Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации города Барнаула от 08.12.2014 N 2568 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 26.09.2011 N 2828 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2014 г. № 2568

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 26.09.2011 № 2828 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2012 - 2014 ГОДЫ" (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 17.06.2014 № 1253)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 07.11.2014 № 373 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.11.2013 № 214 "О бюджете города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции решения от 22.08.2014 № 347)", в целях повышения эффективности использования средств бюджета города постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 26.09.2011 № 2828 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановления от 17.06.2014 № 1253) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы (по годам или кварталам)" раздела 1 "Паспорт муниципальной Программы города" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2. Пункты 1.3, 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, строку "Итого" раздела 5 "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.3. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной Программы города" изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Фризена П.Д.

Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 8 декабря 2014 г. № 2568

Объемы и источники финансирования Программы (по годам или кварталам)
Реализация мероприятий Программы в части финансирования из средств бюджета города является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2012 - 2014 гг. составляет 29824,6 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета - путем участия муниципальных служащих в организованных Администрацией Алтайского края мероприятиях по повышению квалификации, по профессиональной переподготовке), в том числе:
Годы
Всего:
2012
2013
2014
Городской бюджет, тыс. рублей
28624,6
9195,4
9994,6
9434,6
Краевой бюджет, тыс. рублей
1200
400
400
400
Федеральный бюджет, тыс. рублей




Средства внебюджетных источников, тыс. рублей




Итого, тыс. рублей
29824,6
9595,4
10394,6
9834,6
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 8 декабря 2014 г. № 2568

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)
Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий
Ответственные исполнители
Объем финансирования (из средств городского бюджета / краевого бюджета), тыс. рублей
Всего <1>:
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.3.
Совершенствование информационных технологий в кадровой работе органов местного самоуправления города
2012 - 2014 гг.
Количество рабочих мест, оборудованных программным обеспечением по кадровому учету, составит не менее 15
Повышение эффективности деятельности кадровых работников в органах местного самоуправления города
АХУ
326,2
3,0
3,0
14,1
37,2
274,9
АЖР
32,4
0
0
13,0
9,2
10,2
АИР
34,1
0
0
13,0
10,2
10,9
АЛР
34,1
0
0
13,0
10,2
10,9
АЦР
34,1
0
0
13,0
10,2
10,9
АОР
34,1
4,0
4,0
13,0
10,2
10,9
КО
34,1
18,0
0
13,0
10,2
10,9
КЗР
32,5
0
0
13,0
9,3
10,2
КСАР
32,5
0
0
13,0
9,3
10,2
КФНКП
22,3
12,9
40,0
13,0
9,3
0
Всего:
616,4
37,9
47,0
131,1
125,3
360,0
1.4.
Оформление подписки на периодические печатные издания по направлениям деятельности муниципальных служащих
2012 - 2014 гг.
Муниципальные служащие города получат доступ к информации по направлениям деятельности ОМСУ
Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих
АХУ
752,5
280,0
239,8
318,4
200,0
234,1
АЖР
147,4
15,0
31,4
62,1
48,7
36,6
АИР
98,0
0
0
32,1
34,3
31,6
АЛР
120,7
46,1
94,4
52,1
34,3
34,3
АЦР
111,5
22,0
32,4
32,1
42,8
36,6
АОР
122,7
23,0
25,0
32,1
44,5
46,1
ВСА
26,4
0
0
8,2
8,8
9,4
НТУ
26,4
0
0
8,2
8,8
9,4
НСА
26,4
0
0
8,2
8,8
9,4
ЛСА
26,4
0
0
8,2
8,8
9,4
ТУЗ
26,4
6,0
2,0
8,2
8,8
9,4
ЦСА
26,4
0
0
8,2
8,8
9,4
ЮПА
26,4
5,1
6,4
8,2
8,8
9,4
УЕЗ
51,3
13,3
14,0
16,0
17,1
18,2
КЭАиЦР
0
34,5
32,6
0
0
0
КМЗ
86,7
0
0
16,0
34,2
36,5
КСПН
48,1
10,0
12,0
15,0
16,0
17,1
КО
468,4
140,0
42,0
150,0
160,2
158,2
КЖКХ
86,5
18,1
18,1
27,0
28,8
30,7
КЗР
93,6
3,7
6,0
29,6
30,9
33,1
КК
48,7
17,8
12,0
15,2
16,2
17,3
КСАР
144,3
30,0
30,0
45,0
48,1
51,2
КДХБТС
62,8
0
6,0
15,0
16,0
31,8
КУМС
0
33,6
50,0
0
0
0
МИК
21,0
0
0
0
0
21,0
СП
103,3
50,8
38,0
32,2
34,4
36,7
КФНКП
297,0
73,3
115,0
115,0
84,8
97,2
Всего:
3049,3
822,3
807,1
1062,3
952,9
1034,1
3.1.
Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)
2012 - 2014 гг.
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация по условиям труда), составит 100%
Выявление вредных и опасных факторов, проведение мероприятий по приведению условий труда в соответствие с законодательством
АХУ
0
0
0
0
0
0
АЖР
0
0
0
0
0
0
АИР
117,2
0
0
117,2
0
0
АЛР
115,6
0
0
115,6
0
0
АЦР
66,7
0
0
0
66,7
0
АОР
74,4
0
0
0
74,4
0
ВСА
12,8
0
0
12,8
0
0
НТУ
9,6
0
0
9,6
0
0
НСА
12,8
0
0
12,8
0
0
ЛСА
10,3
0
0
0
10,3
0
ТУЗ
10,3
0
0
0
10,3
0
ЦСА
13,7
0
0
0
13,7
0
ЮПА
18,9
0
0
0
18,9
0
УЕЗ
0
0
0
0
0
0
КЭАиЦР
0
0
0
0
0
0
КМЗ
18,9
0
0
0
18,9
0
КСПН
0
0
0
0
0
0
КО
0
0
0
0
0
0
КЖКХ
0
0
0
0
0
0
КЗР
0
0
0
0
0
0
КК
0
0
0
0
0
0
КСАР
0
0
0
0
0
0
КДХБТС
0
0
0
0
0
0
КУМС
0
0
0
0
0
0
КФКС
0
0
0
0
0
0
МИК
1,8
0
0
0
0
1,8
СП
14,4
0
0
14,4
0
0
КФНКП
98,4
0
0
98,4
0
0
Всего:
595,8
0
0
380,8
213,2
1,8
3.3.
Проведение диспансеризации муниципальных служащих
2012 - 2014 гг.
Прохождение диспансеризации всеми муниципальными служащими города Барнаула
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих
АХУ
1149,6
165,7
165,7
398,0
312,0
439,6
АЖР
302,9
83,8
83,8
94,5
104,7
103,7
АИР
358,0
93,7
93,7
107,8
121,1
129,1
АЛР
328,7
89,0
89,0
86,3
117,8
124,6
АЦР
328,8
79,7
79,7
98,9
111,3
118,6
АОР
243,5
83,1
83,1
61,1
86,2
96,2
ВСА
38,9
6,4
6,4
11,8
13,1
14,0
НТУ
29,2
7,0
7,0
8,9
9,8
10,5
НСА
52,2
10,1
10,1
11,8
18,8
21,6
ЛСА
29,2
6,1
6,1
8,9
9,8
10,5
ТУЗ
29,2
8,1
8,1
8,9
9,8
10,5
ЦСА
38,9
9,7
9,7
11,8
13,1
14,0
ЮПА
53,4
11,7
11,7
16,2
18,0
19,2
УЕЗ
87,0
14,8
14,8
19,2
27,8
40,0
КЭАиЦР
0
32,1
32,1
0
0
0
КМЗ
62,9
0
0
16,2
18,0
28,7
КСПН
50,6
9,7
9,7
11,8
19,2
19,6
КО
332,1
18,5
58,5
100,0
103,6
128,5
КЖКХ
323,8
56,1
56,1
73,8
110,0
140,0
КЗР
189,0
45,5
45,5
46,2
81,3
61,5
КК
57,6
8,0
8,0
11,8
26,1
19,7
КСАР
202,1
42,4
42,4
46,6
67,1
88,4
КДХБТС
200,1
16,6
16,6
41,3
67,5
91,3
КУМС
395,2
78,6
78,6
91,5
147,0
156,7
КФКС
24,4
6,4
6,4
8,9
6,0
9,5
МИК
11,1
3,0
3,0
1,5
3,4
6,2
СП
59,4
10,8
10,8
13,3
20,0
26,1
КФНКП
601,0
90,4
90,4
179,0
192,0
230,0
Всего:
5578,8
1087,0
1127,0
1586,0
1834,5
2158,3
4.1.
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
2012 - 2014 гг.
Доля муниципальных служащих, охваченных дополнительным профессиональным образованием, составит не менее 25% от общего количества муниципальных служащих
Получение муниципальными служащими дополнительных знаний и навыков для осуществления нового вида профессиональной деятельности, а также обновление их знаний и совершенствование навыков
АХУ
3605,7 / 1200
297,1 <2>
496,0
1300,0 / 400
1280,0 / 400
1025,7 / 400
4.2.
Участие в семинарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях, в том числе за пределами города Барнаула, по направлениям деятельности муниципальных служащих
2012 - 2014 гг.
Муниципальные служащие примут участие в семинарах, совещаниях, конференциях, других мероприятиях, в том числе за пределами города Барнаула
Изучение и распространение передового опыта, выработка предложений по совершенствованию деятельности
АХУ
2401,2
843,8
900,0
590,2
992,9
818,1
АЖР
241,0
8,2
6,3
70,0
93,4
77,6
АИР
312,7
0
18,0
100,0
106,8
105,9
АЛР
320,6
0
20,0
100,0
106,8
113,8
АЦР
360,2
43,0
51,0
100,0
146,4
113,8
АОР
384,9
0
0
129,0
142,1
113,8
ВСА
32,1
0
0
10,0
10,7
11,4
НТУ
32,1
0
0
10,0
10,7
11,4
НСА
15,0
0
0
10,0
5,0
0
ЛСА
32,1
12,0
0
10,0
10,7
11,4
УЕЗ
322,3
3,0
9,0
60,9
120,7
140,7
КЭАиЦР
0
96,0
151,4
0
0
0
КМЗ
534,7
0
0
74,0
315,0
145,7
КСПН
118,9
0
20,0
20,0
36,0
62,9
КО
367,4
66,6
62,7
116,4
130,2
120,8
КЖКХ
567,3
2,5
25,0
149,8
217,5
200,0
КЗР
482,2
26,8
50,0
170,2
155,6
156,4
КК
173,7
0
66,2
60,0
51,1
62,6
КСАР
287,4
20,0
5,0
61,0
94,3
132,1
КДХБТС
96,2
0
20,0
30,0
32,0
34,2
КУМС
274,9
0
15,0
102,5
104,1
68,3
КФКС
115,9
4,0
4,0
50,0
55,6
10,3
СП
18,8
5,7
25,5
18,8
0
0
КФНКП
883,1
272,1
360,0
360,0
378,7
144,4
Всего:
8374,7
1403,7
1809,1
2402,8
3316,3
2655,6




Итого:

29824,6
4648,0
5674,7
9195,4 / 400
9994,6 / 400
9434,6 / 400

--------------------------------
<1> За годы реализации программы.
<2> Общая сумма фактических расходов бюджетополучателей на дополнительное профессиональное образование в 2010 году.

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 8 декабря 2014 г. № 2568

6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

Источники и направления расходов
Финансовые затраты (тыс. руб.)
Примечание
Всего:
В том числе по годам
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
Всего финансовых затрат
29824,6
9595,4
10394,6
9834,6

в том числе:





из городского бюджета
28624,6
9195,4
9994,6
9434,6

из краевого бюджета
1200
400
400
400

из федерального бюджета





из внебюджетных источников





Капитальные вложения





в том числе:





из городского бюджета





из краевого бюджета





из федерального бюджета





из внебюджетных источников





Прочие расходы
29824,6
9595,4
10394,6
9834,6

в том числе:





из городского бюджета
28624,6
9195,4
9994,6
9434,6

из краевого бюджета
1200
400
400
400

из федерального бюджета





из внебюджетных источников






Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------