Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 N 588 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 26.06.2013 N 331"



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2014 г. № 588

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 26.06.2013 № 331

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 26.06.2013 № 331 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года" (в редакции от 10.09.2013 № 484, от 31.12.2013 № 721, 14.08.2014 № 387) следующие изменения:
в государственной программе "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года", утвержденной указанным постановлением:
в позиции "Объемы финансирования программы" паспорта программы:
число "348720129,5" заменить числом "281170637,4";
число "111551467,8" заменить числом "60697401,7";
число "86005269,7" заменить числом "38326893,7";
число "49050435,0" заменить числом "43435495,6";
дополнить позицию после слов "в том числе дополнительные средства 550064,0 тыс. руб.;" словами "средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 945000,0 тыс. руб.;";
число "187045579,7" заменить числом "175020093,1";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1:
число "85938684,4" заменить числом "84256157,3";
число "10516807,7" заменить числом "10439025,3";
число "6085115,7" заменить числом "5108832,3";
число "69336761,0" заменить числом "68708299,7";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2:
число "163027702,4" заменить числом "146438538,2";
число "20848005,4" заменить числом "20148106,5";
число "12563959,4" заменить числом "12292195,2";
число "25811396,6" заменить числом "22498909,6";
число "116180653,4" заменить числом "103603875,1";
в разделе 2.6 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
в абзаце шестом предложение "Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо приобрести (Табл. 2):" исключить;
таблицы 2, 3 исключить;
в абзаце двадцать первом слова "(см. Табл. 3)" исключить;
в абзаце одиннадцатом раздела 2.15 "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" предложение "В бюджетах специализированных учреждений здравоохранения, оставшихся на финансировании краевого бюджета, средства на выполнение мероприятий по поддержанию медицинского оборудования в работоспособном состоянии не предусмотрены." исключить;
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4:
число "14141755,5" заменить числом "12248570,3";
число "8628693,3" заменить числом "5654090,7";
число "8463580,4" заменить числом "5509544,5";
число "4869662,2" заменить числом "4722112,8";
число "643400,0" заменить числом "1872366,8";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5:
число "7794809,3" заменить числом "8021892,7";
число "5149992,9" заменить числом "5624992,9";
число "1760051,1" заменить числом "1561348,3";
число "884765,3" заменить числом "835551,5";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 число "563022,1" заменить числом "555951,0";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7:
число "53744743,3" заменить числом "7999892,6";
число "46998975,9" заменить числом "980000,0";
число "45906175,9" заменить числом "980000,0";
число "6745767,4" заменить числом "6074892,6";
дополнить позицию словами "; средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 945000,0 тыс. руб.";
абзац четвертый раздела "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" дополнить предложением следующего содержания: "В 2013 году выплаты получили 138 молодых специалистов, трудоустроившихся в медицинские организации сельских населенных пунктов или рабочих поселков, финансирование программы осуществлялось в равных долях из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и из средств краевого бюджета.";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы 8" паспорта подпрограммы 8:
число "18894232,3" заменить числом "17084506,5";
число "16592241,2" заменить числом "15035834,9";
число "2301991,1" заменить числом "2048671,6";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы 9" паспорта подпрограммы 9:
число "3115180,2" заменить числом "3065128,8";
число "2816751,4" заменить числом "2815351,4";
число "298428,8" заменить числом "249777,4";
в абзаце девятом раздела "Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" слова "КГКУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр" (далее - АКМИАЦ)" и "АКМИАЦ" заменить словами "КГБУЗ "Медицинский центр - управляющая компания Алтайского медицинского кластера";
приложения 2 - 12 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 11 к настоящему постановлению.

Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН





Приложение 1
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Формирование здорового образа жизни и комплексная профилактика неинфекционных заболеваний среди населения Алтайского края.
Оптимизация питания населения Алтайского края
1.
Проведение и оценка результатов эпидемиологического исследования по разделу питание: исходные данные по информированности, потребности, привычкам питания населения (организация работы интервьюеров, приобретение оргтехники, компьютерных программ, издательские расходы)
краевой бюджет
320,0
0
0
0
80,0
80,0
80,0
80,0
2.
Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам здорового питания и коррекции алиментарно-зависимых факторов риска
краевой бюджет
8000,0
0
0
0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
3.
Проведение обучающих семинаров, методических конференций, совещаний, "круглых столов" для тренеров образовательных программ по вопросам здорового питания и коррекции алиментарно-зависимых факторов риска, проведения школ здоровья для пациентов группы высокого и очень высокого коронарного риска (проведение семинаров и тренингов, издательские расходы)
краевой бюджет
560,0
0
0
0
140,0
140,0
140,0
140,0
4.
Проведение массовых кампаний (акций), направленных на пропаганду здорового питания, с выдачей информационных материалов
краевой бюджет
1200,0
0
0
0
300,0
300,0
300,0
300,0
5.
Составление и распространение лекционного материала по проведению "Школ здоровья" у лиц с избыточной массой тела для отделений и кабинетов профилактики поликлиник и структур медицинского обеспечения работающего контингента в электронном виде
краевой бюджет
1200,0
0
0
0
300,0
300,0
300,0
300,0
6.
Создание кабинетов здорового питания на базе центров здоровья КГБУЗ "Краевая клиническая больница", КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница"
федеральный бюджет <*>
4000,0
0
666,0
666,0
666,0
666,0
666,0
670,0
краевой бюджет
1500,0
0
0
0
0
500,0
500,0
500,0
Повышение уровня физической активности населения Алтайского края
7.
Подготовка информационных материалов по физической активности: для населения - буклеты, плакаты, видео и аудиоматериалы и для медицинских работников - методические рекомендации в области консультирования по физической активности
краевой бюджет
1500,0
0
0
0
300,0
400,0
400,0
400,0
8.
Проведение кампаний по увеличению физической активности среди населения - "Оцени свою тренированность!", "10000 шагов"
краевой бюджет
1500,0
0
0
0
300,0
400,0
400,0
400,0
9.
Обучение медицинских работников принципам консультирования, проведение семинаров-тренингов технологиям консультирования по вопросам физической активности пациентов поликлиник (организация семинаров и тренингов)
краевой бюджет
1500,0
0
0
0
300,0
400,0
400,0
400,0
Сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста
10.
Оснащение кабинетов здорового ребенка и кабинетов мониторинга распространенности факторов риска детских поликлиник
федеральный бюджет <*>
20000,0
0
4000,0
4000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
11.
Создание информационных центров здоровья школьников, организация мониторинга заболеваемости и состояния физического и психологического здоровья путем внедрения паспорта здоровья школьника
федеральный бюджет <*>
600,0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
150,0
краевой бюджет
600,0
0
0
0
150,0
150,0
150,0
150,0
12.
Проведение психологических обследований на предмет потребления учащимися общеобразовательных организаций психоактивных веществ
федеральный бюджет <*>
120,0
0
0
0
30,0
30,0
30,0
30,0
краевой бюджет
160,0
0
0
0
40,0
40,0
40,0
40,0
Комплексные меры по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании
13.
Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих с молодежью, по профилактике наркологических заболеваний - организация семинаров (в рамках текущего финансирования)
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Проведение массовых акций для учащейся молодежи и педагогов: "Родительский урок", "Здоровье молодежи - богатство России", "Летний лагерь - территория здоровья", "Классный час: наркотики, закон, ответственность" - издательские расходы, оплата электронных и печатных СМИ
краевой бюджет
500,0
0
0
0
125,0
125,0
125,0
125,0
15.
Ежегодное формирование информационного модуля профилактической направленности с публикацией его в муниципальных средствах массовой информации (издательские расходы, оплата электронных и печатных СМИ)
краевой бюджет
500,0
0
0
0
125,0
125,0
125,0
125,0
16.
Тиражирование печатной продукции по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании (издательские расходы)
краевой бюджет
500,0
0
0
0
125,0
125,0
125,0
125,0
Комплексные меры по профилактике смертности населения от суицидов
17.
Повышение выявления непсихотических форм психической паталогии с целью снижения смертности от суицидов (конференции и литература)
краевой бюджет
90,0
0
0
0
22,5
22,5
22,5
22,5
18.
Мониторинг показателей смертности от суицидов в районах края
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
19.
Ежегодная разработка планов повышения квалификации и усовершенствования персонала психиатрических медицинских организаций края с обязательным включением в программу обучения раздела по предупреждению суицидального поведения
федеральный бюджет <*>
3000,0
0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
20.
Анализ и обобщение данных в каждом конкретном случае смертности от суицида психически больных, наблюдаемых психиатром
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
21.
Оказание лицам с психическими расстройствами социально - правовой помощи
краевой бюджет
4500,0
0
0
0
1125,0
1125,0
1125,0
1125,0
22.
Оказание кризисной помощи с выделением 5 видов кризисных состояний
краевой бюджет
1377,5
0
0
0
344,3
344,3
344,3
344,3
23.
Отработка преемственности деятельности подростковых психиатров с психиатрами взрослого приема
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
24.
Оказание кризисной помощи, в том числе: в кабинете социально-психологической помощи на амбулаторном приеме, психотерапевтическом кабинете, в отделении "Телефона Доверия", в дневных стационарах, в отделении кризисных состояний КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича", кризисных койках КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Бийска", КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Рубцовска", "Алтайская краевая психиатрическая больница № 2" (г. Камень-на-Оби), в отделениях "Телефона Доверия" КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Бийска", КГБУЗ "Психиатрическая больница г. Рубцовска"
краевой бюджет
20535,1
0
0
0
4858,0
4858,0
4858,0
5961,1
25.
Организация для психиатрической службы края 4 кабинета социально-психологической помощи
федеральный бюджет <*>
883,5
0
294,5
294,5
294,5
0
0
0
26.
Совершенствование системы медикаментозной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами в условиях психиатрических стационаров края
федеральный бюджет <*>
4500,0
0
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
Развитие инфраструктуры медицинской профилактики в рамках первичной медико-санитарной помощи. Совершенствование диспансеризации и профилактических осмотров детского и взрослого населения Алтайского края
27.
Материально-техническое обеспечение структур медицинской профилактики учреждений первичной медико-санитарной помощи. Разработка методических рекомендаций и алгоритмов действия медицинских работников учреждений первичной медико-санитарной помощи
федеральный бюджет <*>
8135,0
0
1887,0
1837,0
1102,0
1102,0
1102,0
1105,0
краевой бюджет
3675,0
0
0
0
918,7
918,7
918,8
918,8
28.
Реконструкция действующих, открытие новых центров медицинской профилактики и центров здоровья (проектно-сметные и строительные работы, приобретение медицинского диагностического оборудования и оргтехники)
федеральный бюджет <*>
1000,0
0
1000,0
0
0
0
0
0
29.
Объединение всех профилактических услуг в единую систему, базу данных для проведения эффективного мониторинга выявленных факторов риска (приобретение оргтехники и компьютерных программ)
федеральный бюджет <*>
1200,0
0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
краевой бюджет
750,0
0
0
0
187,5
187,5
187,5
187,5
30.
Создание механизма взаимодействия между кабинетами и отделениями медицинской профилактики и центрами здоровья в плане коррекции факторов риска у лиц, прошедших диспансеризацию. Внедрение в деятельность технологий выявления факторов риска и суммарного риска, профилактического индивидуального и группового консультирования ("школы здоровья"), дифференцированных технологий коррекции факторов риска
федеральный бюджет <*>
1600,0
0
266,0
266,0
266,0
266,0
266,0
270,0
краевой бюджет
1000,0
0
0
0
250,0
250,0
250,0
250,0
31.
Повышение уровня квалификации кадров центров и кабинетов медицинской профилактики, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов в оказании профилактической помощи населению
федеральный бюджет <*>
2400,0
0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
краевой бюджет
750,0
0
0
0
187,5
187,5
187,5
187,5
32.
Создание информационного пакета для проведения школ здоровья (на рабочем месте, школах, в учебных заведениях, для волонтеров медицинского колледжа, медуниверситета), методических и наглядных материалов по профилактике и снижению риска неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни
краевой бюджет
1300,0
0
0
0
325,0
325,0
325,0
325,0
33.
Проведение профилактического консультирования в ходе диспансеризации взрослого населения и плановых медицинских осмотров
федеральный бюджет <*>
200,0
0
50,0
50,0
50,0
50,0
0
0
краевой бюджет
200,0
0
0
0
50,0
50,0
50,0
50,0
34.
Создание системы динамической оценки качества первичной и вторичной профилактик в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе по данным регистров оказания помощи больным неинфекционными заболеваниями (приобретение оргтехники, компьютерных программ)
федеральный бюджет <*>
400,0
0
100,0
10,0
100,0
100,0
0
0
краевой бюджет
400,0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
35.
Подготовка фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов к оказанию профилактической помощи населению, в том числе организованным коллективам для проведения 1 этапа диспансеризации в удаленных районах и населенных пунктах - выездная работа, их оснащение
федеральный бюджет <*>
800,0
0
133,0
133,0
133,0
133,0
133,0
135,0
краевой бюджет
400,0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
36.
Организация разъяснительной работы в СМИ по проведению диспансеризации
федеральный бюджет <*>
360,0
0
90,0
90,0
90,0
90,0
0
0
краевой бюджет
360,0
0
0
0
90,0
90,0
90,0
90,0
Комплексные меры по ограничению потребления табака в Алтайском крае
37.
Проведение обучающих мероприятий для специалистов в области профилактики табакокурения
краевой бюджет
80,0
0
0
0
20,0
20,0
20,0
20,0
38.
Проведение обучающих мероприятий по формированию мотиваций к здоровому образу жизни среди отдельных групп детей и подростков
краевой бюджет
80,0
0
0
0
20,0
20,0
20,0
20,0
39.
Мониторинг распространения табакокурения среди отдельных групп населения (организация социологических исследований)
краевой бюджет
80,0
0
0
0
20,0
20,0
20,0
20,0
40.
Реализация мероприятий по обеспечению учащихся школ, средних профессиональных и высших учебных организаций информационными материалами по профилактике табакокурения; работа с родителями школьников по формированию отрицательного отношения к употреблению табака, предупреждению привлечения их к процессу курения
краевой бюджет
120,0
0
0
0
30,0
30,0
30,0
30,0
41.
Открытие кабинетов лечения табачной зависимости в медицинских организациях
федеральный бюджет <*>
1720,0
0
286,0
286,0
286,0
286,0
286,0
290,0
краевой бюджет
860,0
0
0
0
215,0
215,0
215,0
215,0
Вакцинопрофилактика
42.
Издание методических материалов по организации иммунопрофилактики для медицинских работников
краевой бюджет
91,5
10,0
10,0
10,0
14,2
14,9
15,6
16,8
43.
Внедрение электронных картотек и единых информационных программ по организации иммунопрофилактики; приобретение вакцин для иммунизации по эпидемическим показаниям детского населения Алтайского края
федеральный бюджет <*>
182299,6
0
30383,2
30383,2
30383,2
30383,2
30383,2
30383,6
краевой бюджет
112199,0
16563,5
12830,0
12830,0
16271,5
17085,1
17939,4
18679,5
44.
Приобретение иммуноглобулинов для иммунопрофилактики среди детского населения Алтайского края
федеральный бюджет <*>
17500,0
0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
2500,0
краевой бюджет
5838,9
2267,6
500,0
500,0
595,0
624,8
656,0
695,5
45.
Приобретение вакцин для иммунопрофилактики гриппа среди детского населения Алтайского края
федеральный бюджет <*>
714,0
0
119,0
119,0
119,0
119,0
119,0
119,0
краевой бюджет
3871,3
0
500,0
500,0
665,0
698,3
733,2
774,8
46.
Проведение обучающих семинаров конференций, совещаний для медицинских работников в медицинских организациях Алтайского края
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
47.
Обеспечение холодовой цепи при хранении иммунобиологических препаратов на центральном складе, закуп термоиндикаторов для обеспечения "холодовой цепи" при транспортировке медицинских иммунобиологических препаратов в медицинских организациях края
краевой бюджет
8499,1
1100,0
1100,0
1100,0
1215,0
1275,8
1339,6
1368,7
48.
Закуп тест-систем для изучения иммунного статуса привитых лиц в рамках Национального календаря прививок и по эпидемическим показаниям
федеральный бюджет <*>
4550,0
0
650,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
краевой бюджет
436,0
48,9
50,0
50,0
66,5
69,8
73,3
77,5
49.
Издание информационных материалов по организации прививочного дела для населения
краевой бюджет
91,5
10,0
10,0
10,0
14,2
14,9
15,6
16,8
50.
Вакцинация в рамках Национального календаря прививок (в натуральном выражении)
федеральный бюджет
700000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
Развитие первичной медико-санитарной помощи
51.
Капитальные вложения
краевой бюджет
2735482,1
68287,1
1584261,0
878461,0
204473,0
0
0
0
федеральный бюджет <*>
3332625,6
0
469678,2
574078,2
574078,2
364078,2
675356,4
675356,4
федеральный бюджет <**>
5000,0
5000,0
0
0
0
0
0
0
52.
Капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь (10% площадей от общего количества ежегодно)
федеральный бюджет <*>
5760000,0
0
960000,0
960000,0
960000,0
960000,0
960000,0
960000,0
краевой бюджет
91229,8
24808,0
10178,6
10178,6
10687,5
11221,9
11783,0
12372,2
53.
Повышение уровня пожарной безопасности медицинских организаций Алтайского края
краевой бюджет
40615,8
6506,3
4900,0
4900,0
5584,8
5864,3
6157,3
6703,4
54.
Оснащение медицинских организаций оборудованием и автотранспортом
краевой бюджет
78521,7
45240,9
5100,0
5100,0
5355,0
5622,8
5903,9
6199,1
55.
Открытие амбулаторно-поликлинического отделения в составе краевого пульмонологического центра КГБУЗ "Городская больница № 5 г. Барнаула"
федеральный бюджет <*>
7600,0
0
5000,0
2600,0
0
0
0
0
56.
Приобретение и установка специализированного "пульмомобиля" в КГБУЗ "Городская больница № 5 г. Барнаула"
федеральный бюджет <*>
2000,0
0
2000,0
0
0
0
0
0
57.
Создания кабинетов диабетической ангиоретинопатии в КГБУЗ "Городская больница № 5"
г. Барнаула, КГБУЗ "Городская больница № 4 г. Бийска", КГБУЗ "Городская больница № 2 г. Рубцовска"
федеральный бюджет <*>
4500,0
0
1500,0
3000,0
0
0
0
0
58.
Открытие кабинетов экстрапирамидных расстройств в КГБУЗ "Краевая клиническая больница", КГБУЗ "Городская поликлиника № 9" г. Барнаула
федеральный бюджет <*>
1000,0
0
500,0
500,0
0
0
0
0
59.
Создание 15 кабинетов амбулаторного гастроэнтерологического приема
федеральный бюджет <*>
3000,0
0
200,0
1000,0
0
1000,0
800,0
0
60.
Открытие 10 отделений неотложной помощи в Алтайском крае
федеральный бюджет <*>
20000,0
0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
2000,0
2000,0
61.
Приобретение 7 передвижных флюорографов
федеральный бюджет <*>
70000,0
0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
20000,0
62.
Диспансеризация взрослого населения
территориальный фонд ОМС
1975060,0
475060,0
250000,0
250000,0
250000,0
250000,0
250000,0
250000,0
63.
Оснащение транспортом для оказания неотложной медицинской помощи
федеральный бюджет <*>
260100,0
0
86700,0
86700,0
86700,0
0
0
0
64.
Выполнение государственного задания по
оказанию первичной медико-санитарной помощи
краевой бюджет
1775052,3
191875,1
238324,9
238324,9
257126,1
269705,4
282913,6
296782,3
территориальный фонд ОМС
66733239,7
7267690,0
8647200,0
9092220,0
9598315,5
10135654,3
10699865,5
11292294,4
65.
Повышение энергетической эффективности в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
краевой бюджет <**>
200805,7
57905,7
62870,0
0
18567,9
19496,3
20471,1
21494,7
федеральный бюджет <**>
17217,6
17217,6
0
0
0
0
0
0

Итого по подпрограмме 1
всего
84256157,3
8279590,7
12502187,4
12279917,4
12159177,6
12112380,3
13101737,4
13721166,5
федеральный бюджет
700000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
федеральный бюджет <*>
9716807,7
0
1584352,9
1685732,9
1677077,9
1381083,4
1689921,6
1698639,0
федеральный бюджет <**>
22217,6
22217,6
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
4908026,6
356717,4
1857764,5
1151964,5
515216,3
326146,3
341479,2
358738,4
краевой бюджет <*>
0







краевой бюджет <**>
200805,7
57905,7
62870,0
0
18567,9
19496,3
20471,1
21494,7
федеральный фонд ОМС <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
68708299,7
7742750,0
8897200,0
9342220,0
9848315,5
10385654,3
10949865,5
11542294,4
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 2
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Развитие туберкулезной службы
1.
Внедрение молекулярно-генетических исследований для диагностики туберкулеза
федеральный бюджет <*>
16284,4
0
2400,0
2505,0
2615,3
2731,1
2852,7
3180,3
краевой бюджет
14351,4
1300.0
2000,0
2000,0
2100,0
2205,0
2315,3
2431,1
2.
Создание дистанционного консультативного центра в КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
федеральный бюджет <*>
250,0
0
250,0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
16556,4
2200,0
2200,0
2200,0
2310,0
2425,5
2546,8
2674,1
3.
Организация краевого консультативного рентгенологического центра на базе КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
краевой бюджет
39824,6
700,0
6000,0
6000,0
6300,0
6615,0
6945,8
7263,8
4.
Закупка продуктовых наборов для больных туберкулезом с целью формирования приверженности больных к амбулаторному контролируемому лечению
краевой бюджет
22953,0
3050,0
3050,0
3050,0
3202,5
3362,6
3530,7
3707,2
5.
Организация бригад патронажной службы с целью лечения на дому социально-дезадаптированных больных туберкулезом, проходящих контролируемое амбулаторное лечение в г. Бийске, г. Рубцовске
федеральный бюджет <*>
820,0
0
400,0
420,0
0
0
0
0
6.
Приобретение противотуберкулезных препаратов основного и резервного ряда
федеральный бюджет
531747,2
211544,2
47073,0
49430,0
51900,0
54500,0
57220,0
60080,0
краевой бюджет
195140,9
34500,0
23500,0
23500,0
26275,0
27588,8
28968,2
30808,9
7.
Открытие отделения для обязательного (принудительного) обследования и лечения в структуре КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
федеральный бюджет <*>
4680,0
0
0
0
4680,0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Открытие 20 коек длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза в КГКУЗ "Шелаболихинская туберкулезная больница"
федеральный бюджет <*>
1670,0
0
1670,0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
Открытие дневных стационаров в противотуберкулезных медицинских организациях: КГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер г. Рубцовска" (15 коек), КГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер г. Бийска" (20 коек)
федеральный бюджет <*>
1950,0
0
950,0
1000,0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Увеличение коечной мощности дневного стационара КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер" до 40 коек
федеральный бюджет <*>
510,0
0
510,0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Создание специализированного отделения для лиц с сочетанной патологией ВИЧ - туберкулез на базе новых корпусов КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер"
федеральный бюджет <*>
1800,0
0
0
1800,0
0
0
0
0
12.
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций туберкулезной службы
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B и C
13.
Укрепление материально-технической базы Центров СПИДа (приобретение лабораторного оборудования)
краевой бюджет
2450,0
2450,0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Приобретение и хранение медикаментов для антиретровирусной терапии, диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С
федеральный бюджет
6932243,3
258966,1
565828,7
734240,2
879769,5
1139173,2
1463962,4
1890303,2
краевой бюджет
5759,8
700,0
700,0
700,0
857,9
894,7
933,3
973,9
15.
Изготовление информационных материалов по проблемам ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
федеральный бюджет
2564,3
2564,3
0
0
0
0
0
0
16.
Приобретение медикаментов для лечения вторичных инфекций у больных ВИЧ-инфекцией
федеральный бюджет <*>
67218,4
0
8712,0
9583,2
10541,5
11595,7
12755,2
14030,8
17.
Лекарственное обеспечение больных хроническими вирусными гепатитами В и С
федеральный бюджет <*>
1387024,1
0
180845,0
180898,8
216069,0
227138,3
268323,1
313749,9
краевой бюджет
2212,4
294,0
294,0
294,0
308,7
324,1
340,3
357,3
18.
Приобретение диагностикумов для скрининговых исследований на ВИЧ подлежащих контингентов
краевой бюджет
46562,7
4062,8
6512,8
6512,8
6838,4
7180,3
7539,3
7916,3
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
19.
Оснащение наркологических диспансеров оборудованием и тест-полосками
федеральный бюджет <*>
269726,7
0
66693,7
36508,7
36316,3
36736,0
46736,0
46736,0
краевой бюджет
3414,9
397,4
400,0
400,0
514,5
540,2
567,2
595,6
краевой бюджет <**>
24981,4
3629,0
3629,0
3729,0
3455,5
3483,3
3512,5
3543,1
20.
Внедрение новых технологий оказания помощи наркологическим больным
краевой бюджет
2993,8
0
0
0
694,6
729,3
765,8
804,1
21.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
федеральный бюджет <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
682,4
92,6
90,0
90,0
94,5
100,0
105,0
110,3
краевой бюджет <**>
350,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
22.
Проведение конкурса среди негосударственных реабилитационных центров на лучшую программу социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых
краевой бюджет <**>
2562,0
142,0
310,0
430,0
390,0
430,0
430,0
430,0
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
23.
Обеспечение оборудованием медицинских организаций психиатрического профиля Алтайского края в соответствии с порядком оказания медицинской психиатрической помощи
федеральный бюджет <*>
5130,5
0
2256,5
1367,9
1034,1
472,0
0
0
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
24.
Приобретение оборудования в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер"
краевой бюджет
5305,2
637,0
637,0
637,0
787,1
824,6
864,1
918,4
федеральный бюджет
84130,4
84130,4
0
0
0
0
0
0
25.
Оптимизация сети первичных онкологических кабинетов в медицинских организациях Алтайского края (открытие 53 кабинетов)
федеральный бюджет <*>
70000,0
0
10000,0
20000,0
40000,0
0
0
0
26.
Расширение сети противоболевых кабинетов в КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Бийск" и КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Рубцовск"
федеральный бюджет <*>
2000,0
0
2000,0
0
0
0
0
0
27.
Создание системы медицинской профилактики (расширение в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", открытие в КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Бийск" и КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Рубцовск"
федеральный бюджет <*>
15000,0
0
0
15000,0
0
0
0
0
28.
Внедрение новых методик генетических исследований в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер"
федеральный бюджет <*>
100000,0
0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
25000,0
29.
Оказание медицинской помощи больным онкологического профиля и обеспечение химиотерапевтическими препаратами в КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер", КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Бийск" и КГБУЗ "Онкологический диспансер, г. Рубцовск" больных, не имеющих группы инвалидности
федеральный бюджет <*>
300000,0
0
47500,0
48500,0
49500,0
50500,0
51500,0
52500,0
территориальный фонд ОМС
5925646,1
630982,0
779041,0
817214,0
858074,7
900978,4
946027,3
993328,7
6. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи
30.
Открытие организационно-методического отдела
территориальный фонд ОМС
30285,6
0
5047,6
5047,6
5047,6
5047,6
5047,6
5047,6
31.
Открытие единого диспетчерского центра на базе КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул"
территориальный фонд ОМС
6505,2
0
1084,2
1084,2
1084,2
1084,2
1084,2
1084,2
32.
Развертывание бригад скорой медицинской помощи
федеральный бюджет <*>
38867,2
0
7287,6
7287,6
7287,6
7287,6
4858,4
4858,4
33.
Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе оборудованных медицинским оборудованием
краевой бюджет
660682,3
78396,0
78400,0
78400,0
80600,0
106496,0
119195,1
119195,2
34.
Приобретение медицинского оборудования
федеральный бюджет <*>
105200,9
0
16606,5
11831,3
12302,7
12733,2
35420,2
16307,0
35.
Финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи
территориальный фонд ОМС
9955208,8
844300,0
1357645,7
1403145,2
1473302,5
1546967,6
1624316,0
1705531,8
7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
36.
Укрепление материально-технической базы КГКУЗ "Краевой центр медицины катастроф"
краевой бюджет
94412,0
17149,0
9395,0
16149,0
12667,3
12667,3
12692,3
13692,1
37.
Приобретение медицинской аппаратуры для городских и центральных районных больниц, расположенных вдоль федеральных автомобильных дорог М52 и Р349
краевой бюджет
7754,0
0
7754,0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
38.
Приобретение медицинской аппаратуры для медицинских организаций, расположенных вдоль автомобильных дорог Р380, Т1503, Р371, Т1508 и др.
краевой бюджет
34312,0
0
0
0
7258,0
8270,0
9334,0
9450,0
39.
Использование авиации для оказания медицинской помощи населению
краевой бюджет <**>
39710,0
4900,0
4900,0
4900,0
5788,1
6077,5
6381,4
6763,0
40.
Обеспечение уставной деятельности КГКУЗ "Краевой центр медицины катастроф"
краевой бюджет
531264,9
70713,9
70575,7
70575,7
74104,5
77809,7
81700,2
85785,2
41.
Подготовка кадров приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, на базе образовательного учебно-методического центра "Школа медицины катастроф" в КГКУЗ "Краевой центр медицины катастроф"
краевой бюджет
5000,0
0
0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
8. Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
42.
Оказание кардиологической помощи
территориальный фонд ОМС
3946060,7
525596,9
502867,9
528011,3
554411,9
582132,5
611239,1
641801,1
43.
Оснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений (КГБУЗ "Краевая клиническая больница", КГБУ 3 "Городская больница № 5, г. Барнаул, КГБУЗ "Городская больница № 11, г. Барнаул, КГБУЗ "Центральная городская больница" г. Бийска)
федеральный бюджет <*>
104000,0
0
44000,0
4000,0
8000,0
28000,0
20000,0
0
44.
Открытие и оснащение первичных сосудистых отделений (КГБУЗ "Центральная районная больница г. Камень-на Оби", КГБУЗ "Центральная районная больница г. Алейска")
федеральный бюджет <*>
117323,0
0
0
0
101487,0
15836,0
0
0
45.
Дооснащение медицинским оборудованием специализированных кардиологических отделений
федеральный бюджет <*>
424000,0
0
74200,0
74200,0
74200,0
74200,0
74200,0
53000,0
9. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
46.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
федеральный бюджет
64830,0
64830,0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
280356,0
280356,0
0
0
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
2515216,8
0
419202,8
419202,8
419202,8
419202,8
419202,8
419202,8
47.
Приобретение для центров крови, станций и отделений переливания крови, банков-хранилищ, кабинетов трансфузионной терапии медицинских организаций современного высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего безопасность и качество компонентов крови, а также расходных материалов для лабораторных исследований, заготовки, переработки крови современными высокотехнологичными способами (аппаратный цитоферез и плазмаферез, вирусинактивация, размораживание и отмывание эритроцитов и т.д.)
федеральный бюджет <*>
416700,0
0
99450,0
67450,0
57450,0
57450,0
67450,0
67450,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
65136,1
7840,0
7840,0
7840,0
9686,0
10149,0
10635,3
11145,8
48.
Проведение пропаганды донорства крови и ее компонентов. Проведение масштабных информационных кампаний; торжественных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню донора крови, Дню донорского совершеннолетия; изготовление печатной типографской продукции, организация донорских акций с поощрением участников
федеральный бюджет <*>
1340,0
0
170,0
234,0
234,0
234,0
234,0
234,0
49.
Обеспечение мероприятий по заготовке, переработке и хранению крови
краевой бюджет
1650642,6
220543,3
219151,1
219151,1
230108,7
241614,1
253694,8
266379,5
документа.
------------------------------------------------------------------
11. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с терминальной почечной недостаточностью (гемодиализ)
50.
Оказание медицинской помощи пациентам с терминальной почечной недостаточностью (гемодиализ)
территориальный фонд ОМС
985471,2
140781,6
140781,6
140781,6
140781,6
140781,6
140781,6
140781,6
51.
Оснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с терминальной почечной недостаточностью
федеральный бюджет <*>
40000,0
0
0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
12. Развитие спортивной медицины
52.
Дооснащение с табелем положенности отделения функциональной диагностики КГБУЗ "Алтайский врачебно-физкультурный диспансер"
краевой бюджет
980,0
980,0
0
0
0
0
0
0
53.
Оснащение физиотерапевтического отделения КГБУЗ "Алтайский врачебно-физкультурный диспансер"
краевой бюджет
1157,6
0
0
0
1157,6
0
0
0
54.
Организация и оснащение выездных мобильных бригад КГБУЗ "Алтайский врачебно-физкультурный диспансер" в удаленные районы края
краевой бюджет
1960,0
0
980,0
980,0
0
0
0
0
55.
Организация системы оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий учащихся, студентов, лиц с ограниченными возможностями
краевой бюджет
2486,8
0
0
0
0
1215,5
1271,3
0
56.
Улучшение кадрового потенциала, создание научно-методической базы
краевой бюджет
1330,1
0
0
0
0
0
0
1330,1
57.
Целевые субсидии и субсидия на выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи по динамическому наблюдению за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом в КГБУЗ "Алтайский врачебно-физкультурный диспансер" и отделениях спортивной медицины
краевой бюджет
222854,2
30830,9
29426,0
29426,0
30897,3
32442,2
34064,3
35767,5
13. Совершенствование офтальмологической службы
58.
Оснащение медицинским оборудованием офтальмологической службы в соответствии с порядками
федеральный бюджет <*>
21000,0
0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
59.
Реструктуризация коечного фонда офтальмологических отделений. Организация сети консультативно-диагностических отделений в Славгородском, Каменском медицинских округах, г. Новоалтайск, г. Барнаул
федеральный бюджет <*>
42000,0
0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
60.
Организация специализированных офтальмологических кабинетов (охраны зрения детей, глаукомы, диабетической ретинопатии, ретинопатии новорожденных)
федеральный бюджет <*>
42000,0
0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
14. Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для медицинских организаций Алтайского края
61.
Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для медицинских организаций Алтайского края
краевой бюджет
248791,1
43125,9
43125,9
43125,9
27705,3
29090,6
30545,1
32072,4
15. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь, и выполнение государственного задания
62.
Повышение уровня пожарной безопасности медицинских организаций Алтайского края
краевой бюджет
35807,9
1698,4
4900,0
4900,0
5584,8
5864,0
6157,3
6703,4
63.
Оказание специализированной медицинской помощи в рамках государственного задания
краевой бюджет
9993567,7
1310401,4
1213372,4
1219486,6
1463284,0
1527470,9
1594867,1
1664685,3
территориальный фонд ОМС
80219928,3
8505375,1
10268282,8
11111294,9
11678309,9
12262225,4
12875336,7
13519103,5
64.
Повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Алтайского края
краевой бюджет <**>
384827,4
18118,9
20291,3
0
80372,9
84391,5
88611,1
93041,7
федеральный бюджет <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
65.
Оснащение медицинских организаций оборудованием и автотранспортом
краевой бюджет
643590,9
89190,7
0
611,5
128485,5
134909,8
141655,3
148738,1
66.
Капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь (10% площадей от общего количества ежегодно)
федеральный бюджет <*>
2640000,0
0
440000,0
440000,0
440000,0
440000,0
440000,0
440000,0
краевой бюджет
680457,7
78301,6
0
2126,4
139214,0
146174,7
153483,4
161157,6
67.
Приобретение современных приборов и оборудования для судебно-медицинской лаборатории
краевой бюджет
3691,5
494,0
490,0
490,0
514,5
540,2
567,2
595,6
68.
Капитальные вложения
федеральный бюджет <*>
6055700,0
0
1933350,0
929850,0
700000,0
1007500,0
342500,0
1142500,0
краевой бюджет
6417107,9
604207,9
2522084,0
1593991,0
744315,0
334170,0
309170,0
309170,0
иные источники
187647,0
0
75000,0
112647,0
0
0
0
0
69.
Единая субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
федеральный бюджет
240396,1
70939,9
28242,7
28242,7
28242,7
28242,7
28242,7
28242,7
16. Стратегия развития скорой медицинской помощи в Алтайском крае на госпитальном этапе
70.
Совершенствование организации оказания скорой медицинской помощи на госпитальном этапе
краевой бюджет
88658,0
20378,0
35460,0
32820,0
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
14052,4
6882,4
3470,0
3700,0
0
0
0
0
71.
Укрепление материально-технической базы КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи"
краевой бюджет
16270,0
0
11530,0
4740,0
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
5170,0
500,0
1335,0
3335,0
0
0
0
0
72.
Переподготовка медицинского персонала, компьютеризация лечебного процесса
территориальный фонд ОМС
330,0
130,0
100,0
100,0
0
0
0
0

Итого по подпрограмме 2
всего
146438538,2
14279353,6
21495802,5
20630719,0
20989267,1
21910356,3
22494229,5
24638810,2
федеральный бюджет
7855911,3
692974,9
641144,4
811912,9
959912,2
1221915,9
1549425,1
1978625,9
федеральный бюджет <*>
12292195,2
0
2971751,3
1892936,5
1802217,5
2012913,9
1407329,6
2205046,4
федеральный бюджет <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
22046478,8
2904990,8
4299867,9
3371197,0
3006865,7
2722674,1
2815454,5
2925428,8
краевой бюджет <**>
452430,8
26839,9
29180,3
9109,0
90056,5
94432,3
98985,0
103827,8
территориальный фонд ОМС
103603875,1
10654548,0
13478858,6
14432916,6
15130215,2
15858420,1
16623035,3
17425881,3
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
187647,0
0
75000,0
112647,0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 3
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Строительство корпуса на 205 мест детского санатория "Белокуриха"
краевой бюджет
315000,0
0
100000,0
215000,0
0
0
0
0
иные источники
315000,0
0
100000,0
215000,0
0
0
0
0
2.
Строительство многопрофильного медицинского центра в одном из новых микрорайонов г. Барнаула
иные источники
270000,0
0
0
0
0
0
0
270000,0
3.
Формирование медицинских центров на 20 и 12 диализных мест
краевой бюджет
300000,0
0
0
150000,0
150000,0
0
0
0
иные источники
300000,0
0
0
150000,0
150000,0
0
0
0

Итого по подпрограмме 3
всего
1500000,0
0
200000,0
730000,0
300000,0
0
0
270000,0
краевой бюджет
615000,0
0
100000,0
365000,0
150000,0
0
0
0
иные источники
885000,0
0
100000,0
365000,0
150000,0
0
0
270000,0





Приложение 4
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ
И РЕБЕНКА"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Создание системы профилактики тяжелых осложнений у матери и ребенка
1.
Восстановить в полном объеме профилактические осмотры девочек 3, 7, 12, 14, 15, 16 и 17 и женщин фертильного возраста. Дополнительно к группам диспансерного наблюдения, определенных приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 572, организовать группы диспансерного наблюдения: женщин фертильного возраста с экстрагенитальной патологией, социально неадаптированные женщины фертильного возраста, женщин после аборта
федеральный фонд ОМС <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Открытие филиалов краевого центра пренатальной диагностики в межрайонных перинатальных центрах Славгородского, Бийского и Рубцовского медицинских округов, увеличение мощности самого центра до 120 человек в смену с доведением скрининговых обследований в первом триместре до 85%. Приобретение оборудования для центра пренатальной диагностики, в т.ч. для неонатального и аудиологического скрининга
федеральный бюджет
70000,0
12679,3
9553,5
9553,5
9553,5
9553,5
9553,5
9553,2
краевой бюджет
7600,0
1300,0
1300,0
0
1250,0
1250,0
1250,0
1250,0
3.
Дальнейшее развитие работы краевого центра сохранения и восстановления репродуктивной функции с увеличением количества циклов вспомогательных репродуктивных технологий до 700 в год
федеральный бюджет
1044,1
1044,1
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
27882,3
6882,3
3500,0
0
4375,0
4375,0
4375,0
4375,0
территориальный фонд ОМС
313876,8
38220,0
40530,0
42552,0
44679,6
46913,6
49259,3
51722,3
4.
Оказание медико-психологической и социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
краевой бюджет
55486,2
5486,2
5000,0
5000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
5.
Создание краевого центра детской репродуктологии
федеральный бюджет <*>
20000,0
0
20000,0
0
0
0
0
0
2. Создание трехуровневой структуры оказания медицинской помощи
6.
Оснащение медицинских организаций родовспоможения и детства в соответствии с порядками оказания помощи (приобретение оборудования, лекарственное обеспечение)
федеральный бюджет <*>
560000,0
0
70000,0
98000,0
98000,0
98000,0
98000,0
98000,0
краевой бюджет
150293,4
55826,2
18346,5
9916,5
15991,6
16352,4
16731,2
17129,0
3. Организация этапности оказания помощи
7.
Организация системы дистанционного мониторинга за проблемной беременностью с разработкой индивидуального плана ведения и маршрута оказания медицинской помощи. Развитие системы "Регистр беременных", обеспечивающей экспертный уровень оценки степени риска и электронную связь между всеми медицинскими организациями родовспоможения и детства в крае
федеральный бюджет <*>
76000,0
0
12666,0
12666,0
12666,0
12666,0
12666,0
12670,0
8.
Организация системы выездных комплексных акушерско-неонатологических бригад, в том числе и для оказания плановой помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения
краевой бюджет <*>
280000,0
0
46666,0
46666,0
46666,0
46666,0
46666,0
46670,0
9.
Формирование парка автомобилей при краевом и межрайонных перинатальных центрах для обеспечения бесплатной доставки плановых пациенток на обследование и лечение в учреждения II группы и III группы (приобретение автомобилей)
федеральный бюджет <*>
20000,0
0
10000,0
10000,0
0
0
0
0
10.
Разработка и внедрение в практику всех медицинских организаций края единых протоколов ведения больных по основным нозологическим формам
федеральный бюджет <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения: внутриутробное знаменное переливание крови, во всех женских консультациях внедрить прогнозирование преждевременных родов с использованием теста "Актам Партус", применение Neopuff при проведении первичной реанимационной помощи новорожденным - шунтирующие и коагулирующие внутриутробные операции при врожденной патологии плода, лазерная коагуляция плацентарных анастомозов при фето-фетальном трансфузионном синдроме
федеральный бюджет <*>
141000,0
0
28500,0
38500,0
18500,0
18500,0
18500,0
18500,0
4. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, у детей
12.
Проведение вакцинации девочек-подростков с 14-летнего возраста с целью профилактики рака шейки матки, детей из групп риска против ротавирусной, респираторно-синцитиальной и пневмококковой инфекции
краевой бюджет <*>
242064,0
0
40344,0
40344,0
40344,0
40344,0
40344,0
40344,0
13.
Приобретение медикаментов для трехэтапной химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ
федеральный бюджет <*>
265864,3
0
38115,0
40401,9
42826,0
45395,6
48119,3
51006,5
14.
Приобретение экспресс-тестов на ВИЧ
федеральный бюджет <*>
3348,2
0
480,0
508,8
539,3
571,7
606,0
642,4
5. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения детей
15.
Организация детских центров здоровья на базе межрайонных медицинских округов
федеральный бюджет <*>
35000,0
0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
5000,0
16.
Создание сети кабинетов репродуктивного здоровья подростков на базе межрайонных медицинских округов края
федеральный бюджет <*>
36000,0
0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
17.
Обеспечение детей в течение первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями, препаратами, не содержащими фенилаланин (закупка аминокислотных смесей и специализированных продуктов питания, не содержащих фенилаланин), лечебными смесями
краевой бюджет
544464,8
60000,0
60000,0
60000,0
85116,5
88985,7
93048,3
97314,3
18.
Проведение реабилитационных мероприятий путем аутсорсинга (иппотерапия)
краевой бюджет
8137,1
995,0
1000,0
1000,0
1195,8
1253,6
1314,4
1378,3
19.
Подготовка и переподготовка специалистов по работе с детьми, страдающими ДЦП, в соответствии с их профилем
краевой бюджет
9994,6
994,6
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
20.
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений для проведения профилактики и комплексной поэтапной реабилитации детей с ДЦП
краевой бюджет
250758,8
11935,4
19305,0
19305,0
47113,9
49009,6
51000,0
53089,9
21.
Диспансеризация детского населения
территориальный фонд ОМС
1536050,0
336050,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
200000,0
6. Развитие специализированной помощи детям
22.
Приобретение оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в государственных медицинских организациях Алтайского края
федеральный бюджет
73502,1
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
10500,3
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
Дальнейшее развитие сурдологического центра на базе КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница"
федеральный бюджет <*>
8000,0
0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1400,0
1000,0
24.
Капитальный ремонт медицинских организаций детства и родовспоможения (10% площадей от общего количества ежегодно)
федеральный бюджет <*>
1303782,0
0
217297,0
217297,0
217297,0
217297,0
217297,0
217297,0
краевой бюджет
170618,8
5826,3
0
0
39019,5
40172,8
41383,8
44216,4
7. Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой тела
25.
Расширение и дооснащение в соответствии с порядками коечного фонда реанимации новорожденных
федеральный бюджет <*>
21000,0
0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
26.
Раннее введение препаратов экзогенного сурфактанта всем недоношенным детям. Раннее начало проведения биназального спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением в конце выдоха - СРАР через биназальные канюли или назальную маску
федеральный бюджет <*>
25000,0
0
5000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
27.
Повысить уровень диагностики и определения факторов риска синдрома внезапной смерти детей первого года жизни
федеральный бюджет <*>
15000,0
0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
28.
Повышение эффективности деятельности педиатрического реанимационно-консультативного центра на базе КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница"
федеральный бюджет <*>
21000,0
0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
краевой бюджет <*>
14000,0
0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2000,0
29.
Повышение уровня квалификации неонатологов и реаниматологов; поэтапное устранение сложившегося дефицита неонатологов и детских реаниматологов
федеральный бюджет <*>
15000,0
0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
30.
Приобретение оборудования для медицинских организаций детства в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
краевой бюджет <*>
14000,0
0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2000,0
8. Стратегия развития КГБУЗ "Алтайская краевая детская клиническая больница"
31.
Развитие системы доступной качественной амбулаторной и стационарной специализированной медицинской помощи детскому населению Алтайского края
краевой бюджет
191292,0
0
95646,0
95646,0
0
0
0
0
32.
Организация службы восстановительного лечения и реабилитации детей Алтайского края
территориальный фонд ОМС
2640,0
0
1320,0
1320,0
0
0
0
0
33.
Повышение доступности специализированной помощи для сельского населения края - обеспечение работы выездных врачебных бригад
краевой бюджет
14000,0
0
7000,0
7000,0
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
11000,0
10000,0
500,0
500,0
0
0
0
0
34.
Внедрение аутсорсинга и развитие материально-технической базы КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница" в рамках медицинского кластера
краевой бюджет
229015,0
30000,0
99507,0
99508,0
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
8800,0
4900,0
1950,0
1950,0
0
0
0
0
9. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования медицинских организаций службы детства и родовспоможения и выполнение государственного задания
35.
Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края
краевой бюджет
1595,3
1595,3
0
0
0
0
0
0
36.
Субсидия на выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения, выполнение услуг, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
краевой бюджет
2284486,6
274882,8
257215,8
257215,8
353157,6
366465,4
380438,7
395110,5
37.
Капитальные вложения
краевой бюджет
138167,0
36516,0
88651,0
13000,0
0
0
0
0
федеральный бюджет <*>
2943550,0
0
1688425,0
539025,0
179025,0
179025,0
179025,0
179025,0
38.
Повышение энергетической эффективности в медицинских организациях детства и родовспоможения Алтайского края
краевой бюджет <**>
88256,9
21210,8
15030,0
0
12104,8
12684,7
13293,6
13933,0
федеральный бюджет <**>
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по подпрограмме 4
всего
12248570,3
926844,6
3145048,1
1913075,8
1525621,4
1551681,9
1579071,4
1607227,1
федеральный бюджет
144546,2
24223,7
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,5
федеральный бюджет <*>
5509544,5
0
2115883,0
985798,7
598253,3
600855,3
603613,3
605140,9
федеральный бюджет <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
4083791,9
492240,1
657971,3
569091,3
558719,9
579364,5
601041,4
625363,4
краевой бюджет <*>
550064,0
0
91810,0
91810,0
91810,0
91810,0
91810,0
91014,0
краевой бюджет <**>
88256,9
21210,8
15030,0
0
12104,8
12684,7
13293,6
13933,0
территориальный фонд ОМС
1872366,8
389170,0
244300,0
246322,0
244679,6
246913,6
249259,3
251722,3

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 5
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Укрепление материально-технической базы существующих специализированных учреждений и центров
федеральный бюджет <*>
602238,2
0
150559,5
150559,5
150559,5
150559,7
0
0
2.
Укрепление материально-технической базы специализированных стационарных учреждений края
федеральный бюджет <*>
957420,2
0
117373,3
127373,3
237373,4
240553,4
117373,4
117373,4
3.
Открытие дополнительных реабилитационных круглосуточных коек по профилям
федеральный бюджет <*>
707731,4
0
0
117955,2
117955,2
117955,2
127907,9
225957,9
4.
Создание кабинетов реабилитации в центральных районных больницах края (59)
федеральный бюджет <*>
423587,4
0
0
0
105896,9
105896,8
105896,8
105896,9
5.
Создание и оснащение реабилитационных амбулаторных отделений со штатом мультидисциплинарных бригад на базе амбулаторно-поликлинических медицинских организаций края (9)
федеральный бюджет <*>
811673,6
0
127370,5
98857,4
100653,1
139778,6
133970,5
211043,5
6.
Укрепление материально-технической базы существующих амбулаторных реабилитационных отделений
федеральный бюджет <*>
375086,1
0
125028,7
125028,7
125028,7
0
0
0
7.
Открытие дневного реабилитационного стационара (15 коек)
федеральный бюджет <*>
24256,0
0
0
0
0
0
24256,0
0
8.
Выполнение государственного задания по санаторно-курортному лечению, а также мероприятия по медицинской реабилитации
краевой бюджет
1494698,2
203259,4
199518,4
199518,4
206769,9
217301,5
228359,7
239970,9
территориальный фонд ОМС
835551,5
79204,0
107717.0
112995,0
124458,6
130557,0
136954,7
143665,2
9.
Повышение энергетической эффективности в детских санаторно-курортных учреждениях
краевой бюджет <**>
38684,9
6729,2
7000,0
0
5812,1
6087,3
6376,4
6679,9
10.
Оснащение детских санаторно-курортных учреждений оборудованием и автотранспортом
краевой бюджет
7294,2
1085,0
1085,0
1085,0
937,1
984,0
1033,2
1084,9
11.
Капитальный ремонт учреждений медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения (10% площадей от общего)
федеральный бюджет <*>
1723000,0
0
287166,0
287166,0
287166,0
287166,0
287166,0
287170,0
краевой бюджет
20671,0
0
0
0
4795,9
5035,7
5287,5
5551,9

Итого по подпрограмме 5
всего
8021892,7
290277,6
1122818,4
1220538,5
1467406,4
1401875,2
1174582,1
1344394,5
федеральный бюджет <*>
5624992,9
0
807498,0
906940,1
1124632,8
1041909,7
796570,6
947441,7
краевой бюджет
1522663,4
204344,4
200603,4
200603,4
212502,9
223321,2
234680,4
246607,7
краевой бюджет <**>
38684,9
6729,2
7000,0
0
5812,1
6087,3
6376,4
6679,9
территориальный фонд ОМС
835551,5
79204,0
107717,0
112995,0
124458,6
130557,0
136954,7
143665,2

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.





Приложение 6
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6 "ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Открытие кабинетов паллиативной помощи
краевой бюджет
156000,0
0
0
0
39000,0
39000,0
39000,0
39000,0
2.
Открытие дневных стационаров паллиативной помощи
краевой бюджет
59216,5
0
0
0
13931,6
14494,4
15085,1
15705,4
3.
Открытие круглосуточного стационара паллиативной помощи
краевой бюджет
265180,3
0
0
0
15442,0
79362,8
83182,4
87193,1
4.
Обучение 36 врачей и 86 среднего медицинского персонала в образовательных организациях, имеющих лицензию на обучению специалистов по профилю "паллиативная медицина", в 2014 - 2015 гг.
краевой бюджет
12639,6
0
0
0
10547,8
1054,8
1037,0
0
5.
Целевые субсидии и субсидия на выполнение государственного задания по оказанию паллиативной медицинской помощи
краевой бюджет
62914,6
8197,6
7188,6
7188,6
9499,7
9877,1
10273,5
10689,5

Итого по подпрограмме 6
всего
555951,0
8197,6
7188,6
7188,6
88421,1
143789,1
148578,0
152588,0
краевой бюджет
555951,0
8197,6
7188,6
7188,6
88421,1
143789,1
148578,0
152588,0





Приложение 7
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 7 "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Целевая подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
1.
Целевая подготовка специалистов по программам высшего профессионального образования
федеральный бюджет <*>
532000,0
0
88650,0
88650,0
88650,0
88650,0
88650,0
88750,0
2.
Целевая подготовка специалистов по программам среднего профессионального образования
краевой бюджет
1156649,3
163419,2
154835,4
154835,4
158126,6
166357,6
175000,2
184074,9
краевой бюджет <**>
13622,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
1946,0
3.
Целевая подготовка специалистов по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
федеральный бюджет <*>
164000,0
0
27330,0
27330,0
27330,0
27330,0
27330,0
27350,0
краевой бюджет
218,7
218,7
0
0
0
0
0
0
2. Обучение специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного и послевузовского образования
4.
Обучение специалистов с высшим медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
федеральный бюджет <*>
284000,0
0
47330,0
47330,0
47330,0
47330,0
47330,0
47350,0
краевой бюджет
29626,4
3727,0
3949,7
3949,7
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
5.
Обучение специалистов со средним медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования
краевой бюджет
31194,1
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
4456,3
6.
Обучение специалистов с высшим и средним медицинским образованием по программам дополнительного и послевузовского медицинского образования для строящегося перинатального центра
краевой бюджет
2884,0
2884,0
0
0
0
0
0
0
3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений, стимулирование медицинских работников
7.
Проведение ежегодного конкурса на звание "Лучший врач года", "Лучший провизор", "Лучший по профессии"
краевой бюджет
15300,0
1100,0
1100,0
1100,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
8.
Осуществление единовременных компенсационных выплат молодым специалистам
краевой бюджет
945000,0
71500,0
0
0
218500,0
218500,0
218500,0
218000,0
федеральный фонд ОМС <***>
945000,0
71500,0
0
0
218500,0
218500,0
218500,0
218000,0
9.
Осуществление единовременных компенсационных выплат фельдшерам, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты
краевой бюджет
35000,0
35000,0
0
0
0
0
0
0
10.
Осуществление профессиональных доплат специалистам с высшим и средним медицинским образованием стационарных отделений медицинских организаций края
краевой бюджет
2129138,0
303734,0
304234,0
304234,0
304234,0
304234,0
304234,0
304234,0
11.
Осуществление доплат специалистам с высшим и средним медицинским образованием, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь населению края
краевой бюджет
767288,9
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
109612,7
12.
Выделение ведомственного или арендного жилья медицинским работникам
краевой бюджет <**>
866250,0
0
144375,0
144375,0
144375,0
144375,0
144375,0
144375,0
13.
Организация санаторно-курортного лечения медицинских работников медицинских организаций
краевой бюджет
52472,5
6860,0
6860,0
6860,0
7399,0
7769,0
8157,5
8567,0
14.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности
краевой бюджет
30248,7
4019,4
4019.4
4019,4
4220,4
4431,4
4653,0
4885,7

Итого по подпрограмме 7
всего
7999892,6
779977,3
898698.5
898698,5
1342180,0
1350992,0
1360244,7
1369101,6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет <*>
980000,0
0
163310,0
163310,0
163310,0
163310,0
163310,0
163450,0
федеральный бюджет <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
5195020,6
706531,3
589067,5
589067,5
814049,0
822861,0
832113,7
841330,6
краевой бюджет <**>
879872,0
1946,0
146321,0
146321,0
146321,0
146321,0
146321,0
146321,0
федеральный фонд ОМС <***>
945000,0
71500,0
0
0
218500,0
218500,0
218500,0
218000,0

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.
<***> При условии выделения средств.





Приложение 8
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 8 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Оптимизация системы обращения лекарственных средств, гарантирующей их безопасность, эффективность и качество
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Повышение информированности населения, медицинских и фармацевтических работников в вопросах лекарственного обеспечения
краевой бюджет
0
0
0
0 '
0
0
0
0
4.
Реализация программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами
федеральный бюджет
5710231,9
694000,9
727253,0
770885,0
802999,9
852025,9
903992,8
959074,4
5.
Реализация программы льготного лекарственного обеспечения граждан за счет средств краевого бюджета
краевой бюджет
2040895,3
298198,5
283433,0
283433,0
271602,3
286019,3
301157,2
317052,0
6.
Реализация программы лекарственного обеспечения больных, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями
федеральный бюджет <*>
1388002,0
0
202841,0
213358,0
224506,0
236323,0
248848,0
262126,0
7.
Реализация программы по лекарственному обеспечению больных, страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, после трансплантации органов и (или) тканей (в натуральном выражении)
федеральный бюджет
7937601,0
998202,9
1000695,0
1059498,0
1116672,0
1182742,0
1252777,0
1327014,1
краевой бюджет
7776,3
1098,1
1098,1
1098,1
1120,5
1120,5
1120,5
1120,5

Итого по подпрограмме 8
всего
17084506,5
1991500,4
2215320,1
2328272,1
2416900,7
2558230,7
2707895,5
2866387,0
федеральный бюджет
13647832,9
1692203,8
1727948,0
1830383,0
1919671,9
2034767,9
2156769,8
2286088,5
федеральный бюджет <*>
1388002,0
0
202841,0
213358,0
224506,0
236323,0
248848,0
262126,0
краевой бюджет
2048671,6
299296,6
284531,1
284531,1
272722,8
287139,8
302277,7
318172,5

--------------------------------
<*> Потребность.





Приложение 9
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 9 "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Масштабирование Регионального Центра обработки данных
федеральный бюджет <*>
44000,0
0
1000,0
15000,0
5000,0
1500,0
1500,0
20000,0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Содержание и развитие корпоративной сети передачи данных и локальных вычислительных сетей
федеральный бюджет <*>
852839,0
0
141282,0
150397,0
137421,2
141246,2
141246,2
141246,4
краевой бюджет
1628,4
0
0
1628,4
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Дооснащение краевых медицинских организаций вычислительной техникой и лицензионным программным обеспечением
федеральный бюджет <*>
470160,0
0
108000,0
108000,0
108000.0
72000,0
72000,0
2160,0
краевой бюджет
61358,0
3758,0
0
3600,0
3600,0
3600,0
3600,0
43200,0
территориальный фонд ОМС
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Развитие региональных информационных систем
федеральный бюджет <*>
590300,0
0
68733,0
57333,0
97333,0
109333,0
122633,0
134935,0
краевой бюджет
120846,9
8146,9
20000,0
35300,0
14900,0
15500,0
13500,0
13500,0
5.
Адаптация региональной информационной системы и ее модулей для работы с полисами медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным приложением универсальной электронной карты
федеральный бюджет <*>
53385,0
0
1430,0
29500,0
18100,0
4355,0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Развитие региональной системы телемедицинских консультаций
федеральный бюджет <*>
172700,0
0
900,0
10100,0
117000,0
17400,0
17400,0
9900,0
краевой бюджет
5080,0
0
0
2740,0
1740,0
240,0
360,0
0
7.
Внедрение систем удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов
федеральный бюджет <*>
114000,0
0
6000,0
18000,0
30000,0
30000,0
30000,0
0
краевой бюджет
28200,0
0
0
0
0
0
28200,0
0
8.
Внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников
федеральный бюджет <*>
13078,0
0
0
2000,0
2400,0
2600,0
2900,0
3178,0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
Обеспечение информационной безопасности
федеральный бюджет <*>
504889,4
0
62670,8
73849,0
81529,0
89929,0
98329,0
98582,6
краевой бюджет
32664,1
4095,1
0
4141,8
4321,8
4741,8
5161,8
10201,8

Итого по подпрограмме 9
всего
3065128,8
16000,0
410015,8
511589,2
621345,0
492445,0
536830,0
476903,8
федеральный бюджет <*>
2815351,4
0
390015,8
464179,0
596783,2
468363,2
486008,2
410002,0
краевой бюджет
249777,4
16000,0
20000,0
47410,2
24561,8
24081,8
50821,8
66901,8

--------------------------------
<*> Потребность.





Приложение 10
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Подпрограмма
Источник финансирования
Оценка финансирования по годам, тыс. рублей
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года"
всего
281170637,4
26571741,8
41997079,4
40519999,1
40910319,3
41621750,5
43103168,6
46446578,7
федеральный бюджет
22348290,4
2509402,4
2489146,2
2762349,7
2999637,9
3376737,6
3826248,7
4384767,9
федеральный бюджет <*>
38326893,7
0
8235652,0
6312255,2
6186780,7
5904758,5
5395601,3
6291846,0
федеральный бюджет <**>
22217,6
22217,6
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
41225381,3
4988318,2
8016994,3
6586053,6
5643059,5
5129377,8
5326446,7
5535131,2
краевой бюджет <*>
550064,0
0
91810,0
91810,0
91810,0
91810,0
91810,0
91014,0
краевой бюджет <**>
1660050,3
114 631,6
260401,3
155430,0
272862,3
279021,6
285447,1
292256,4
федеральный фонд ОМС <***>
945000,0
71500,0
0
0
218500,0
218500,0
218500,0
218000,0
территориальный фонд ОМС
175020093,1
18865672,0
22728075,6
24134453,6
25347668,9
26621545,0
27959114,8
29363563,2
иные источники
1072647,0
0
175000,0
477647,0
150000,0
0
0
270000,0
Подпрограмма 1
всего
84256157,3
8279590,7
12502187,4
12279917,4
12159177,6
12212380,3
13101737,4
13721166,5
федеральный бюджет
700000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
федеральный бюджет <*>
9716807,7
0
1584352,9
1685732,9
1677077,9
1381083,4
1689921,6
1698639,0
федеральный бюджет <**>
22217,6
22217,6
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
4908026,6
356717,4
1857764,5
1151964,5
515216,3
326146,3
341479,2
358738,4
краевой бюджет <*>
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет <**>
200805,7
57905,7
62870,0
0
18567,9
19496,3
20471,1
21494,7
территориальный фонд ОМС
68708299,7
7742750,0
8897200,0
9342220,0
9848315,5
10385654,3
10949865,5
11542294,4
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
всего
146438538,2
14279353,6
21495802,5
20630719,0
20989267,1
21910356,3
22494229,5
24638810,2
федеральный бюджет
7855911,3
692974,9
641144,4
811912,9
959912,2
1221915,9
1549425,1
1978625,9
федеральный бюджет <*>
12292195,2
0
2971751,3
1892936,5
1802217,5
2012913,9
1407329,6
2205046,4
федеральный бюджет <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
22046478,8
2904990,8
4299867,9
3371197,0
3006865,7
2722674,1
2815454,5
2925428,8
краевой бюджет <**>
452430,8
26839,9
29180,3
9109,0
90056,5
94432,3
98985,0
103827,8
территориальный фонд ОМС
103603875,1
10654548,0
13478858,6
14432916,6
15130215,2
15858420,1
16623035,3
17425881,3
иные источники
187647,0
0
75000,0
112647,0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
всего
1500000,0
0
200000,0
730000,0
300000,0
0
0
270000,0
краевой бюджет
615000,0
0
100000,0
365000,0
150000,0
0
0
0
иные источники
885000,0
0
100000,0
365000,0
150000,0
0
0
270000,0
Подпрограмма 4
всего
12248570,3
926844,6
3145048,1
1913075,8
1525621,4
1551681,9
1579071,4
1607227,1
федеральный бюджет
144546,2
24223,7
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,5
федеральный бюджет <*>
5509544,5
0
2115883,0
985798,7
598253,3
600855,3
603613,3
605140,9
федеральный бюджет <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
4083791,9
492240,1
657971,3
569091,3
558719,9
579364,5
601041,4
625363,4
краевой бюджет <*>
550064,0
0
91810,0
91810,0
91810,0
91810,0
91810,0
91014,0
краевой бюджет <**>
88256,9
21210,8
15030,0
0
12104,8
12684,7
13293,6
13933,0
федеральный фонд ОМС <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
территориальный фонд ОМС
1872366,8
389170,0
244300,0
246322,0
244679,6
246913,6
249259,3
2517722,3
Подпрограмма 5
всего
8021892,7
290277,6
1122818,4
1220538,5
1467406,4
1401875,2
1174582,1
1344394,5
федеральный бюджет <*>
5624992,9
0
807498,0
906940,1
1124632,8
1041909,70
796570,6
947441,7
краевой бюджет
1522663,4
204344,4
200603,4
200603,4
212502,9
223321,2
234680,4
246607,7
краевой бюджет <**>
38684,9
6729,2
7000,0
0
5812,1
6087,3
6376,4
6679,9
территориальный фонд ОМС
835551,5
79204,0
107717,0
112995,0
124458,6
130557,0
136954,7
143665,2
Подпрограмма 6
всего
555951,0
8197,6
7188,6
7188,6
88421,1
143789,1
148578,0
152588,0
краевой бюджет
555951,0
8197,6
7188,6
7188,6
88421,1
143789,1
148578,0
152588,0
Подпрограмма 7
всего
7999892,6
779977,3
898698,5
898698,5
1342180,0
1350992,0
1360244,7
1369101,6
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет <*>
980000,0
0
163310,0
163310,0
163310,0
163310,0
163310,0
163450,0
федеральный бюджет <**>
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
5195020,6
706531,3
589067,5
589067,5
814049,0
822861,0
832113,7
841330,6
краевой бюджет <**>
879872,0
1946,0
146321,0
146321,0
146321,0
146321,0
146321,0
146321,0
федеральный фонд ОМС <***>
945000,0
71500,0
0
0
218500,0
218500,0
218500,0
218500,0
Подпрограмма 8
всего
17084506,5
1991500,4
2215320,1
2328272,1
2416900,7
2558230,7
2707895,5
2866387,0
федеральный бюджет
13647832,9
1692203,8
1727948,0
1830383,0
1919671,9
2034767,9
2156769,8
2286088,5
федеральный бюджет <*>
1388002,0
0
202841,0
213358,0
224506,0
236323,0
248848,0
262126,0
краевой бюджет
2048671,6
299296,6
284531,1
284531,1
272722,8
287139,8
302277,7
318172,5
Подпрограмма 9
всего
3065128,8
16000,0
410015,8
511589,2
621345,0
492445,0
536830,0
476903,8
федеральный бюджет <*>
2815351,4
0
390015,8
464179,0
596783,2
468363,2
486008,2
410002,0
краевой бюджет
249777,4
16000,0
20000,0
47410,2
24561.8
24081,8
50821,8
66901,8

--------------------------------
<*> Потребность.
<**> Финансирование осуществляется в рамках других программ.
<***> При условии выделения средств.





Приложение 11
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 29 декабря 2014 г. № 588

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Сумма расходов по годам, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего финансовых затрат, в том числе
26571741,8
41997079,4
40519999,1
40910319,3
41621750,5
43103168,6
46446578,7
281170637,4
из краевого бюджета
5102949,8
8277395,6
6741483,6
5915921,8
5408399,4
5611893,8
5827387,6
42885431,6
из краевого бюджета <*>
0
91810,0
91810,0
91810,0
91810,0
91810,0
91014,0
550064,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
2531620,0
2489146,2
2762349,7
2999637,9
3376737,6
3826248,7
4384767,9
22370508,0
из федерального бюджета <*>
0
8235652.0
6312255,2
6186780,7
5904758,5
5395601,3
6291846,0
38326893,7
из внебюджетных источников
18937172,0
22903075,6
24612100,6
25716168,9
26840045,0
28177614,8
29851563,2
177037740,1
Капитальные вложения, в том числе
1328413,3
10030208,4
7942020,3
6525465,2
5524261,5
4947790,5
6147332,1
42445491,3
из краевого бюджета
1198885,7
4629218,4
3140352,0
1866329,6
1152831,6
1167042,5
1196426,5
14351086,3
из краевого бюджета <*>
0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2400,0
2000,0
14000,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
129527,6
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,8
20053,5
249850,1
из федерального бюджета <*>
0
5278536,2
4414214,5
4486681,8
4348976,1
3758294,2
4658852,1
26945554,9
из внебюджетных источников
0
100000,0
365000,0
150000,0
0
0
270000,0
885000,0
Прочие расходы, в том числе
25243328,5
31966871,0
32577978,8
34384854,1
36097489.0
38155378,1
40299246,6
238725146,1
из краевого бюджета
3904064,1
3648177,2
3601131,6
4049592,2
4255567,8
4444851,3
4630961,1
28534345.3
из краевого бюджета <*>
0
89410,0
89410,0
89410,0
89410,0
89410,0
89014,0
536064,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
2402092,4
2469092,4
2742295,9
2979584,1
3356683,8
3806194,9
4364714,4
22120657,9
из федерального бюджета <*>
0
29571 15,8
1898040,7
1700098,9
1555782,4
1637307,1
1632993,9
11381338,8
из внебюджетных источников
18937172,0
22803075,6
24247100,6
25566168,9
26840045,0
28177614,8
29581563,2
176152740,1

--------------------------------
<*> Потребность.


------------------------------------------------------------------