

2500,0
2500,0
2500,0



7500,0
внебюджетные источники
372.
Мероприятие 2.12.2.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

2500,0
2500,0
2500,0



7500,0
всего, в том числе

2500,0
2500,0
2500,0



7500,0
внебюджетные источники
373.
Мероприятие 2.12.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015 - 2016


9000,0
17500,0




26500,0
всего, в том числе

7200,0
14000,0




21200,0
краевой бюджет

1800,0
3500,0




5300,0
местный бюджет
374.
Мероприятие 2.12.3.1. Модульная котельная в с. Соколово Зонального района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК, администрация Зонального района

9000,0
17500,0




26500,0
всего, в том числе

7200,0
14000,0




21200,0
краевой бюджет

1800,0
3500,0




5300,0
местный бюджет
375.
Мероприятие 2.13. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Калманского района
2015 - 2017


16050,0
15000,0
11300,0



42350,0
всего, в том числе


8000,0
3840,0



11840,0
краевой бюджет


2000,0
2460,0



4460,0
местный бюджет

16050,0
5000,0
5000,0



26050,0
внебюджетные источники
376.
Мероприятие 2.13.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
администрация Калманского района



1500,0



1500,0
всего, в том числе



1500,0



1500,0
местный бюджет
377.
Мероприятие 2.13.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам



16050,0
5000,0
5000,0



26050,0
всего, в том числе

16050,0
5000,0
5000,0



26050,0
внебюджетные источники
378.
Мероприятие 2.13.2.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

16050,0
5000,0
5000,0



26050,0
всего, в том числе

16050,0
5000,0
5000,0



26050,0
внебюджетные источники
379.
Мероприятие 2.13.3. Перевод котельных на природный газ по объектам




10000,0
4800,0



14800,0
всего, в том числе


8000,0
3840,0



11840,0
краевой бюджет


2000,0
960,0



2960,0
местный бюджет
380.
Мероприятие 2.13.3.1. Газовая котельная в с. Зимари Калманского района Алтайского края
2016 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация Калманского района


10000,0
4800,0



14800,0
всего, в том числе


8000,0
3840,0



11840,0
краевой бюджет


2000,0
960,0



2960,0
местный бюджет
381.
Мероприятие 2.14. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Бийского района
2015 - 2017


56800,0
30500,0
24600,0



111900,0
всего, в том числе

36050,0
14800,0
6200,0



57050,0
краевой бюджет

15750,0
10700,0
13400,0



39850,0
местный бюджет

5000,0
5000,0
5000,0



15000,0
внебюджетные источники
382.
Мероприятие 2.14.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация Бийского района

3950,0
4500,0
3000,0



11450,0
всего, в том числе

950,0
1500,0




2450,0
краевой бюджет

3000,0
3000,0
3000,0



9000,0
местный бюджет
383.
Мероприятие 2.14.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2017


32600,0
11000,0
21600,0



65200,0
всего, в том числе

18900,0
1300,0
6200,0



26400,0
краевой бюджет

8700,0
4700,0
10400,0



23800,0
местный бюджет

5000,0
5000,0
5000,0



15000,0
внебюджетные источники
384.
Мероприятие 2.14.2.1. Газопровод высокого давления от ГРС-2 г. Бийска до ГРП-1, 2, 3 в пос. Заря Бийского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК

7200,0
1300,0




8500,0
всего, в том числе

7200,0
1300,0




8500,0
краевой бюджет
385.
Мероприятие 2.14.2.2. Газопровод высокого давления до ГРП в с. Верх-Катунском и пос. Чуйском Бийского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

8500,0





8500,0
всего, в том числе

8500,0





8500,0
краевой бюджет
386.
Мероприятие 2.14.2.3. Газопровод высокого давления до ГРП, центральной котельной в с. Сростки Бийского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

3200,0





3200,0
всего, в том числе

3200,0





3200,0
краевой бюджет
387.
Мероприятие 2.14.2.4. Газопровод высокого давления до ГРП в с. Лесном Бийского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



6200,0



6200,0
всего, в том числе



6200,0



6200,0
краевой бюджет
388.
Мероприятие 2.14.2.5. Распределительный газопровод по ул. Октябрьской, ул. Алтайской, ул. Сибирской, ул. Северной, ул. Социалистической, ул. Степной до Тогульского тракта в с. Первомайском Бийского района Алтайского края
2015
администрация Бийского района

8700,0





8700,0
всего, в том числе

8700,0





8700,0
местный бюджет
389.
Мероприятие 2.14.2.6. Распределительный газопровод от ГРП-9 по ул. Бийской, Буровой, Пригородной, Березовой, Восточной, между ул. Магистральной и промзоной в с. Первомайском Бийского района Алтайского края
2016
администрация Бийского района


4700,0




4700,0
всего, в том числе


4700,0




4700,0
местный бюджет
390.
Мероприятие 2.14.2.7. Распределительный газопровод по ул. Степной, ул. Луговой, ул. Северной от ул. Магистральной до ул. Российской в с. Первомайском Бийского района Алтайского края
2017
администрация Бийского района



4100,0



4100,0
всего, в том числе



4100,0



4100,0
местный бюджет
391.
Мероприятие 2.14.2.8. Распределительный газопровод по ул. Рабочей, ул. Строительной, ул. Советской, ул. Тогульской, ул. Спортивной, ул. Целинной от ул. Строительной до Тогульского тракта в с. Первомайском Бийского района Алтайского края
2017
администрация Бийского района



6300,0



6300,0
всего, в том числе



6300,0



6300,0
местный бюджет
392.
Мероприятие 2.14.2.9. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

5000,0
5000,0
5000,0



15000,0
всего, в том числе

5000,0
5000,0
5000,0



15000,0
внебюджетные источники
393.
Мероприятие 2.14.3. Перевод котельных на природный газ по объектам:



20250,0
15000,0




35250,0
всего, в том числе

16200,0
12000,0




28200,0
краевой бюджет

4050,0
3000,0




7050,0
местный бюджет
394.
Мероприятие 2.14.3.1. Модульная газовая котельная в с. Сростки Бийского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК, администрация Бийского района


15000,0




15000,0
всего, в том числе


12000,0




12000,0
краевой бюджет


3000,0




3000,0
местный бюджет
395.
Мероприятие 2.14.3.2. Автономный источник теплоснабжения объектов соцкультбыта в с. Верх-Катунское Бийского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК, администрация Бийского района

20250,0





20250,0
всего, в том числе

16200,0





16200,0
краевой бюджет

4050,0





4050,0
местный бюджет
396.
Мероприятие 2.15. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Красногорского района
2015 - 2017


8300,0
18920,0
4380,0



31600,0
всего, в том числе

200,0
16200,0
2500,0



18900,0
краевой бюджет

0,0
2720,0
1880,0



4600,0
местный бюджет

8100,0





8100,0
внебюджетные источники
397.
Мероприятие 2.15.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация Красногорского района

200,0
500,0
1900,0



2600,0
всего, в том числе

200,0
500,0
500,0



1200,0
краевой бюджет



1400,0



1400,0
местный бюджет
398.
Мероприятие 2.15.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2016


8100,0
4900,0




13000,0
всего, в том числе


4900,0




4900,0
краевой бюджет

8100,0





8100,0
внебюджетные источники
399.
Мероприятие 2.15.2.1. Распределительный газопровод от ГРС до ГРП и отключающих устройств до объектов соцкультбыта в с. Усть-Иша Красногорского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


4900,0




4900,0
всего, в том числе


4900,0




4900,0
краевой бюджет
400.
Мероприятие 2.15.2.2. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015
организации, граждане

8100,0





8100,0
всего, в том числе

8100,0





8100,0
внебюджетные источники
401.
Мероприятие 2.15.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2016 - 2017



13520,0
2480,0



16000,0
всего, в том числе


10800,0
2000,0



12800,0
краевой бюджет


2720,0
480,0



3200,0
местный бюджет
402.
Мероприятие 2.15.3.1. Котельная объектов соцкультбыта в с. Березовка Красногорского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК, администрация Красногорского района


13520,0
2480,0



16000,0
всего, в том числе


10800,0
2000,0



12800,0
краевой бюджет


2720,0
480,0



3200,0
местный бюджет
403.
Мероприятие 2.16. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Смоленского района
2015 - 2017


4200,0
3000,0
3000,0



10200,0
всего, в том числе

4200,0
3000,0
3000,0



10200,0
внебюджетные источники
404.
Мероприятие 2.16.1. Строительство трубопроводов природного газа по объектам



4200,0
3000,0
3000,0



10200,0
всего, в том числе

4200,0
3000,0
3000,0



10200,0
внебюджетные источники
405.
Мероприятие 2.16.1.1. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

4200,0
3000,0
3000,0



10200,0
всего, в том числе

4200,0
3000,0
3000,0



10200,0
внебюджетные источники
406.
Мероприятие 2.17. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Советского района
2015 - 2017


4900,0
5000,0
5000,0



14900,0
всего, в том числе

4900,0
5000,0
5000,0



14900,0
внебюджетные источники
407.
Мероприятие 2.17.1. Строительство трубопроводов природного газа по объектам



4900,0
5000,0
5000,0



14900,0
всего, в том числе

4900,0
5000,0
5000,0



14900,0
внебюджетные источники
408.
Мероприятие 2.17.1.2. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

4900,0
5000,0
5000,0



14900,0
всего, в том числе

4900,0
5000,0
5000,0



14900,0
внебюджетные источники
409.
Мероприятие 2.18. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Алтайского района
2015 - 2017


44000,0
66400,0
75600,0



186000,0
всего, в том числе

29000,0
10700,0
7800,0



47500,0
краевой бюджет

300,0
10700,0
7800,0



18800,0
местный бюджет

14700,0
45000,0
60000,0



119700,0
внебюджетные источники
410.
Мероприятие 2.18.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

200,0





200,0
всего, в том числе

200,0





200,0
краевой бюджет
411.
Мероприятие 2.18.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам
2015 - 2017


43200,0
45000,0
60000,0



148200,0
всего, в том числе

28500,0





28500,0
краевой бюджет

14700,0
45000,0
60000,0



119700,0
внебюджетные источники
412.
Мероприятие 2.18.2.1. Межпоселковый газопровод высокого давления II категории от ГРС с. Нижняя Каянча, пос. Катунь, с. Ая Алтайского района Алтайского края
2016 - 2017
предприятия


40000,0
40000,0



80000,0
всего, в том числе


40000,0
40000,0



80000,0
внебюджетные источники
413.
Мероприятие 2.18.2.2. Распределительный газопровод до с. Ая Алтайского района Алтайского края
2017
предприятия



15000,0



15000,0
всего, в том числе



15000,0



15000,0
внебюджетные источники
414.
Мероприятие 2.18.2.3. Газоснабжение жилых домов в границах улиц Советской, Пожарной, Плетнева, Ключевой, Горького в с. Алтайском Алтайского района Алтайского края
2015
ГУСТКиДХАК

28500,0





28500,0
всего, в том числе

28500,0





28500,0
краевой бюджет
415.
Мероприятие 2.18.2.4. Перевод потребителей на природный газ от действующих газопроводов
2015 - 2017
организации, граждане

14700,0
5000,0
5000,0



24700,0
всего, в том числе

14700,0
5000,0
5000,0



24700,0
внебюджетные источники
416.
Мероприятие 2.18.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2015 - 2017


600,0
21400,0
15600,0



37600,0
всего, в том числе

300,0
10700,0
7800,0



18800,0
краевой бюджет

300,0
10700,0
7800,0



18800,0
местный бюджет
417.
Мероприятие 2.18.3.1. Модульная котельная школы в с. Нижняя Каянча Алтайского района Алтайского края
2015 - 2016
ГУСТКиДХАК, администрация Алтайского района

600,0
17400,0




18000,0
всего, в том числе

300,0
8700,0




9000,0
краевой бюджет

300,0
8700,0




9000,0
местный бюджет
418.
Мероприятие 2.18.3.2. Школьная котельная по ул. Белокурихинской, 6 в с. Алтайском Алтайского района Алтайского края
2016 - 2017
ГУСТКиДХАК, администрация Алтайского района


4000,0
6400,0



10400,0
всего, в том числе


2000,0
3200,0



5200,0
краевой бюджет


2000,0
3200,0



5200,0
местный бюджет
419.
Мероприятие 2.18.3.3. Котельная ЦРБ, с. Алтайское Алтайского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК, администрация Алтайского района



9200,0



9200,0
всего, в том числе



4600,0



4600,0
краевой бюджет



4600,0



4600,0
местный бюджет
420.
Мероприятие 2.19. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории Ребрихинского района
2015 - 2017


500,0
20657,0
17913,0



39070,0
всего, в том числе

500,0
14657,0
11913,0



27070,0
краевой бюджет


6000,0
6000,0



12000,0
местный бюджет
421.
Мероприятие 2.19.1. Проектно-изыскательские работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

500,0
800,0




1300,0
всего, в том числе

500,0
800,0




1300,0
краевой бюджет
422.
Мероприятие 2.19.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам




13857,0
11913,0



25770,0
всего, в том числе


13857,0
11913,0



25770,0
краевой бюджет
423.
Мероприятие 2.19.2.1 Газопровод высокого давления от ГРС до ГГРП в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


5271,0




5271,0
всего, в том числе


5271,0




5271,0
краевой бюджет
424.
Мероприятие 2.19.2.2. Распределительный газопровод высокого давления от ГГРП до ГРП Центральной котельной № 1 с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края
2016
ГУСТКиДХАК


8586,0




8586,0
всего, в том числе


8586,0




8586,0
краевой бюджет
425.
Мероприятие 2.19.2.3. Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-12, ГРП-13 и газопровод низкого давления от ГРП-12, ГРП-13 Ребрихинского района Алтайского края
2017
ГУСТКиДХАК



11913,0



11913,0
всего, в том числе



11913,0



11913,0
краевой бюджет
426.
Мероприятие 2.19.3. Перевод котельных на природный газ по объектам
2016 - 2017



6000,0
6000,0



12000,0
всего, в том числе


6000,0
6000,0



12000,0
местный бюджет
427.
Мероприятие 2.19.3.1. Центральная котельная № 1 с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края
2016 - 2017
администрация Ребрихинского района


6000,0
6000,0



12000,0
всего, в том числе


6000,0
6000,0



12000,0
местный бюджет
428.
Мероприятие 2.20. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края, включая г. Славгород и Рубцовский район
2018 - 2020
ГУСТКиДХАК, администрации городов и районов Алтайского края, организации, граждане




532500,0
540500,0
542500,0
1615500,0
всего, в том числе




235000,0
230000,0
225000,0
690000,0
краевой бюджет




107500,0
110500,0
112500,0
330500,0
местный бюджет




190000,0
200000,0
205000,0
595000,0
внебюджетные источники
429.
Мероприятие 2.21. Кадастровые работы
2015 - 2017
ГУСТКиДХАК

2550,0
3942,9
300,0



6792,9
всего, в том числе

2550,0
3942,9
300,0



6792,9
краевой бюджет
430.
Мероприятие 2.22. Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации в соответствии с нормативными, правовыми документами, согласование документации с заинтересованными организациями
2015
ГУСТКиДХАК

1000,0





1000,0
краевой бюджет
431.
Мероприятие 2.23. Оплата налога на землю, переданную Главному управлению строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края в постоянное бессрочное пользование, для строительства объектов газификации
2015
ГУСТКиДХАК

300,0





300,0
краевой бюджет

Объемы ассигнований федерального и краевого бюджетов будут определены в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
Органы местного самоуправления, ООО "Барнаульский водоканал", ОАО "Алтайское управление водопроводов", МУП "Водоканал" г. Новоалтайска, МУП "Каменские тепловые сети", МУП г. Бийска "Водоканал" участвуют в реализации программы по согласованию.





Приложение 3
к государственной программе
"Обеспечение населения Алтайского края
жилищно-коммунальными услугами"
на 2014 - 2020 годы

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края
от 21.05.2015 № 197)

Подпрограмма
Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы
Всего финансовых затрат
1221480,6
1956838,7
2431054,7
2394026,2
976332,0
895337,0
883225,5
10758294,7
в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)


113644,0
128803,0



242447,0
из краевого бюджета
46184,0
383096,0
594369,0
592220,0
540218,0
487722,0
472084,0
3115893,0
из местного бюджета
14736,6
176653,7
326861,7
354693,2
211114,0
172615,0
171141,5
1427815,7
из внебюджетных источников
1160560,0
1397089,0
1396180,0
1318310,0
225000,0
235000,0
240000,0
5972139,0
Капитальные вложения
1221480,6
1956838,7
2431054,7
2394026,2
976332,0
895337,0
883225,5
10758294,7
в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)


113644,0
128803,0



242447,0
из краевого бюджета
46184,0
383096,0
594369,0
592220,0
540218,0
487722,0
472084,0
3115893,0
из местного бюджета
14736,6
176653,7
326861,7
354693,2
211114,0
172615,0
171141,5
1427815,7
из внебюджетных источников
1160560,0
1397089,0
1396180,0
1318310,0
225000,0
235000,0
240000,0
5972139,0
НИОКР








в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из краевого бюджета








из местного бюджета








из внебюджетных источников








Прочие расходы








в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из краевого бюджета








из местного бюджета








из внебюджетных источников








Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2014 - 2017 годы
Всего финансовых затрат
1196438,8
1227244,5
1744216,3
1686205,0



5854104,6
в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)


113644,0
128803,0



242447,0
из краевого бюджета
23618,0
53944,0
256454,0
255800,0



589816,0
из местного бюджета
12260,8
47720,5
186038,3
205152,0



451171,6
из внебюджетных источников
1160560,0
1125580,0
1188080,0
1096450,0



4570670,0
Капитальные вложения
1196438,8
1227244,5
1744216,3
1686205,0



5854104,6
в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)


113644,0
128803,0



242447,0
из краевого бюджета
23618,0
53944,0
256454,0
255800,0



589816,0
из местного бюджета
12260,8
47720,5
186038,3
205152,0



451171,6
из внебюджетных источников
1160560,0
1125580,0
1188080,0
1096450,0



4570670,0
НИОКР








в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из краевого бюджета








из местного бюджета








из внебюджетных источников








Прочие расходы








в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из краевого бюджета








из местного бюджета








из внебюджетных источников








Подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2020 годы
Всего финансовых затрат
25041,8
26058,1
35845,5
36122,0
321332,0
232337,0
218225,5
894961,9
в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)







0,0
из краевого бюджета
22566,0
16152,0
27915,0
28920,0
235218,0
187722,0
177084,0
695577,0
из местного бюджета
2475,8
9906,1
7930,5
7202,0
86114,0
44615,0
41141,5
199384,9
из внебюджетных источников







0,0
Капитальные вложения
25041,8
26058,1
35845,5
36122,0
321332,0
232337,0
218225,5
894961,9
в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)







0,0
из краевого бюджета
22566,0
16152,0
27915,0
28920,0
235218,0
187722,0
177084,0
695577,0
из местного бюджета
2475,8
9906,1
7930,5
7202,0
86114,0
44615,0
41141,5
199384,9
из внебюджетных источников







0,0
НИОКР








в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из краевого бюджета








из местного бюджета








из внебюджетных источников








Прочие расходы








в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из краевого бюджета








из местного бюджета








из внебюджетных источников








Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" на 2015 - 2020 годы
Всего финансовых затрат

703536,1
650992,9
671699,2
655000,0
663000,0
665000,0
4009228,2
в том числе








из краевого бюджета

313000,0
310000,0
307500,0
305000,0
300000,0
295000,0
1830500,0
из местного бюджета

119027,1
132892,9
142339,2
125000,0
128000,0
130000,0
777259,2
из внебюджетных источников

271509,0
208100,0
221860,0
225000,0
235000,0
240000,0
1401469,0
Капитальные вложения

703536,1
650992,9
671699,2
655000,0
663000,0
665000,0
4009228,2
в том числе








из краевого бюджета

313000,0
310000,0
307500,0
305000,0
300000,0
295000,0
1830500,0
из местного бюджета

119027,1
132892,9
142339,2
125000,0
128000,0
130000,0
777259,2
из внебюджетных источников

271509,0
208100,0
221860,0
225000,0
235000,0
240000,0
1401469,0
НИОКР








в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из краевого бюджета








из местного бюджета








из внебюджетных источников








Прочие расходы








в том числе








из федерального бюджета (на условиях софинансирования)








из краевого бюджета








из местного бюджета








из внебюджетных источников










------------------------------------------------------------------